Ministru kabineta rīkojums Nr.257 Rīgā 2008.gada 10.maijā (prot. Nr.29 7.§) Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
- Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam" 30.pantu pārdalīt apropriāciju starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām: 1.
- Finanšu ministrijas pamatbudžeta ietvaros programmā 30.00.00 "Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 50 000 latu uz izdevumiem atlīdzībai. Atlīdzības ietvaros par 37 955 latiem palielināt izdevumus atalgojumiem; 1.
- Labklājības ministrijas pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 07.05.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenošana" no izdevumiem dotācijām un citiem transfertiem pašvaldību budžetiem 8 522 latus uz izdevumiem subsīdijām un dotācijām; 1.
- Veselības ministrijas pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 04.01.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana" no izdevumiem atlīdzībai 10 000 latu, no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 13 950 latu un no izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 612 304 latus uz izdevumiem subsīdijām un dotācijām. Atlīdzības ietvaros par 8 100 latiem samazināt izdevumus atalgojumiem; 1.
- Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta pamatbudžeta ietvaros programmā 01.00.00 "E-pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības politikas koordinācija" no izdevumiem atlīdzībai 21 095 latus uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem. Atlīdzības ietvaros par 17 000 latiem samazināt izdevumus atalgojumiem.
- Pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma
- un 2.pielikumu. Ministru prezidents I.Godmanis Finanšu ministrs A.Slakteris 1.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 10.maija rīkojumam Nr.257 Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām Programmas, apakšprogrammas kods Funkciju klasifikācijas kods 2008.gada plāns Izmaiņas Kopā ar izmaiņām
- Finanšu ministrija Resursi izdevumu segšanai 901 748 158 901 748 158 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 968 007 1 968 007 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 2 371 181 2 371 181 Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 520 554 520 554 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 897 408 970 897 408 970 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 808 906 917 808 906 917 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 88 502 053 88 502 053 Izdevumi - kopā 901 918 158 901 918 158 Uzturēšanas izdevumi 861 356 271 861 356 271 Kārtējie izdevumi 102 709 093 102 709 093 Atlīdzība 67 483 437 50 000 67 533 437 Atalgojums 49 114 661 37 955 49 152 616 Preces un pakalpojumi 35 225 656 -50 000 35 175 656 Procentu izdevumi 77 345 000 77 345 000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 398 153 343 398 153 343 Subsīdijas un dotācijas 397 328 658 397 328 658 Subsīdiju un dotāciju transferti 4 874 454 4 874 454 Transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 4 874 454 4 874 454 Nesadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 3 809 815 3 809 815 Sadalītie transferti no apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 1 064 639 1 064 639 Sociālie pabalsti 824 685 824 685 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 174 419 900 174 419 900 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 168 605 000 168 605 000 Starptautiskā sadarbība 5 814 900 5 814 900 Uzturēšanas izdevumu transferti 108 728 935 108 728 935 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 1 088 514 1088 514 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 1 088 514 1 088 514 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu 1 088 514 1 088 514 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 41 441 538 41 441 538 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 66 198 883 66 198 883 Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 66 198 883 66 198 883 Kapitālie izdevumi 40 561 887 40 561 887 Pamatkapitāla veidošana 17 738 163 17 738 163 Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 22 823 724 22 823 724 Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 22 823 724 22 823 724 Finansiālā bilance -170 000 -170 000 Finansēšana 170 000 170 000 Aizdevumi -134 000 000 -134 000 000 Naudas līdzekļi 134 170 000 134 170 000 Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 170 000 170 000 Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 134 000 000 134 000 000 30.00.00 01.120 Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde Resursi izdevumu segšanai 12 658 036 12 658 036 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 762 113 762 113 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 895 923 11 895 923 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 895 923 11 895 923 Izdevumi - kopā 12 828 036 12 828 036 Uzturēšanas izdevumi 12 547 036 12 547 036 Kārtējie izdevumi 12 497 036 12 497 036 Atlīdzība 8 114 152 50 000 8 164 152 Atalgojums 6 100 821 37 955 6 138 776 Preces un pakalpojumi 4 382 884 -50 000 4 332 884 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 50 000 50 000 Subsīdijas un dotācijas 50 000 50 000 Kapitālie izdevumi 281 000 281 000 Pamatkapitāla veidošana 281 000 281 000 Finansiālā bilance -170 000 -170 000 Finansēšana 170 000 170 000 Naudas līdzekļi 170 000 170 000 Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 170 000 170 000
- Labklājības ministrija Resursi izdevumu segšanai 182 306 818 182 306 818 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 335 985 4 335 985 Transferti 8 000 8 000 Valsts budžeta transferti 8 000 8 000 Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 8 000 8 000 Subsīdiju un dotāciju transferti 8 000 8 000 Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu 8 000 8 000 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 177 962 833 177 962 833 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 174 308 015 174 308 015 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 3 654 818 3 654 818 Izdevumi - kopā 182 306 818 182 306 818 Uzturēšanas izdevumi 181 604 025 181 604 025 Kārtējie izdevumi 45 674 845 45 674 845 Atlīdzība 33 392 749 33 392 749 Atalgojums 25 925 312 25 925 312 Preces un pakalpojumi 12 282 096 12 282 096 Procentu izdevumi 5 691 5 691 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 114 838 958 8 522 114 847 480 Subsīdijas un dotācijas 13 772 074 8 522 13 780 596 Sociālie pabalsti 101 066 884 101 066 884 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 268 726 268 726 Starptautiskā sadarbība 268 726 268 726 Uzturēšanas izdevumu transferti 20 815 805 -8 522 20 807 283 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 16 669 536 16 669 536 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 16 669 536 16 669 536 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 300 000 300 000 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 191 451 -8 522 182 929 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 3 654 818 3 654 818 Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 3 654 818 3 654 818 Kapitālie izdevumi 702 793 702 793 Pamatkapitāla veidošana 702 793 702 793 07.00.00 04.121 Darba tirgus attīstība Resursi izdevumu segšanai 18 480 758 18 480 758 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 7 370 7 370 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 473 388 18 473 388 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 246 699 15 246 699 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam 3 226 689 3 226 689 Izdevumi - kopā 18 480 758 18 480 758 Uzturēšanas izdevumi 18 360 750 18 360 750 Kārtējie izdevumi 7 418 006 7 418 006 Atlīdzība 5 781 648 5 781 648 Atalgojums 4 210 799 4 210 799 Preces un pakalpojumi 1 636 358 1 636 358 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 7 621 129 8 522 7 629 651 Subsīdijas un dotācijas 7 621 129 8 522 7 629 651 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 710 1 710 Starptautiskā sadarbība 1 710 1 710 Uzturēšanas izdevumu transferti 3 319 905 -8 522 3 311 383 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 93 216 -8 522 84 694 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 3 226 689 3 226 689 Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 3 226 689 3 226 689 Kapitālie izdevumi 120 008 120 008 Pamatkapitāla veidošana 120 008 120 008 07.05.00 04.122 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana Resursi izdevumu segšanai 899 150 899 150 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 899 150 899 150 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 899 150 899 150 Izdevumi - kopā 899 150 899 150 Kārtējie izdevumi 624 534 624 534 Atlīdzība 55 803 55 803 Atalgojums 44 970 44 970 Preces un pakalpojumi 568 731 568 731 Uzturēšanas izdevumi 274 616 274 616 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 181 400 8 522 189 922 Subsīdijas un dotācijas 181 400 8 522 189 922 Uzturēšanas izdevumu transferti 93 216 -8 522 84 694 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 93 216 -8 522 84 694
- Veselības ministrija Resursi izdevumu segšanai 568 419 565 568 419 565 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 15 628 867 15 628 867 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 341 946 341 946 Transferti 481 835 481 835 Valsts budžeta transferti 481 835 481 835 Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 481 835 481 835 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 481 835 481 835 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 481 835 481 835 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 551 966 917 551 966 917 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 551 966 917 551 966 917 Izdevumi - kopā 570 319 565 570 319 565 Uzturēšanas izdevumi 560 882 569 612 304 561 494 873 Kārtējie izdevumi 84 304 671 -23 950 84 280 721 Atlīdzība 59 590 745 -10 000 59 580 745 Atalgojums 46 364 475 -8 100 46 356 375 Preces un pakalpojumi 24 713 926 -13 950 24 699 976 Procentu izdevumi 64 350 64 350 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 476 439 186 636 254 477 075 440 Subsīdijas un dotācijas 475 914 686 636 254 476 550 940 Sociālie pabalsti 524 500 524 500 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 74 362 74 362 Starptautiskā sadarbība 74 362 74 362 Kapitālie izdevumi 9 436 996 -612 304 8 824 692 Pamatkapitāla veidošana 9 436 996 -612 304 8 824 692 Finansiālā bilance -1 900 000 -1 900 000 Finansēšana 1 900 000 1 900 000 Aizņēmumi 1 900 000 1 900 000 Saņemtie aizņēmumi 1 900 000 1 900 000 04.00.00 07.610 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi Resursi izdevumu segšanai 938 754 938 754 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 938 754 938 754 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 938 754 938 754 Izdevumi - kopā 938 754 938 754 Uzturēšanas izdevumi 29 850 612 304 642 154 Kārtējie izdevumi 29 850 -23 950 5 900 Atlīdzība 11 849 -10 000 1 849 Atalgojums 9 591 -8 100 1 491 Preces un pakalpojumi 18 001 -13 950 4 051 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 636 254 636 254 Subsīdijas un dotācijas 636 254 636 254 Kapitālie izdevumi 908 904 -612 304 296 600 Pamatkapitāla veidošana 908 904 -612 304 296 600 04.01.00 07.610 Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana Resursi izdevumu segšanai 938 754 938 754 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 938 754 938 754 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 938 754 938 754 Izdevumi - kopā 938 754 938 754 Uzturēšanas izdevumi 29 850 612 304 642 154 Kārtējie izdevumi 29 850 -23 950 5 900 Atlīdzība 11 849 -10 000 1 849 Atalgojums 9 591 -8 100 1 491 Preces un pakalpojumi 18 001 -13 950 4 051 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 636 254 636 254 Subsīdijas un dotācijas 636 254 636 254 Kapitālie izdevumi 908 904 -612 304 296 600 Pamatkapitāla veidošana 908 904 -612 304 296 600
- Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts Resursi izdevumu segšanai 3 299 438 3 299 438 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 22 965 22 965 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 276 473 3 276 473 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 276 473 3 276 473 Izdevumi - kopā 3 347 956 3 347 956 Uzturēšanas izdevumi 2 754 641 2 754 641 Kārtējie izdevumi 2 754 641 2 754 641 Atlīdzība 1 450 344 -21 095 1 429 249 Atalgojums 1 105 734 -17 000 1 088 734 Preces un pakalpojumi 1 304 297 21 095 1 325 392 Kapitālie izdevumi 593 315 593 315 Pamatkapitāla veidošana 593 315 593 315 Finansiālā bilance -48 518 -48 518 Finansēšana 48 518 48 518 Naudas līdzekļi 48 518 48 518 Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 48 518 48 518 01.00.00 01.110 E-pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības politikas koordinācija Resursi izdevumu segšanai 2 173 052 2 173 052 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 22 965 22 965 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 150 087 2 150 087 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 150 087 2 150 087 Izdevumi - kopā 2 221 570 2 221 570 Uzturēšanas izdevumi 2 198 500 2 198 500 Kārtējie izdevumi 2 198 500 2 198 500 Atlīdzība 1 147 535 -21 095 1 126 440 Atalgojums 867 057 -17 000 850 057 Preces un pakalpojumi 1 050 965 21 095 1 072 060 Kapitālie izdevumi 23 070 23 070 Pamatkapitāla veidošana 23 070 23 070 Finansiālā bilance -48 518 -48 518 Finansēšana 48 518 48 518 Naudas līdzekļi 48 518 48 518 Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 48 518 48 518 Finanšu ministrs A.Slakteris 2.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 10.maija rīkojumam Nr.257 Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām Pamatbudžets (Ls) Programmas, apakšprogrammas kods Saistību uzdevumu veidi 2008.gada plāns Izmaiņas Kopā ar izmaiņām
- Finanšu ministrija Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) Resursi izdevumu segšanai 152 701 487 152 701 487 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 152 701 487 152 701 487 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 64 199 434 64 199 434 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 88 502 053 88 502 053 Izdevumi - kopā 152 701 487 152 701 487 Uzturēšanas izdevumi 129 869 763 129 869 763 Kārtējie izdevumi 1 258 163 1 258 163 Atlīdzība 555 765 50 000 605 765 Atalgojums 417 065 37 955 455 020 Preces un pakalpojumi 702 398 -50 000 652 398 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 21 491 733 21 491 733 Subsīdijas un dotācijas 21 491 733 21 491 733 Uzturēšanas izdevumu transferti 107 119 867 107 119 867 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 41 441 538 41 441 538 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 65 678 329 65 678 329 Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 65 678 329 65 678 329 Kapitālie izdevumi 22 831 724 22 831 724 Pamatkapitāla veidošana 8 000 8 000 Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 22 823 724 22 823 724 Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 22 823 724 22 823 724 30.00.00 Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Resursi izdevumu segšanai 958 525 958 525 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 958 525 958 525 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 958 525 958 525 Izdevumi - kopā 958 525 958 525 Uzturēšanas izdevumi 958 525 958 525 Kārtējie izdevumi 958 525 958 525 Atlīdzība 262 203 50 000 312 203 Atalgojums 200 495 37 955 238 450 Preces un pakalpojumi 696 322 -50 000 646 322
- Veselības ministrija Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas) Resursi izdevumu segšanai 1 094 444 1 094 444 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 094 444 1 094 444 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 094 444 1 094 444 Izdevumi - kopā 1 094 444 1 094 444 Uzturēšanas izdevumi 185 540 612 304 797 844 Kārtējie izdevumi 185 540 -23 950 161 590 Atlīdzība 164 697 -10 000 154 697 Atalgojums 132 766 -8 100 124 666 Preces un pakalpojumi 20 843 -13 950 6 893 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 636 254 636 254 Subsīdijas un dotācijas 636 254 636 254 Kapitālie izdevumi 908 904 -612 304 296 600 Pamatkapitāla veidošana 908 904 -612 304 296 600 04.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Resursi izdevumu segšanai 938 754 938 754 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 938 754 938 754 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 938 754 938 754 Izdevumi - kopā 938 754 938 754 Uzturēšanas izdevumi 29 850 612 304 642 154 Kārtējie izdevumi 29 850 -23 950 5 900 Atlīdzība 11 849 -10 000 1 849 Atalgojums 9 591 -8 100 1 491 Preces un pakalpojumi 18 001 -13 950 4 051 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 636 254 636 254 Subsīdijas un dotācijas 636 254 636 254 Kapitālie izdevumi 908 904 -612 304 296 600 Pamatkapitāla veidošana 908 904 -612 304 296 600 04.01.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Resursi izdevumu segšanai 938 754 938 754 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 938 754 938 754 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 938 754 938 754 Izdevumi - kopā 938 754 938 754 Uzturēšanas izdevumi 29 850 612 304 642 154 Kārtējie izdevumi 29 850 -23 950 5 900 Atlīdzība 11 849 -10 000 1 849 Atalgojums 9 591 -8 100 1 491 Preces un pakalpojumi 18 001 -13 950 4 051 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 636 254 636 254 Subsīdijas un dotācijas 636 254 636 254 Kapitālie izdevumi 908 904 -612 304 296 600 Pamatkapitāla veidošana 908 904 -612 304 296 600
- Labklājības ministrija Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas) Resursi izdevumu segšanai 4 702 680 4 702 680 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 702 680 4 702 680 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 475 991 1 475 991 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 3 226 689 3 226 689 Izdevumi - kopā 4 702 680 4 702 680 Uzturēšanas izdevumi 4 702 680 4 702 680 Kārtējie izdevumi 962 637 962 637 Atlīdzība 210 688 210 688 Atalgojums 169 658 169 658 Preces un pakalpojumi 751 949 751 949 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 321 903 8 522 330 425 Subsīdijas un dotācijas 321 903 8 522 330 425 Uzturēšanas izdevumu transferti 3 418 140 -8 522 3 409 618 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 191 451 -8 522 182 929 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 3 226 689 3 226 689 Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 3 226 689 3 226 689 07.00.00 Darba tirgus attīstība Eiropas Sociālais fonds (ESF) Resursi izdevumu segšanai 4 125 839 4 125 839 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 125 839 4 125 839 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 899 150 899 150 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 3 226 689 3 226 689 Izdevumi - kopā 4 125 839 4 125 839 Uzturēšanas izdevumi 4 125 839 4 125 839 Kārtējie izdevumi 624 534 624 534 Atlīdzība 55 803 55 803 Atalgojums 44 970 44 970 Preces un pakalpojumi 568 731 568 731 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 181 400 8 522 189 922 Subsīdijas un dotācijas 181 400 8 522 189 922 Uzturēšanas izdevumu transferti 3 319 905 -8 522 3 311 383 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 93 216 -8 522 84 694 Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 3 226 689 3 226 689 Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 3 226 689 3 226 689 07.05.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana Eiropas Sociālais fonds (ESF) Resursi izdevumu segšanai 899 150 899 150 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 899 150 899 150 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 899 150 899 150 Izdevumi - kopā 899 150 899 150 Uzturēšanas izdevumi 899 150 899 150 Kārtējie izdevumi 624 534 624 534 Atlīdzība 55 803 55 803 Atalgojums 44 970 44 970 Preces un pakalpojumi 568 731 568 731 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 181 400 8 522 189 922 Subsīdijas un dotācijas 181 400 8 522 189 922 Uzturēšanas izdevumu transferti 93 216 -8 522 84 694 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 93 216 -8 522 84 694
- Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts Citi ES politiku instrumenti (investīcijas) Resursi izdevumu segšanai 107 285 107 285 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 22 965 22 965 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 84 320 84 320 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 84 320 84 320 Izdevumi - kopā 155 803 155 803 Uzturēšanas izdevumi 155 803 155 803 Kārtējie izdevumi 155 803 155 803 Atlīdzība 56 718 -21 095 35 623 Atalgojums 45 709 -17 000 28 709 Preces un pakalpojumi 99 085 21 095 120 180 Finansiālā bilance -48 518 -48 518 Finansēšana 48 518 48 518 Naudas līdzekļi 48 518 48 518 Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 48 518 48 518 01.00.00 E-pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības politikas koordinācija Citi ES politiku instrumenti Resursi izdevumu segšanai 107 285 107 285 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 22 965 22 965 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 84 320 84 320 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 84 320 84 320 Izdevumi - kopā 155 803 155 803 Uzturēšanas izdevumi 155 803 155 803 Kārtējie izdevumi 155 803 155 803 Atlīdzība 56 718 -21 095 35 623 Atalgojums 45 709 -17 000 28 709 Preces un pakalpojumi 99 085 21 095 120 180 Finansiālā bilance -48 518 -48 518 Finansēšana 48 518 48 518 Naudas līdzekļi 48 518 48 518 Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 48 518 48 518 tajā skaitā Eiropas Komisijas Safer Internet plus programma Resursi izdevumu segšanai 107 285 107 285 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 22 965 22 965 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 84 320 84 320 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 84 320 84 320 Izdevumi - kopā 155 803 155 803 Uzturēšanas izdevumi 155 803 155 803 Kārtējie izdevumi 155 803 155 803 Atlīdzība 56 718 -21 095 35 623 Atalgojums 45 709 -17 000 28 709 Preces un pakalpojumi 99 085 21 095 120 180 Finansiālā bilance -48 518 -48 518 Finansēšana 48 518 48 518 Naudas līdzekļi 48 518 48 518 Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 48 518 48 518 Finanšu ministrs A.Slakteris
🔗 Uz oficiālo avotu
MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.