VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO PROGRAMOS ĮVERTINIMO FORMOS TVIRTINIMO 2005 m. balandžio 19 d. Nr. 1K-50 Vilnius Įgyvendindamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skirtų asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų restruktūrizavimo programoms finansuoti, skyrimo, naudojimo apskaitos ir atskaitomybės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-163 (Žin., 2005, Nr. 33-1078), 9 punktą:
- Tvirtinu Asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų paslaugų restruktūrizavimo programos įvertinimo formą (pridedama).
- Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti direktoriaus pavaduotojai J. Kulik. DIREKTORIUS ALGIS SASNAUSKAS Forma patvirtinta Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-50 (Asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų paslaugų restruktūrizavimo programos įvertinimo forma) ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO PROGRAMOS ĮVERTINIMAS ASPĮ pavadinimas_________________________________________________________________ ASPĮ steigėjas____________________________________________________________________ Programos pavadinimas_____________________________________________________________ 1 lentelė
- Programos tikslai: Vertinimas, ar atitinka strategijos ir plano nuostatas*
- Programos trukmė ir uždaviniai (nurodyti – trumpalaikiai/ilgalaikiai): Vertinimas, ar atitinka strategijos ir plano nuostatas*
- Priemonės uždaviniui įgyvendinti Vertinimas, ar atitinka strategijos ir plano nuostatas*
- Reikiamos lėšos priemonei finansuoti (tūkst. Lt): Kiti priemonės finansavimo šaltiniai**
- Išvada dėl priemonės finansavimo iš PSDF biudžeto*** Pastabos metai iš viso iš jų – iš PSDF biudžeto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 tikslas: 0 1 2 3 2.
- 0 1 2 3 3.1.
- 0 1 2 3 Į S I F K 0 1 2 3 4 5 6 3.1.
- 0 1 2 3 Į S I F K 0 1 2 3 4 5 6 3.1.
- 0 1 2 3 Į S I F K 0 1 2 3 4 5 6 3.1.
- 0 1 2 3 Į S I F K 0 1 2 3 4 5 6 2.
- 0 1 2 3 3.2.
- 0 1 2 3 Į S I F K 0 1 2 3 4 5 6 3.2.
- 0 1 2 3 Į S I F K 0 1 2 3 4 5 6 3.2.
- 0 1 2 3 Į S I F K 0 1 2 3 4 5 6 2 tikslas: 0 1 2 3 2.
- 0 1 2 3 3.3.
- 0 1 2 3 Į S I F K 0 1 2 3 4 5 6 3.3.
- 0 1 2 3 Į S I F K 0 1 2 3 4 5 6 3.3.
- 0 1 2 3 Į S I F K 0 1 2 3 4 5 6 3.3.
- 0 1 2 3 Į S I F K 0 1 2 3 4 5 6 2.
- 0 1 2 3 3.4.
- 0 1 2 3 Į S I F K 0 1 2 3 4 5 6 3.4.
- 0 1 2 3 Į S I F K 0 1 2 3 4 5 6 3.4.
- 0 1 2 3 Į S I F K 0 1 2 3 4 5 6 2.
- 0 1 2 3 3.3.
- 0 1 2 3 Į S I F K 0 1 2 3 4 5 6 3.3.
- 0 1 2 3 Į S I F K 0 1 2 3 4 5 6 3.3.
- 0 1 2 3 Į S I F K 0 1 2 3 4 5 6 3.3.
- 0 1 2 3 Į S I F K 0 1 2 3 4 5 6 IŠ VISO: x x x x x x x x * Vertinimas, ar atitinka strategijos ir plano nuostatas (tinkamą apibraukti): 0 – nėra, nenumatyta 1 – neatitinka 2 – iš dalies atitinka 3 – atitinka ** Kiti priemonės finansavimo šaltiniai (tinkamą apibraukti): Į – ASPĮ S – steigėjo I – valstybės investicinių programų F – struktūrinių fondų lėšos K – kiti *** Išvada dėl priemonės finansavimo iš PSDF biudžeto (tinkamą apibraukti): 0 – priemonė nefinansuotina iš PSDF biudžeto 1 – priemonė finansuotina iš PSDF biudžeto pagal tvarkos aprašo 8.1 p. 2 – priemonė finansuotina iš PSDF biudžeto pagal tvarkos aprašo 8.2 p. 3 – priemonė finansuotina iš PSDF biudžeto pagal tvarkos aprašo 8.3 p. 4 – priemonė finansuotina iš PSDF biudžeto pagal tvarkos aprašo 8.4 p. 5 – priemonė finansuotina iš PSDF biudžeto pagal tvarkos aprašo 8.5 p. 6 – priemonė finansuotina iš PSDF biudžeto pagal tvarkos aprašo 8.6 p. 2 lentelė Strategijoje ir tvarkos apraše numatyti restruktūrizavimo rodikliai Eil. Nr. Rodikliai Programoje aptarti ASPĮ rodikliai Vertinimas, ar programoje numatyti rodikliai atitinka strategijos ir plano nuostatas* Pastabos 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. įgyvendinus programą 2005 m. 2006 m. 2007 m. įgyvendinus programą 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Stacionarinių paslaugų apimtis ir jos dinamika 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 1.
- -ASPĮ teikiamos stacionarinės paslaugos sudaro dalį visų apskrities stacionarinių paslaugų (proc.) 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
- Dienos stacionaro apimties didinimas 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
- Dienos chirurgijos apimties didinimas 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
- Ambulatorinių paslaugų apimties didinimas: x x x x x x x x x x x x x x x x 4.
- -apsilankymų skaičius PASP įstaigose 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4.
- -gydytojų specialistų ambulatorinių konsultacijų skaičius 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
- Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų apimtis ir jos dinamika 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
- Gimdymų skaičius ir akušerijos lovų panaudojimo efektyvumas ir (arba) operatyvaus ir tinkamo gimdyvių transportavimo užtikrinimas 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
- ASPĮ struktūros ir funkcionavimo rodikliai: x x x x x x x x x x x x x x x x 7.
- -lovų skaičius 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 7.
- -lovos funkcionavimas 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 7.
- -vidutinė gulėjimo trukmė 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 7.
- -dienos stacionaro vietų skaičius 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 7.
- -dienos chirurgijos vietų skaičius 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
- Sveikatos priežiūros paslaugų struktūros ir išdėstymo pokyčiai, jų ir pacientų poreikių atitikimas: x x x x x x x x x x x x x x x x 8.
- -bendrosios praktikos gydytojų skaičius 0 1 x 3 0 1 x 3 0 1 x 3 0 1 x 3 8.
- -bendrosios praktikos gydytojų aptarnaujamų gyventojų skaičius 0 1 x 3 0 1 x 3 0 1 x 3 0 1 x 3 8.
- -sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerėjimas: x x x x x x x x x x x x x x x x 8.3.
- -dėl sumažėjusių atstumų 0 1 x 3 0 1 x 3 0 1 x 3 0 1 x 3 8.3.
- -dėl sumažėjusių eilių (laiko, per kurį pacientai sulaukia sveikatos priežiūros paslaugų, trukmės mažėjimas) 0 1 x 3 0 1 x 3 0 1 x 3 0 1 x 3
- Programoje numatyta ASPĮ struktūra, paslaugų apimtis ir išdėstymas suderinti regiono ir (ar) apskrities mastu su kitomis ASPĮ Endoprotezavimo paslaugų plėtra 0 0 1 1 2 3 3 0 0 1 1 3 2 0 3 1 0 3 1 0 2 1 3 3 0 1 2 3
- Ekonominiai – finansiniai veiklos rezultatai: x x x x x x x x x x x x 11.
- Darbuotojų skaičius iš viso 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 11.1.
- -gydytojų skaičius 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 11.1.
- -slaugytojų skaičius 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 11.1.
- -kitų darbuotojų skaičius 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 11.
- Darbo užmokesčio fondas (DUF) iš viso 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 11.2.
- -gydytojų DUF 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 11.2.
- -slaugytojų DUF 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 11.2.
- -kitų darbuotojų DUF 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 11.
- Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (VDU) per mėn.: 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 11.3.
- -gydytojų VDU per mėn. 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 11.3.
- -slaugytojų VDU per mėn. 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 11.3.
- -kitų darbuotojų VDU per mėn. 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 11.
- Išlaidų medicinos priemonėms ir vaistams didėjimas 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 11.
- Kreditorinio įsiskolinimo mažėjimas 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 11.
- Kitų išlaidų mažėjimas 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3
- Yra dviejų ar daugiau ASPĮ steigėjų susitarimo dėl stacionarinių paslaugų optimizavimo rezultatas arba jei programa teikiama kaip bendra dviejų ar daugiau ASPĮ programa 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3
- Programoje aptarti kiti ASPĮ rodikliai: 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 13.
- 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 13.
- 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 TLK rekomendacijos dėl programos tobulinimo____________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ * Vertinimas, ar atitinka strategijos ir plano nuostatas (tinkamą apibraukti): 0 – nėra, nenumatyta 1 – neatitinka 2 – iš dalies atitinka 3 – atitinka **** Vertinimas, ar atitinka tvarkos aprašo nuostatas (tinkamą apibraukti): 0 – nėra, nenumatyta 1 – neatitinka 3 – atitinka Teritorinės ligonių kasos komisijos pirmininkas ______________ _____________________________ (parašas) (vardas, pavardė) Teritorinės ligonių kasos komisijos nariai: ______________ _____________________________ (parašas) (vardas, pavardė) ______________ _____________________________ (parašas) (vardas, pavardė) Data: 2005 m. ____________ PASTABA. Vartojamos sąvokos: Tvarkos aprašas – „Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skirtų asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų restruktūrizavimo programoms finansuoti, skyrimo, naudojimo apskaitos ir atskaitomybės tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 8 d. įsakymu (Žin., 2005, Nr. 33-1078). Strategija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-18 nutarimu Nr. 335 patvirtinta Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo strategija. Planas – apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2003-12-22 įsakymu Nr. V-754 „Dėl Vilniaus ir Kauno apskričių sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-153) ir 2003-12-31 įsakymu Nr. V-804 „Dėl apskričių sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 30-999). Programa – asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) restruktūrizavimo programa, kuriai keliami šiame apraše numatyti reikalavimai. ____________