Официални източнициlex.bg · EUR-Lex
Europaius

Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Държавен вестник Министерски съвет брой: 104, от дата 29.12.2016 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ стр.1 Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Републи

§ 4от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

(7)При недостиг на средства по ал. 1, т. 1 и 2 и при наличие на свободни средства по отчет към 30 септември 2017 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 и 2.
(8)При недостиг на средства по ал. 1, т. 3 допълнително финансиране може да се осигури чрез компенсирани промени по функция „Образование“ при условията и по реда,

§ 4от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози. Чл. 18.

(1)Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ да разпредели по общини средствата по раздел II, т. 2 от приложение № 4 към чл. 50, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
(2)Средствата по ал. 1 се разпределят при условията и по реда,

§ 4от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози. Чл. 19.

(1)Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1 404 226 лв. по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), разпределени съгласно приложение № 6.
(2)Финансирането на дейностите по ал. 1 се извършва на два етапа:
  1. авансово – в размер 50 на сто от одобрения размер съгласно приложение № 6, в срок до един месец след влизането в сила на постановлението;
  2. окончателно – в срок до 11 декември 2017 г., на базата на действително извършените разходи.
(3)Информацията, необходима за целите на ал. 2, т. 2, се представя в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
(4)Кметовете на съответните общини осъществяват контрола върху изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти два пъти седмично в планинските и малките селища и предоставянето и разходването на средствата по предназначение при спазване на Закона за обществените поръчки.
(5)Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2017 г.
(6)Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г. Чл. 20.
(1)За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции и социални услуги в общността, предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – до 8 декември 2017 г.
(2)В срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 15 декември 2017 г., министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаляване на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства за съответното тримесечие. Чл. 21. През 2017 г. при необходимост могат да се откриват социални услуги за деца, предоставяни в общността като делегирани от държавата дейности, за сметка на освободените средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г. в резултат от закриването на домовете за медико-социални грижи за деца. Чл. 22.
(1)Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1050 хил. лв. за финансиране на дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания. Средствата се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(2)Средствата по ал. 1 се предоставят на общините след разкриване на услугата по предложение на министъра на труда и социалната политика.
(3)Министърът на труда и социалната политика предлага на министъра на финансите в срок не по-късно от 1 септември 2017 г. да извърши компенсирани промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г.
(4)Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2017 г.
(5)Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г. Чл. 23.
(1)За изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни от централния бюджет се предоставят средства в размер до 735 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(2)Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 11 декември 2017 г.
(3)Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 24 февруари 2017 г. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти по информация, предоставена на Министерството на здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за всеки вид заболяване и състояние в рамките на средствата по ал. 1. Чл. 24.
(1)За изплащане на действително извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г. и бр. 96 от 2016 г.), от централния бюджет се предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(2)Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 11 декември 2017 г. Чл.
  1. За финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования от централния бюджет се предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на основание чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм., бр. 7 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.). Чл.
  2. Предвидените в централния бюджет средства за археологически разкопки на Комплекс „Перперикон – Кърджали“ в размер до 180 хил. лв. се предоставят по бюджета на община Кърджали. Чл. 27.
(1)Одобрява допълнителен трансфер в размер 540 хил. лв. за Българската академия на науките чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.; средствата се предоставят на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория за ремонт на лещата, телескопа и камерите в Национална астрономическа обсерватория „Рожен“.
(2)Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2017 г.
(3)Министърът на образованието и науката извършва съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г. и уведомява министъра на финансите.
(4)Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния бюджет за 2017 г. Чл. 28.
(1)Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, финансирани по стандарти.
(2)Министерството на здравеопазването в срок до 28 февруари 2017 г. изготвя информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори към 1 януари 2017 г.
(3)Министърът на здравеопазването въз основа на данните от информацията по ал. 2 предлага на министъра на финансите в срок до 10 април 2017 г. да извърши компенсирани промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г. във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, въз основа на които се разпределят средствата по стандарти.
(4)Въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката и на предложението от министъра на здравеопазването по ал. 3 министърът на финансите извършва промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на детските градини за учебната 2016 – 2017 г., които се финансират по стандарти.
(5)Общините представят на регионалните здравни инспекции информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори. Чл. 29.
(1)Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2016 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация – за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
(2)Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджет – задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2017 г. Чл. 30.
(1)Одобрява допълнителни разходи в размер до 2800 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за сметка на разчетените приходи и на разходи по централния бюджет от постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина, намалени със съответните разходи по реализацията на сделката, които са за сметка на продавача.
(2)Министърът на външните работи извършва съответните промени по приходите и разходите, в т.ч. и по политики и програми, по бюджета на Министерството на външните работи на базата на фактически реализираните постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина над разчетените по бюджета му по този показател, като уведомява министъра на финансите.
(3)Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. Чл.
  1. Министърът на икономиката разпределя предвидените средства по бюджета на Министерство на икономиката в размер 10 000 хил. лв. за изпълнението на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда по търговски дружества от въгледобива, рудодобива и уранодобива. Чл.
  2. Предвидените в централния бюджет средства за осигуряване на обезщетяването на собствениците по § 9, ал. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията се отпускат от Министерството на финансите по правоимащи инвеститори (общини, Министерството на вътрешните работи, жилищностроителни кооперации, изпълнявани изцяло или частично чрез възлагане) и по обекти за частта, припадаща се от тези обекти за посочените граждани. Чл. 33.
(1)Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. се разходват при спазване на приложимите правила за държавните помощи въз основа на акт на Министерския съвет по предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
(2)Определя лимит в размер 15 на сто от средствата по ал. 1 за финансиране на превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответната бюджетна организация и/или осигурените средства от други източници.
(3)Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите. За тези суми се извършват промени по бюджетите им и по централния бюджет за възстановяване в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
(4)Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.
(5)Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 4 суми министърът на финансите извършва промени по централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.
(6)Възстановените средства по ал. 3 и 5 могат да се преразпределят по реда на ал. 1.
(7)Наличните към 31 декември 2017 г. по сметки на общините неусвоени средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 6, се разходват през 2018 г. за обектите, за които са предоставени.
(8)Алинеи 1, 3 и 6 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегираните бюджети. Чл.
  1. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при участие в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет. Чл.
  2. От средствата, предвидени за краткосрочни командировки в чужбина за 2017 г., приоритетно се предоставят средства за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.). Чл. 36.
(1)Средствата, изразходвани за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на действащото към момента на пътуването решение на Генералния секретар на Съвета/Върховния представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване разходи за съответната бюджетна година.
(2)Превеждането на средствата по ал. 1 се извършва въз основа на отправено от Българската народна банка писмено искане до министъра на финансите след срока по ал. 1 и се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет. Чл. 37.
(1)Бюджетните организации по приложение № 1 към чл. 1 в сроковете за представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си представят в Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми.
(2)Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по ал. 1 се определят с указания на министъра на финансите.
(3)Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на организациите по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок до 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. Чл.
  1. Разходите за представителни цели на бюджетните организации се определят, както следва:
  2. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи – от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;
  3. на областните администрации – от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване;
  4. на общините – от съответния общински съвет, при спазване на ограниченията по чл. 90 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. Чл. 39.
(1)Бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:
  1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;
  2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.
(2)Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети – общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.
(3)Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти). Чл. 40.
(1)Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски се предвиждат по съответните бюджети в рамките на средствата за издръжка.
(2)Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.
(3)Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.
(4)Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.
(5)Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за Националната служба за охрана и от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, се определя със заповед на съответния министър (ръководител). Чл. 41. Министърът на финансите въз основа на предложения от министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на културата, министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната извършва компенсирани промени на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните показатели по функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, отбрана и сигурност в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. средства. Чл. 42.
(1)Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на предучилищното и училищното образование средствата по стандарти, разпределени по формули, и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в СЕБРА, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за плащания.
(2)Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата дейности по функциите отбрана и сигурност, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, икономически дейности и услуги средствата по стандарти и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. Чл. 43.
(1)Министърът на образованието и науката извършва промени на трансферите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование, по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(2)Промените по ал. 1 на трансферите за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.
(3)Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент – „Други трансфери“. Чл. 44.
(1)По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник: 1. остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък; 2. собствени приходи; 3. субсидия – по формула.
(2)Средствата от добавката за подобряване на материално-техническата база на училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора.
(3)В случаите по ал. 1, с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за администрацията на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за детската градина или за обслужващото звено. Чл. 45. Директорите на училища в системата на предучилищното и училищното образование могат да планират средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети. Чл. 46.
(1)Финансирането на разкритите след 1 януари 2017 г. места в детските ясли, детските кухни, детските градини, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от собствени приходи на общините.
(2)Финансирането на местата по ал. 1 през годината може да се осигури и чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. средства.
(3)От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не по-късно от 30 юни 2017 г. Финансирането на разкритите след 30 юни 2017 г. места в детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, от следващата бюджетна година се осигурява от собствени приходи на общините или чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри. Чл. 47.
(1)Неусвоените средства от предоставени целеви трансфери по бюджетите на общините през 2016 г., без тези по ал. 2 и 3, се разходват за същата цел през 2017 г. за сметка на преходните остатъци, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2017 г.
(2)Неусвоените до 31 януари 2017 г. целеви трансфери, предоставени на общините за предходни години по реда на наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, се възстановяват в същия срок по сметка на централния бюджет.
(3)Неусвоените целеви трансфери, предоставени на общините за 2016 г. за аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016 г., по реда на Постановление № 175 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. по бюджетите на общини за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016 г. (ДВ, бр. 57 от 2016 г.), се възстановяват по сметка на централния бюджет до 31 януари 2017 г.
(4)Неусвоените средства от предоставени целеви трансфери по бюджетите на общините през 2017 г., без тези по ал. 5 и 6, се разходват за същата цел през 2018 г. за сметка на преходните остатъци, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2018 г.
(5)Неусвоените до 31 януари 2018 г. целеви трансфери, предоставени на общините през 2017 г. по реда на наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, се възстановяват в същия срок по сметка на централния бюджет.
(6)Неусвоените целеви трансфери, предоставени на общините за 2017 г. за аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г., се възстановяват по сметка на централния бюджет до 31 януари 2018 г. Чл. 48.
(1)Трансферът за зимно поддържане на общинските пътища по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. се предоставя за подпомагане на общините за дейностите за зимно поддържане, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19/2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.).
(2)Неусвоените средства от предоставените по бюджетите на общините за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за 2016 г. могат да се използват за същата цел през 2017 г., както и за разплащане на просрочени задължения за дейността.
(3)При наличие на остатък от средствата по ал. 2 същият се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2017 г. Чл. 49. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. общините не могат да финансират разходи за общинската администрация за: леки автомобили, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, мобилни телефони и стопански инвентар. Чл. 50.
(1)Общините представят на Фонд „Социална закрила“ в края на всеки месец при условия и по ред, определени от министъра на труда и социалната политика, информация за таксите за социални услуги, определени с тарифата по чл. 17, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.
(2)Информацията по ал. 1 включва и отчетни данни на начислена основа. Чл. 51.
(1)До 20 на сто от ежемесечно превежданите от държавния бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.
(2)Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура. Чл. 52. Министерството на здравеопазването може да предоставя субсидии на болници, преобразувани в търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие, за високотехнологични дейности с национално значение по критерии и по ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за тази дейност, и при спазване на приложимите правила за държавните помощи. Чл. 53.
(1)Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за следните дейности:
  1. осигуряване на лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии и лекарствени продукти и консумативи за парентерално хранене за пациенти със „синдром на късото черво“;
  2. амбулаторно проследяване (диспансеризация) и активно лечение на пациенти с активна туберкулоза;
  3. продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и с неспецифични белодробни заболявания;
  4. амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ и стационарно лечение на пациенти със СПИН;
  5. диагностика и стационарно лечение на пациенти с инфекциозни заболявания за предотвратяване на епидемиологичен риск;
  6. поддържане на медицински регистри;
  7. осигуряване на диагностика, лечение и специализирани грижи за деца с висок медицински риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
  8. терапевтична афереза;
  9. бъбречнозаместителна терапия;
  10. осигуряване на медицински изделия за интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания, които не се заплащат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
(2)Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и държавни и общински центрове за психично здраве за следните дейности:
  1. стационарно лечение на пациенти с психични заболявания, субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми;
  2. медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК.
(3)Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира:
  1. лечебни заведения за болнична помощ за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение;
  2. държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за оказване на консултативна медицинска помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ в случаите по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ (обн., ДВ, бр. 98 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2001 г. и бр. 18 от 2014 г.).
(4)Министерството на здравеопазването субсидира общински лечебни заведения, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, за осъществяване на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(5)Субсидирането по ал. 1 – 4 се извършва по критерии и по ред, определени с методика на министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г. и при спазване на приложимите правила за държавните помощи.
(6)С методиката по ал. 5 се определят критериите и редът за финансиране на лечебните заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали осъществяват правото си на отдих и лечение. Чл. 54. Необходимите разходи за медицински транспорт по чл. 82, ал. 1, т. 9 от Закона за здравето се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването. Чл. 55.
(1)Лечебните заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2016 г., получават изравнителна субсидия през първото тримесечие на 2017 г. за дейностите, изпълнени по договорите до края на 2016 г.
(2)Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се финансират по досегашния ред. Чл. 56.
(1)Снабдяването на здравните и лечебните заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти, се осъществява от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.
(2)Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала. Чл. 57. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства за провеждане на специализации в системата на здравеопазването могат да се предоставят на висши училища, на Военномедицинската академия, на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, на лечебни и здравни заведения, в които се извършва обучение при условията и по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2015 г. и бр. 88 от 2016 г.). Чл. 58.
(1)Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.
(2)Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за Народното събрание и за съдебната власт. Чл. 59.
(1)За целите на касовото изпълнение на бюджета постъпленията на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, произтичащи от освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси, се отчитат в намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси.
(2)Когато постъпленията по ал. 1 са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ може да извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават разходите за закупуване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и за издръжка и капиталови разходи. Чл. 60.
(1)Вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, за държавата постъпват по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ на Националната агенция за приходите.
(2)Държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала изпращат на Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ на Националната агенция за приходите заверени копия от съответните протоколи относно решенията за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата на приемането им. Чл. 61. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за фискалния резерв в срок до края на месеца, следващ отчетния период. Чл. 62.
(1)Средствата на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, се включват в системата на единна сметка съгласно чл. 156 от Закона за публичните финанси чрез използването на една или повече банкови сметки за чужди средства, обслужвани от Българската народна банка.
(2)Средства и плащания на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ може да се включват в системата на единна сметка и Системата за електронни бюджетни разплащания съгласно чл. 156 от Закона за публичните финанси по ред и в срокове, определени от министъра на финансите.
(3)За целите на отчетността и статистиката на публичните финанси средствата и операциите по ал. 1 и 2 се включват и се отчитат в консолидираната фискална програма като чужди средства. Чл. 63.
(1)На Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и „Метрополитен“ – ЕАД, може да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване на приложимите правила за държавните помощи.
(2)Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на възмездна финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми се отразяват в отчетността на Националния фонд в частта на финансирането.
(3)Авансовото финансиране по ал. 1 и 2 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и „Метрополитен“ – ЕАД, извън определените в съответствие с правилата за управление на съответните програми суми за финансиране. Чл. 64. При нулева или отрицателна лихва по депозитите в Българската народна банка по чл. 154, ал. 22 от Закона за публичните финанси не се определя и не се превежда лихва за сметка на централния бюджет за средствата по чл. 50, ал. 3 и чл. 92, ал. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Чл. 65.
(1)До 10-о число на всеки месец Държавен фонд „Земеделие“ предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за извършените плащания през предходния месец от заложените средства по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2017 г. за финансиране на разходите за данък върху добавената стойност (ДДС) на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР).
(2)В случаите, когато Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието и храните сключват договори с ползвателите на финансовата помощ по ал. 1, максималният размер на целевата субсидия за финансиране на разходите за ДДС се определя въз основа на договора и допълнителните споразумения към него.
(3)Финансиране на разходи за ДДС на ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект.
(4)След всяко одобрение от Държавен фонд „Земеделие“ – за ползватели по ПРСР, и от Министерството на земеделието и храните – за ползватели по ПМДР, на проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител се финансират разходи за ДДС в размер до 20 на сто от стойността на тръжната процедура, но не повече от 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.
(5)При междинно и окончателно плащане се финансират разходи за ДДС в размер на одобрената сума към заявката за междинно или окончателно плащане.
(6)В случаите, когато ползватели по ал. 1 – получатели на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР и ПМДР, са кандидатствали за получаване на безлихвен заем по одобрени проекти по ПРСР и ПМДР, разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд „Земеделие“ на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект.
(7)При определяне финансирането на разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд „Земеделие“ приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС, получена на основата на реално извършените и допустими за финансово подпомагане разходи по ПРСР или ОПРСР/ПМДР.
(8)При недостиг на финансов ресурс за възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и ОПРСР/ПМДР недостигът може да бъде осигурен за сметка на годишните разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд „Земеделие“ за 2017 г. Чл.
  1. В случаите, когато по одобрени проекти ДДС е финансиран като разход от първостепенни разпоредители с бюджет и/или бюджетни организации по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и за който възниква право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, сумата подлежи на връщане в срок до края на месеца, следващ месеца, през който правото на данъчен кредит е упражнено. За невъзстановените суми в срок се дължи лихва за забава съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Чл.
  2. Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. за Работната програма за 2017 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за периода 2015 – 2020 г. се предоставят по бюджетите на съответните бюджетни организации по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и се разходват съгласно решение на Министерския съвет. Чл. 68.
(1)Средствата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.), се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – не по-късно от 11 декември 2017 г.
(2)Средствата, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.
(3)Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 2 от подлежащата на предоставяне субсидия за действително извършени разходи за изплащане на присъдена издръжка, като наличните към 31 декември 2016 г. средства по бюджетите на общините, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, остават като преходен остатък и се използват през 2017 г. за същата цел. Чл.
  1. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. субсидии за нефинансови предприятия в размер 913 000 лв. се предоставят на „ТЕРЕМ“ – ЕАД, София, за финансиране на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по подготовка и изпълнение на съответните планове при привеждането от мирно на военно положение, поддържане на военновременни мощности, усвояване на производство (ремонт) на военни изделия и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна продукция. Чл.
  2. С оглед осигуряване на ефективно управление на публичните разходи разпоредителите с бюджет и държавните предприятия, които изпълняват проекти, финансирани по оперативните програми на Европейския съюз, както и дейности, финансирани от държавния бюджет, принципно допустими за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз, прилагат правилата за възлагане и изпълнение, приложими за тези програми. Чл. 71.
(1)Събраните от Агенция „Митници“ средства в чуждестранна валута в брой или по безкасов път може да се обменят изцяло или частично в левове. Такива средства в чуждестранна валута могат да бъдат обменяни от Агенция „Митници“ в небанкова финансова институция, доколкото същите не се приемат за обмяна от Българската народна банка, банки и клонове на чуждестранни банки на територията на страната.
(2)Агенция „Митници“ може да превежда на бюджетни организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, левовата равностойност на събраните в тяхна полза средства в чуждестранна валута, като се прилага курсът на Българската народна банка, определен съгласно чл. 12, ал. 1 от Валутния закон. Възникналите курсови разлики от обмяна на валутата са за сметка на събраните по сметките на териториалните митнически учреждения приходи за централния бюджет.
(3)Разпоредбата на ал. 1 може да се прилага и за средства в чуждестранна валута, отнети в полза на държавата от митническите органи, доколкото съответните административни актове за отнемане на средствата са влезли окончателно в сила.
(4)В случай на възстановяване на чужди средства в чуждестранна валута, които са били обменени от Агенция „Митници“ в левове, възникналите курсови разлики са за сметка на събраните по сметките на териториалните митнически учреждения приходи за централния бюджет. Заключителни разпоредби §
  1. В Наредбата за условията и реда за участие на граждански специалисти от Република България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на Република България, приета с Постановление № 9 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 9 от 2011 г.), в § 2 от заключителните разпоредби думите „корекции по бюджетите на заинтересуваните министерства или ведомства по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет“ се заменят с „промени по бюджетите на заинтересуваните министерства или ведомства по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси“. §
  2. В Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 2 и 108 от 2014 г. и бр. 1 от 2016 г.), в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  3. В § 8 думите „2017 г.“ се заменят с „2018 г.“.
  4. В § 8а думите „2016 г.“ се заменят с „2017 г.“. §
  5. Постановлението се приема на основание чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните финанси. §
  6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г. Министър-председател: Бойко Борисов За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков Приложение № 1 към чл. 1 Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. разходи по области на политики и бюджетни програми
  7. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. Разходи по области на политики и бюджетни програми Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева) 0300.01.00 Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“ 8 222 000 0300.01.01 Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“ 5 010 000 0300.01.02 Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“ 3 212 000 0300.02.00 Политика в областта на управлението на средствата от ЕС 561 000 0300.02.01 Бюджетна програма „Координация при управлението на средствата от ЕС“ 561 000 0300.03.00 Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България 23 401 000 0300.03.01 Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ 23 401 000 0300.04.00 Политика в областта на правото на вероизповедание 5 173 000 0300.04.01 Бюджетна програма „Вероизповедания“ 5 173 000 0300.05.00 Политика в областта на архивното дело 6 262 000 0300.05.01 Бюджетна програма „Национален архивен фонд“ 6 262 000 0300.06.00 Бюджетна програма „Администрация“ 11 591 000 0300.07.00 Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 33 060 000 0300.07.01 Бюджетна програма „Други дейности и услуги“ 25 060 000 0300.07.02 Бюджетна програма „Убежище и бежанци“ 8 000 000 Общо: 88 270 000 Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. 0300.01.01 Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 5 010 000 от тях за: Персонал 4 175 000 Издръжка 835 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 5 010 000 0300.01.02 Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 2 312 000 от тях за: Персонал 2 062 000 Издръжка 250 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 900 000 от тях за: Комуникационна стратегия на Република България 900 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 3 212 000 0300.02.01 Бюджетна програма „Координация при управлението на средствата от ЕС“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 561 000 от тях за: Персонал 515 000 Издръжка 46 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 561 000 0300.03.01 Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 21 889 000 от тях за: Персонал 14 474 000 Издръжка 7 001 000 Капиталови разходи 414 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 512 000 от тях за: Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица 347 000 Провеждане на ежегодния поход „По пътя на Ботевата чета“ и чествания на Шипченските боеве 165 000 За прилагане разпоредбите на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 1 000 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 23 401 000 0300.04.01 Бюджетна програма „Вероизповедания“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 173 000 от тях за: Персонал 146 000 Издръжка 27 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 5 000 000 от тях за: Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията 5 000 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 5 173 000 0300.05.01 Бюджетна програма „Национален архивен фонд“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 6 262 000 от тях за: Персонал 5 227 000 Издръжка 710 000 Капиталови разходи 325 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 6 262 000 0300.06.00 Бюджетна програма „Администрация“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 11 591 000 от тях за: Персонал 5 705 000 Издръжка 3 686 000 Капиталови разходи 2 200 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 11 591 000 0300.07.01 Бюджетна програма „Други дейности и услуги“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 25 060 000 от тях за: Персонал 17 514 000 Издръжка 5 555 000 Капиталови разходи 1 991 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 25 060 000 0300.07.02 Бюджетна програма „Убежище и бежанци“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 8 000 000 от тях за: Персонал 4 266 000 Издръжка 3 454 000 Капиталови разходи 280 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 000 000 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо Общо разходи по бюджетните програми на Министерския съвет Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 80 858 000 от тях за: Персонал 54 084 000 Издръжка 21 564 000 Капиталови разходи 5 210 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 7 412 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 88 270 000
  8. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на финансите за 2017 г. Разходи по области на политики и бюджетни програми Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева) 1000.01.00 Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси 57 502 300 1000.01.01 Бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“ 10 308 000 1000.01.02 Бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“ 47 194 300 1000.02.00 Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи 275 302 400 1000.02.01 Бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“ 275 302 400 1000.03.00 Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма 43 997 600 1000.03.01 Бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС“ 1 512 000 1000.03.02 Бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“ 40 730 800 1000.03.03 Бюджетна програма „Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри“ 1 754 800 1000.04.00 Политика в областта на управлението на дълга 4 797 000 1000.04.01 Бюджетна програма „Управление на ликвидността“ 4 797 000 1000.05.00 Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 11 372 300 1000.05.01 Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“ 11 372 300 1000.06.00 Бюджетна програма „Администрация“ 34 216 400 Общо: 427 188 000 Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. 1000.01.01 Бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 10 260 400 от тях за: Персонал 8 115 000 Издръжка 2 139 700 Капиталови разходи 5 700 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 47 600 от тях за: Информационно издание на министерството 47 600 ІІІ. Общо разходи (I+II) 10 308 000 1000.01.02 Бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 12 194 300 от тях за: Персонал 10 738 900 Издръжка 1 355 400 Капиталови разходи 100 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 35 000 000 от тях за: Съдебни и арбитражни производства 35 000 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 47 194 300 1000.02.01 Бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 268 969 900 от тях за: Персонал 207 995 700 Издръжка 53 465 600 Капиталови разходи 7 508 600 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 6 332 500 от тях за: Концесионна дейност по Закона за концесиите 5 362 500 Национална игра на лотариен принцип с касови бележки в изпълнение на специфична за страната препоръка 1 на Съвета на ЕС от 8 юли 2014 г. 970 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 275 302 400 1000.03.01 Бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 1 512 000 от тях за: Персонал 515 800 Издръжка 996 200 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 512 000 1000.03.02 Бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 40 730 800 от тях за: Персонал 24 139 900 Издръжка 7 782 900 Капиталови разходи 8 808 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 40 730 800 1000.03.03 Бюджетна програма „Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 1 754 800 от тях за: Персонал 1 462 800 Издръжка 277 000 Капиталови разходи 15 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 754 800 1000.04.01 Бюджетна програма „Управление на ликвидността“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 1 297 000 от тях за: Персонал 1 091 000 Издръжка 206 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 3 500 000 от тях за: Годишни такси за присъждане на държавен кредитен рейтинг на Република България 3 500 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 4 797 000 1000.05.01 Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 242 300 от тях за: Персонал 182 000 Издръжка 55 300 Капиталови разходи 5 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 11 130 000 от тях за: Финансово компенсиране на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове 11 130 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 11 372 300 1000.06.00 Бюджетна програма „Администрация“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 32 611 400 от тях за: Персонал 7 988 300 Издръжка 19 399 900 Капиталови разходи 5 223 200 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 605 000 от тях за: Отпечатване и контрол върху ценни книжа 105 000 Жилищни компенсаторни записи, притежавани от гражданите по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти 1 500 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 34 216 400 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 369 572 900 от тях за: Персонал 262 229 400 Издръжка 85 678 000 Капиталови разходи 21 665 500 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 57 615 100 ІІІ. Общо разходи (I+II) 427 188 000
  9. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г. Разходи по области на политики и бюджетни програми Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева) 1100.01.00 Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба 106 194 400 1100.01.01 Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“ 23 067 800 1100.01.02 Бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“ 83 126 600 1100.02.00 Политика в областта на публичната дипломация 730 700 1100.02.01 Бюджетна програма „Публични дейности“ 536 200 1100.02.02 Бюджетна програма „Културна дипломация“ 194 500 1100.03.00 Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация 21 432 900 1100.03.01 Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО“ 958 000 1100.03.02 Бюджетна програма „Двустранни отношения“ 331 000 1100.03.03 Бюджетна програма „Международно сътрудничество“ 17 084 000 1100.03.04 Бюджетна програма „Европейска политика“ 312 000 1100.03.05 Бюджетна програма „Визова политика и управление при кризи“ 2 480 800 1100.03.06 Бюджетна програма „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност“ 267 100 Общо: 128 358 000 Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. 1100.01.01 Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 23 067 800 от тях за: Персонал 13 377 500 Издръжка 7 000 300 Капиталови разходи 2 690 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 23 067 800 1100.01.02 Бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 82 626 600 от тях за: Персонал 9 625 200 Издръжка 69 235 400 Капиталови разходи 3 766 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 500 000 от тях за: Оказване на съдействие на изпаднали в беда български граждани в чужбина 500 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 83 126 600 1100.02.01 Бюджетна програма „Публични дейности“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 536 200 от тях за: Персонал 358 100 Издръжка 175 100 Капиталови разходи 3 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 536 200 1100.02.02 Бюджетна програма „Културна дипломация“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 194 500 от тях за: Персонал 117 300 Издръжка 73 200 Капиталови разходи 4 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 194 500 1100.03.01 Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 355 000 от тях за: Издръжка 355 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 603 000 от тях за: Финансиране на вноските на Република България към бюджета на НАТО за новата главна квартира в Брюксел, Кралство Белгия 603 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 958 000 1100.03.02 Бюджетна програма „Двустранни отношения“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 331 000 от тях за: Издръжка 331 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 331 000 1100.03.03 Бюджетна програма „Международно сътрудничество“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 446 000 от тях за: Издръжка 466 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 16 618 000 от тях за: Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 10 618 000 Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ 6 000 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 17 084 000 1100.03.04 Бюджетна програма „Европейска политика“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 312 000 от тях за: Издръжка 312 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 312 000 1100.03.05 Бюджетна програма „Визова политика и управление при кризи“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 2 480 800 от тях за: Издръжка 2 480 800 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 480 800 1100.03.06 Бюджетна програма „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 267 100 от тях за: Издръжка 267 100 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 267 100 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 110 637 000 от тях за: Персонал 23 478 100 Издръжка 80 695 900 Капиталови разходи 6 463 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 17 721 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 128 358 000
  10. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. Разходи по области на политики и бюджетни програми Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева) 1200.01.00 Политика в областта на отбранителните способности 1 008 910 000 1200.01.01 Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ 721 390 000 1200.01.02 Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“ 14 761 000 1200.01.03 Бюджетна програма „Военна полиция“ 26 323 000 1200.01.04 Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“ 84 713 000 1200.01.05 Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“ 27 864 000 1200.01.06 Бюджетна програма „Изследвания и технологии“ 8 078 000 1200.01.07 Бюджетна програма „Военно образование“ 2 016 000 1200.01.08 Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“ 123 765 000 1200.02.00 Политика в областта на съюзната и международната сигурност 71 357 000 1200.02.01 Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“ 27 883 000 1200.02.02 Бюджетна програма „Военна информация“ 43 474 000 Общо: 1 080 267 000 Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. 1200.01.01 Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 720 997 000 от тях за: Персонал 610 532 000 Издръжка 82 525 000 Капиталови разходи 27 940 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 393 000 от тях за: Стипендии 143 000 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 250 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 721 390 000 1200.01.02 Бюджетна програма „Управление на човешките ресурси и резерв“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 14 661 000 от тях за: Персонал 11 338 000 Издръжка 3 268 000 Капиталови разходи 55 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 100 000 от тях за: Стипендии 100 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 14 761 000 1200.01.03 Бюджетна програма „Военна полиция“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 26 323 000 от тях за: Персонал 24 154 000 Издръжка 1 521 000 Капиталови разходи 648 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 26 323 000 1200.01.04 Бюджетна програма „Медицинско осигуряване“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 84 668 000 от тях за: Персонал 60 000 000 Издръжка 23 068 000 Капиталови разходи 1 600 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 45 000 от тях за: Стипендии 40 000 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 5 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 84 713 000 1200.01.05 Бюджетна програма „Военно-патриотично възпитание и военнопочивно дело“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 27 862 000 от тях за: Персонал 15 408 000 Издръжка 10 642 000 Капиталови разходи 1 812 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 2 000 от тях за: Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 2 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 27 864 000 1200.01.06 Бюджетна програма „Изследвания и технологии“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 8 074 000 от тях за: Персонал 5 894 000 Издръжка 2 130 000 Капиталови разходи 50 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 4 000 от тях за: Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 4 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 078 000 1200.01.07 Бюджетна програма „Военно образование“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 2 016 000 от тях за: Издръжка 2 016 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 016 000 1200.01.08 Бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 120 331 000 от тях за: Персонал 42 054 000 Издръжка 57 035 000 Капиталови разходи 21 242 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 3 434 000 от тях за: Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 730 000 Субсидии за нефинансови предприятия 2 528 000 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 176 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 123 765 000 1200.02.01 Бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 16 959 000 от тях за: Издръжка 16 959 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 10 924 000 от тях за: Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 10 924 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 27 883 000 1200.02.02 Бюджетна програма „Военна информация“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 43 474 000 от тях за: Персонал 35 298 000 Издръжка 6 209 000 Капиталови разходи 1 967 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 43 474 000 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо Общо разходи по бюджетни програми на Министерството на отбраната Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 1 065 365 000 от тях за: Персонал 804 678 000 Издръжка 205 373 000 Капиталови разходи 55 314 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 14 902 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 080 267 000
  11. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г. Разходи по области на политики и бюджетни програми Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева) 1300.01.00 Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред 701 123 700 1300.01.01 Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ 701 123 700 1300.02.00 Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси 181 527 800 1300.02.01 Бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“ 181 527 800 1300.03.00 Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации 211 952 800 1300.03.01 Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“ 211 952 800 1300.04.00 Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи 138 995 700 1300.04.01 Бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“ 107 726 200 1300.04.02 Бюджетна програма „Медицинско обслужване“ 16 321 800 1300.04.03 Бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация“ 14 947 700 Общо: 1 233 600 000 Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. 1300.01.01 Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 701 123 700 от тях за: Персонал 651 246 700 Издръжка 37 803 000 Капиталови разходи 12 074 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 701 123 700 1300.02.01 Бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 181 527 800 от тях за: Персонал 167 730 800 Издръжка 13 707 000 Капиталови разходи 90 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 181 527 800 1300.03.01 Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 211 894 200 от тях за: Персонал 196 621 200 Издръжка 14 239 000 Капиталови разходи 1 034 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 58 600 от тях за: Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 58 600 ІІІ. Общо разходи (I+II) 211 952 800 1300.04.01 Бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 107 362 400 от тях за: Персонал 65 991 400 Издръжка 39 681 000 Капиталови разходи 1 690 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 363 800 от тях за: Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 363 800 ІІІ. Общо разходи (I+II) 107 726 200 1300.04.02 Бюджетна програма „Медицинско обслужване“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 16 321 800 от тях за: Персонал 14 432 800 Издръжка 1 839 000 Капиталови разходи 50 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 16 321 800 1300.04.03 Бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 13 145 100 от тях за: Персонал 10 740 100 Издръжка 2 396 000 Капиталови разходи 9 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 802 600 от тях за: Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 2 600 Стипендии 1 800 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 14 947 700 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 1 231 375 000 от тях за: Персонал 1 106 763 000 Издръжка 109 665 000 Капиталови разходи 14 947 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 2 225 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 233 600 000
  12. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г. Разходи по области на политики и бюджетни програми Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева) 1400.01.00 Политика в областта на правосъдието 71 911 000 1400.01.01 Бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система“ 8 732 400 1400.01.02 Бюджетна програма „Регистри“ 19 623 200 1400.01.03 Бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“ 33 623 400 1400.01.04 Бюджетна програма „Равен достъп до правосъдие“ 9 932 000 1400.02.00 Политика в областта на изпълнение на наказанията 131 960 600 1400.02.01 Бюджетна програма „Затвори – изолация на правонарушителите“ 93 716 700 1400.02.02 Бюджетна програма „Следствени арести и пробация“ 38 243 900 1400.03.00 Бюджетна програма „Администрация“ 7 198 400 Общо: 211 070 000 Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. 1400.01.01 Бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 5 915 700 от тях за: Персонал 3 643 700 Издръжка 1 622 000 Капиталови разходи 650 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 2 816 700 от тях за: Издръжка 1 899 600 Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 317 100 Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за защита от домашното насилие и Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления 600 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 732 400 1400.01.02 Бюджетна програма „Регистри“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 19 623 200 от тях за: Персонал 10 679 500 Издръжка 6 212 700 Капиталови разходи 2 731 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 19 623 200 1400.01.03 Бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 33 294 900 от тях за: Персонал 28 180 100 Издръжка 4 410 300 Капиталови разходи 704 500 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 328 500 от тях за: Издръжка за изпълнение на дейности по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест 328 500 ІІІ. Общо разходи (I+II) 33 623 400 1400.01.04 Бюджетна програма „Равен достъп до правосъдие“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 573 300 от тях за: Персонал 437 900 Издръжка 130 400 Капиталови разходи 5 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 9 358 700 от тях за: Издръжка по Закона за правната помощ 9 358 700 ІІІ. Общо разходи (I+II) 9 932 000 1400.02.01 Бюджетна програма „Затвори – изолация на правонарушителите“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 78 617 700 от тях за: Персонал 57 983 100 Издръжка 16 549 600 Капиталови разходи 4 085 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 15 099 000 от тях за: Други възнаграждения по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилника за неговото прилагане 2 140 400 Издръжка – храна, медикаменти и други разходи по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 12 945 200 Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 13 400 ІІІ. Общо разходи (I+II) 93 716 700 1400.02.02 Бюджетна програма „Следствени арести и пробация“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 36 530 400 от тях за: Персонал 34 246 300 Издръжка 1 918 600 Капиталови разходи 365 500 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 713 500 от тях за: Издръжка – храна, медикаменти и други разходи по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 1 713 500 ІІІ. Общо разходи (I+II) 38 243 900 1400.03.00 Бюджетна програма „Администрация“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 7 198 400 от тях за: Персонал 2 823 000 Издръжка 4 125 400 Капиталови разходи 250 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 7 198 400 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 181 753 600 от тях за: Персонал 137 993 600 Издръжка 34 969 000 Капиталови разходи 8 791 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 29 316 400 ІІІ. Общо разходи (I+II) 211 070 000
  13. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. Разходи по области на политики и бюджетни програми Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева) 1500.01.00 Политика в областта на заетостта 101 177 500 1500.01.01 Бюджетна програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица“ 101 177 500 1500.02.00 Политика в областта на трудовите отношения 12 935 400 1500.02.01 Бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“ 12 341 300 1500.02.02 Бюджетна програма „Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти“ 594 100 1500.03.00 Политика в областта на социалната закрила и равните възможности 175 400 600 1500.03.01 Бюджетна програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход“ 78 529 900 1500.03.02 Бюджетна програма „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи“ 96 100 600 1500.03.03 Бюджетна програма „Социално включване на други рискови групи от населението“ 660 100 1500.03.04 Бюджетна програма „Равни възможности“ 110 000 1500.04.00 Политика в областта на хората с увреждания 200 133 600 1500.04.01 Бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания“ 200 133 600 1500.05.00 Политика в областта на социалното включване 618 744 700 1500.05.01 Бюджетна програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда“ 27 617 100 1500.05.02 Бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца“ 591 102 600 1500.05.03 Бюджетна програма „Интегрирани услуги за социално включване“ 25 000 1500.06.00 Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие 640 300 1500.06.01 Бюджетна програма „Доходи от труд и жизнено равнище“ 281 900 1500.06.02 Бюджетна програма „Инструменти за социална сигурност, социална икономика“ 75 000 1500.06.03 Бюджетна програма „Демографско развитие на населението“ 283 400 1500.07.00 Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията 135 000 1500.07.01 Бюджетна програма „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“ 135 000 1500.08.00 Бюджетна програма „Администрация“ 8 361 800 Общо: 1 117 528 900 Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. 1500.01.01 Бюджетна програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 28 177 500 от тях за: Персонал 23 627 500 Издръжка 4 350 000 Капиталови разходи 200 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 73 000 000 от тях за: Разходи за квалификация и програми за безработни 73 000 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 101 177 500 1500.02.01 Бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 8 341 300 от тях за: Персонал 7 216 300 Издръжка 1 070 000 Капиталови разходи 55 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 4 000 000 от тях за: Проекти и програми за подобряване условията на труд по Кодекса за социално осигуряване 3 000 000 Диагностика на професионалните болести по Кодекса за социално осигуряване 1 000 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 12 341 300 1500.02.02 Бюджетна програма „Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 594 100 от тях за: Персонал 459 100 Издръжка 130 000 Капиталови разходи 5 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 594 100 1500.03.01 Бюджетна програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 11 639 900 от тях за: Персонал 9 739 900 Издръжка 1 050 000 Капиталови разходи 850 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 66 890 000 от тях за: Месечни помощи по Закона за социалното подпомагане 52 500 000 Еднократни помощи по Закона за социалното подпомагане 2 000 000 Целеви помощи за наеми по Закона за социалното подпомагане 100 000 Помощи за диагностика и лечение – ПМС № 17 от 2007 г. 2 500 000 Други помощи по Закона за социалното подпомагане 340 000 Други помощи – Проект обществени трапезарии 4 450 000 Целеви средства за лекарства, дентална помощ и еднократна помощ при смърт на военнопострадалите и военноинвалидите по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите 5 000 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 78 529 900 1500.03.02 Бюджетна програма „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 9 700 300 от тях за: Персонал 8 700 300 Издръжка 1 000 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 86 400 300 от тях за: Целеви помощи за отопление – Наредба № 07-5 от 2008 г. на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление 86 400 300 ІІІ. Общо разходи (I+II) 96 100 600 1500.03.03 Бюджетна програма „Социално включване на други рискови групи от населението“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 90 100 от тях за: Персонал 90 100 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 570 000 от тях за: Проекти за предоставяне на социална услуга 300 000 Капиталови проекти на доставчици за социални услуги 270 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 660 100 1500.03.04 Бюджетна програма „Равни възможности“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 110 000 от тях за: Персонал 110 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 110 000 1500.04.01 Бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 9 493 600 от тях за: Персонал 8 388 600 Издръжка 1 100 000 Капиталови разходи 5 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 190 640 000 от тях за: Помощи на хора с увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания 139 000 000 Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения по Закона за интеграция на хората с увреждания 46 000 000 Целеви помощи за услуги на лица с увредено зрение 442 000 Целеви помощи за услуги на лица с увреден слух 302 000 Целеви помощи за услуги на трудно подвижни лица 894 000 Целеви помощи за услуги на лица с интелектуални затруднения и психични разстройства 312 000 Субсидия за заетост в специализирана работна среда 1 720 000 Субсидия за създаване на условия за заетост на лица с трайни увреждания в обичайна работна среда 150 000 Субсидия за развитие на самостоятелна стопанска дейност 450 000 Субсидия за осигуряване на достъпна среда 400 000 Субсидия за работодатели и специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания в размер на 50 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО 700 000 Субсидия за социална интеграция на хора с трайни увреждания 270 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 200 133 600 1500.05.01 Бюджетна програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 8 467 100 от тях за: Персонал 7 262 100 Издръжка 1 200 000 Капиталови разходи 5 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 19 150 000 от тях за: Национална телефонна линия за деца – 116111 250 000 Съвет на децата към Държавната агенция за закрила на детето и командировки по проверки в страната (планови и по сигнал) 300 000 Помощи по Закона за закрила на детето 10 100 000 Приемни семейства – по Закона за закрила на детето 8 500 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 27 617 100 1500.05.02 Бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 22 419 600 от тях за: Персонал 19 419 600 Издръжка 3 000 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 568 683 000 от тях за: Еднократна помощ при раждане на дете 27 000 000 Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 год. 21 000 000 Еднократна помощ за отглеждане на близнаци 3 000 000 Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) – студентка, учаща в редовна форма на обучение 1 440 000 Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст 340 164 000 Еднократна помощ при бременност 2 400 000 Месечни добавки за отглеждане на дете с трайно увреждане 161 104 000 Еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки 900 000 Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас 11 500 000 Еднократна помощ при осиновяване на дете 175 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 591 102 600 1500.05.03 Бюджетна програма „Интегрирани услуги за социално включване“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 25 000 от тях за: Персонал 25 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 25 000 1500.06.01 Бюджетна програма „Доходи от труд и жизнено равнище“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 181 900 от тях за: Персонал 181 900 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 100 000 от тях за: Национална програма за реформи – минимална работна заплата, минимални осигурителни прагове 20 000 План за социална икономика, други инициативи, проекти и програми 80 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 281 900 1500.06.02 Бюджетна програма „Инструменти за социална сигурност, социална икономика“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 75 000 от тях за: Персонал 75 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 75 000 1500.06.03 Бюджетна програма „Демографско развитие на населението“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 133 400 от тях за: Персонал 133 400 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 150 000 от тях за: Инициативи, проекти и програми за демографско развитие на населението 150 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 283 400 1500.07.01 Бюджетна програма „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 135 000 от тях за: Персонал 135 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 135 000 1500.08.00 Бюджетна програма „Администрация“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 8 361 800 от тях за: Персонал 3 137 800 Издръжка 4 224 000 Капиталови разходи 1 000 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 361 800 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на труда и социалната политика Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 107 945 600 от тях за: Персонал 88 701 600 Издръжка 17 124 000 Капиталови разходи 2 120 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 1 009 583 300 ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 117 528 900
  14. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г. Разходи по области на политики и бюджетни програми Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева) 1600.01.00 Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве 69 145 000 1600.01.01 Бюджетна програма „Държавен здравен контрол“ 15 181 600 1600.01.02 Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“ 8 336 900 1600.01.03 Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“ 44 248 200 1600.01.04 Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“ 1 378 300 1600.02.00 Политика в областта на диагностиката и лечението 344 612 500 1600.02.01 Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване“ 7 204 300 1600.02.02 Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“ 49 550 800 1600.02.03 Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“ 160 921 300 1600.02.04 Бюджетна програма „Психиатрична помощ“ 53 406 500 1600.02.05 Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“ 21 768 900 1600.02.06 Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“ 51 760 700 1600.03.00 Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия 27 931 100 1600.03.01 Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“ 27 931 100 1600.04.00 Бюджетна програма „Администрация“ 17 159 100 Общо: 458 847 700 Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. 1600.01.01 Бюджетна програма „Държавен здравен контрол“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 15 076 000 от тях за: Персонал 11 431 300 Издръжка 3 644 700 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 105 600 от тях за: Разходи за изпълнение на национални програми 100 000 Стипендии 5 600 ІІІ. Общо разходи (I+II) 15 181 600 1600.01.02 Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 6 466 500 от тях за: Персонал 4 790 700 Издръжка 1 675 800 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 1 870 400 от тях за: Разходи за изпълнение на национални програми 1 850 000 Стипендии 20 400 ІІІ. Общо разходи (I+II) 8 336 900 1600.01.03 Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 11 605 700 от тях за: Персонал 8 727 000 Издръжка 2 878 700 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 32 642 500 от тях за: Разходи за изпълнение на национални програми 1 440 000 Разходи за централна доставка на лекарствени продукти 25 000 000 Стипендии 28 500 Субсидии за осъществяване на болнична помощ 6 174 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 44 248 200 1600.01.04 Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 618 300 от тях за: Персонал 474 200 Издръжка 144 100 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 760 000 от тях за: Разходи за изпълнение на национални програми 160 000 Субсидии за осъществяване на болнична помощ 600 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 1 378 300 1600.02.01 Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 7 204 300 от тях за: Персонал 5 698 100 Издръжка 1 506 200 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 7 204 300 1600.02.02 Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 11 354 300 от тях за: Персонал 2 637 600 Издръжка 1 587 200 Капиталови разходи 7 129 500 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 38 196 500 от тях за: Разходи за лечение на български граждани в чужбина 2 800 000 Субсидии за осъществяване на болнична помощ 27 526 000 Капиталови разходи 7 870 500 ІІІ. Общо разходи (I+II) 49 550 800 1600.02.03 Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 137 825 900 от тях за: Персонал 118 617 700 Издръжка 19 208 200 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 23 095 400 от тях за: Издръжка 95 400 Субсидии за осъществяване на болнична помощ 23 000 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 160 921 300 1600.02.04 Бюджетна програма „Психиатрична помощ“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 27 406 500 от тях за: Персонал 18 192 900 Издръжка 9 213 600 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 26 000 000 от тях за: Субсидии за осъществяване на болнична помощ 26 000 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 53 406 500 1600.02.05 Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 10 698 900 от тях за: Персонал 6 329 600 Издръжка 4 369 300 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 11 070 000 от тях за: Разходи за централна доставка на лекарствени продукти 8 070 000 Субсидии за осъществяване на болнична помощ 3 000 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 21 768 900 1600.02.06 Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 22 970 700 от тях за: Персонал 14 757 200 Издръжка 8 213 500 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 28 790 000 от тях за: Разходи за централна доставка на лекарствени продукти 2 000 000 Разходи за изпълнение на национални програми 2 490 000 Субсидии за осъществяване на болнична помощ 300 000 Разходи за дейности по асистирана репродукция 12 000 000 Разходи за лечение на български граждани до 18-годишна възраст 12 000 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 51 760 700 1600.03.01 Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 7 079 100 от тях за: Персонал 5 567 600 Издръжка 1 511 500 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 20 852 000 от тях за: Разходи за централна доставка на лекарствени продукти 20 852 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 27 931 100 1600.04.00 Бюджетна програма „Администрация“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 11 135 000 от тях за: Персонал 7 485 200 Издръжка 3 649 800 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 6 024 100 от тях за: Разходи за придобиване на специалност 4 998 600 Субсидии за нефинансови предприятия 36 000 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 989 500 ІІІ. Общо разходи (I+II) 17 159 100 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на здравеопазването Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 269 441 200 от тях за: Персонал 204 709 100 Издръжка 57 602 600 Капиталови разходи 7 129 500 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 189 406 500 ІІІ. Общо разходи (I+II) 458 847 700
  15. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г. Разходи по области на политики и бюджетни програми Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева) 1700.01.00 Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот 428 060 500 1700.01.01 Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“ 88 809 900 1700.01.02 Бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ 93 078 000 1700.01.03 Бюджетна програма „Училищно образование“ 225 791 500 1700.01.04 Бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“ 6 760 200 1700.01.05 Бюджетна програма „Образование на българите в чужбина“ 11 234 400 1700.01.06 Бюджетна програма „Учене през целия живот“ 2 386 500 1700.02.00 Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал 51 607 100 1700.02.01 Бюджетна програма „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование“ 9 298 600 1700.02.02 Бюджетна програма „Студентско подпомагане“ 9 830 200 1700.02.03 Бюджетна програма „Международен образователен обмен“ 3 532 300 1700.02.04 Бюджетна програма „Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование – наука – бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието“ 18 665 300 1700.02.05 Бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа“ 10 280 700 1700.03.00 Бюджетна програма „Администрация“ 6 424 500 Общо: 486 092 100 Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. 1700.01.01 Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 15 709 900 от тях за: Персонал 8 656 500 Издръжка 7 053 400 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 73 100 000 от тях за: Средства за изпълнение на Национални програми за развитие на средното образование 58 000 000 Възстановяване на част от извършените разходи за транспорт или за наем на педагогическите специалисти по чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование 14 700 000 Участие на Република България в международни сравнителни изследвания за качеството на образователния продукт 400 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 88 809 900 1700.01.02 Бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 44 631 300 от тях за: Персонал 31 386 000 Издръжка 13 245 300 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 48 446 700 от тях за: Средства за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти по ПМС № 79/2016 г. 38 650 000 Средства за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по чл. 8 на ПМС № 4/2005 г. 1 100 000 Стипендии на ученици след завършено основно образование по ПМС № 33/2013 г. 8 696 700 ІІІ. Общо разходи (I+II) 93 078 000 1700.01.03 Бюджетна програма „Училищно образование“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 210 791 500 от тях за: Персонал 175 170 600 Издръжка 32 865 900 Капиталови разходи 2 755 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 15 000 000 от тях за: Средства за преходни остатъци по делегираните бюджети за държавните училища 15 000 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 225 791 500 1700.01.04 Бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 6 760 200 от тях за: Персонал 1 777 000 Издръжка 4 983 200 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 6 760 200 1700.01.05 Бюджетна програма „Образование на българите в чужбина“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 3 234 400 от тях за: Персонал 1 123 400 Издръжка 2 111 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 8 000 000 от тях за: Разходи за предоставени помощи за организации и дейности в чужбина – средства по чл. 12 от ПМС № 334/2011 г. за българските неделни училища в чужбина 8 000 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 11 234 400 1700.01.06 Бюджетна програма „Учене през целия живот“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 2 386 500 от тях за: Персонал 1 553 500 Издръжка 833 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 2 386 500 1700.02.01 Бюджетна програма „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 9 200 600 от тях за: Персонал 1 770 000 Издръжка 7 430 600 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 98 000 от тях за: Средства по чл. 73а, ал. 6, т. 1 от Закона за висшето образование за Националното представителство на студентските съвети 98 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 9 298 600 1700.02.02 Бюджетна програма „Студентско подпомагане“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 1 680 200 от тях за: Персонал 364 000 Издръжка 1 316 200 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 8 150 000 от тях за: Средства по чл. 4, т. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти 1 850 000 Средства за парична помощ на студенти при ползване на свободно наета квартира съгласно Наредбата за ползване на студентските общежития и столове 300 000 Средства за хранодни и леглодни за студентски столове и студентски общежития 6 000 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 9 830 200 1700.02.03 Бюджетна програма „Международен образователен обмен“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 2 652 300 от тях за: Персонал 442 300 Издръжка 2 210 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 880 000 от тях за: Стипендии по международни и двустранни споразумения и програми за образователен и културен обмен 440 000 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 90 000 Средства по чл. 4 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет, Република Молдова, ратифицирано със закон, приет от 39-то Народно събрание на 8.12.2004 г. 350 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 3 532 300 1700.02.04 Бюджетна програма „Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 18 665 300 от тях за: Персонал 945 300 Издръжка 17 720 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 18 665 300 1700.02.05 Бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 4 517 700 от тях за: Персонал 710 700 Издръжка 3 807 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 5 763 000 от тях за: Средства по чл. 8 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно Българо-американската комисия за образователен обмен, ратифицирано със закон, приет от 39-то НС на 12.05.2004 г. 260 000 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 5 503 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 10 280 700 1700.03.00 Бюджетна програма „Администрация“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 6 424 500 от тях за: Персонал 4 518 500 Издръжка 1 906 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета ІІІ. Общо разходи (I+II) 6 424 500 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2017 г. – общо Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на образованието и науката Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 326 654 400 от тях за: Персонал 228 417 800 Издръжка 95 481 600 Капиталови разходи 2 755 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета – общо 159 437 700 ІІІ. Общо разходи (I+II) 486 092 100
  16. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. Разходи по области на политики и бюджетни програми Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г. Наименование на областта на политика/бюджетната програма Сума (в лева) 1800.01.00 Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство 17 701 800 1800.01.01 Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“ 4 610 900 1800.01.02 Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“ 13 090 900 1800.02.00 Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование 134 728 400 1800.02.01 Бюджетна програма „Национален фонд „Култура“ 496 500 1800.02.02 Бюджетна програма „Филмово изкуство“ 14 415 000 1800.02.03 Бюджетна програма „Сценични изкуства“ 81 199 400 1800.02.04 Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания“ 740 000 1800.02.05 Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“ 410 100 1800.02.06 Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища“ 4 356 100 1800.02.07 Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“ 3 959 400 1800.02.08 Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“ 29 151 900 1800.03.00 Бюджетна програма „Администрация“ 4 713 700 Общо: 157 143 900 Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 г. 1800.01.01 Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 2 607 200 от тях за: Персонал 1 083 900 Издръжка 1 523 300 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 2 003 700 от тях за: Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на недвижимото културно наследство 3 700 Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности – Закон за културното наследство 1 000 000 Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности – Закон за културното наследство 1 000 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 4 610 900 1800.01.02 Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 12 626 800 от тях за: Персонал 6 963 800 Издръжка 5 663 000 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 464 100 от тях за: Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на движимото културно наследство 4 100 Субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание Закона за закрила и развитие на културата и Закона за културното наследство 460 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 13 090 900 1800.02.01 Бюджетна програма „Национален фонд „Култура“ Разходи по програмата Сума (в лева) I. Общо ведомствени разходи 94 000 от тях за: Персонал 66 700 Издръжка 27 300 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 402 500 от тях за: Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 2 500 Субсидия за творчески проекти – за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на основание Закона за закрила и развитие на културата 400 000 ІІІ. Общо разходи (I+II) 496 500 1800.02.02 Бюджетна програма „Филмово из

Обяснение, съставено от официалния текст на акта. Ориентировъчно, не замества правен съвет.