Ministru kabineta rīkojums Nr.636 Rīgā 2009.gada 18.septembrī (prot. Nr.57 28.§) Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
- Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2009.gadam"
- un 28.pantu pārdalīt apropriāciju: 1.
- Kultūras ministrijas pamatbudžeta ietvaros: 1.1.
- programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" no izdevumiem valsts budžeta dotācijām un citiem transfertiem pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 9 751 lata apmērā atlīdzībai un 2 981 lata apmērā precēm un pakalpojumiem. Atlīdzības ietvaros palielināt izdevumus atalgojumam 7 841 lata apmērā; 1.1.
- apakšprogrammā 23.04.00 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana" no izdevumiem atlīdzībai 30 537 latu apmērā uz izdevumiem subsīdijām un dotācijām. Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam 24 109 latu apmērā; 1.
- Satiksmes ministrijas pamatbudžeta ietvaros: 1.2.
- no apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 3 057 497 latu apmērā uz programmas 03.00.00 "Nozares vadība" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām; 1.2.
- apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 80 000 latu apmērā uz procentu izdevumiem.
- Pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma
- un 2.pielikumu. Ministru prezidents V.Dombrovskis Finanšu ministrs E.Repše 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 18.septembra rīkojumam Nr.636 Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām Ls Programmas kods Funkciju klasifikācijas kods 2009.gada plāns Izmaiņas Kopā ar izmaiņām
- Satiksmes ministrija Resursi izdevumu segšanai 312 730 863 312 730 863 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 2 979 486 2 979 486 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 35 368 207 35 368 207 Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 2 813 012 2 813 012 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 274 383 170 274 383 170 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 238 597 016 238 597 016 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā 35 786 154 35 786 154 Izdevumi - kopā 320 310 549 320 310 549 Uzturēšanas izdevumi 176 475 498 3 057 497 179 532 995 Kārtējie izdevumi 66 837 061 -80 000 66 757 061 Atlīdzība 4 340 778 4 340 778 Atalgojums 3 379 672 3 379 672 Preces un pakalpojumi 62 496 283 -80 000 62 416 283 Procentu izdevumi 80 000 80 000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 54 168 114 3 057 497 57 225 611 Subsīdijas un dotācijas 54 168 114 3 057 497 57 225 611 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 723 405 723 405 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 485 385 485 385 Starptautiskā sadarbība 238 020 238 020 Uzturēšanas izdevumu transferti 54 746 918 54 746 918 Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām 54 746 918 54 746 918 Kapitālie izdevumi 143 835 051 -3 057 497 140 777 554 Pamatkapitāla veidošana 102 156 885 -3 057 497 99 099 388 Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem 41 678 166 41 678 166 Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 3 079 000 3 079 000 Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 3 079 000 3 079 000 Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 38 599 166 38 599 166 Finansiālā bilance -7 579 686 -7 579 686 Finansēšana 7 579 686 7 579 686 Naudas līdzekļi 7 579 686 7 579 686 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 346 997 1 346 997 Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 6 232 689 6 232 689 03.00.00 04.500 Nozares vadība Resursi izdevumu segšanai 9 028 752 3 057 497 12 086 249 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 773 153 773 153 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 255 599 3 057 497 11 313 096 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 255 599 3 057 497 11 313 096 Izdevumi - kopā 9 859 503 3 057 497 12 917 000 Uzturēšanas izdevumi 9 728 141 3 057 497 12 785 638 Kārtējie izdevumi 3 804 292 3 804 292 Atlīdzība 2 199 942 2 199 942 Atalgojums 1 689 318 1 689 318 Preces un pakalpojumi 1 604 350 1 604 350 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 5 923 849 3 057 497 8 981 346 Subsīdijas un dotācijas 5 923 849 3 057 497 8 981 346 Kapitālie izdevumi 131 362 131 362 Pamatkapitāla veidošana 131 362 131 362 Finansiālā bilance -830 751 -830 751 Finansēšana 830 751 830 751 Naudas līdzekļi 830 751 830 751 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 830 751 830 751 23.00.00 04.510 Valsts autoceļu fonds Resursi izdevumu segšanai 124 318 570 -3 057 497 121 261 073 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 354 000 354 000 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 123 964 570 -3 057 497 120 907 073 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 123 964 570 -3 057 497 120 907 073 Izdevumi - kopā 124 922 693 -3 057 497 121 865 196 Uzturēšanas izdevumi 86 828 072 86 828 072 Kārtējie izdevumi 58 563 072 -80 000 58 483 072 Preces un pakalpojumi 58 563 072 -80 000 58 483 072 Procentu izdevumi 80 000 80 000 Uzturēšanas izdevumu transferti 28 265 000 28 265 000 Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām 28 265 000 28 265 000 Kapitālie izdevumi 38 094 621 -3 057 497 35 037 124 Pamatkapitāla veidošana 35 015 621 -3 057 497 31 958 124 Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem 3 079 000 3 079 000 Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 3 079 000 3 079 000 Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 3 079 000 3 079 000 Finansiālā bilance -604 123 -604 123 Finansēšana 604 123 604 123 Naudas līdzekļi 604 123 604 123 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 604 123 604 123 23.06.00 04.510 Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana Resursi izdevumu segšanai 96 053 570 -3 057 497 92 996 073 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 354 000 354 000 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 95 699 570 -3 057 497 92 642 073 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 95 699 570 -3 057 497 92 642 073 Izdevumi - kopā 96 657 693 -3 057 497 93 600 196 Uzturēšanas izdevumi 58 563 072 58 563 072 Kārtējie izdevumi 58 563 072 -80 000 58 483 072 Preces un pakalpojumi 58 563 072 -80 000 58 483 072 Procentu izdevumi 80 000 80 000 Kapitālie izdevumi 38 094 621 -3 057 497 35 037 124 Pamatkapitāla veidošana 35 015 621 -3 057 497 31 958 124 Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem 3 079 000 3 079 000 Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 3 079 000 3 079 000 Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu 3 079 000 3 079 000 Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām Finansiālā bilance -604 123 -604 123 Finansēšana 604 123 604 123 Naudas līdzekļi 604 123 604 123 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 604 123 604 123
- Kultūras ministrija Resursi izdevumu segšanai 95 938 210 95 938 210 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 3 623 015 3 623 015 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 52 271 52 271 Transferti 2 267 2 267 Valsts budžeta transferti 2 267 2 267 Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 2 267 2 267 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā 2 267 2 267 Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2 267 2 267 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 92 260 657 92 260 657 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 92 260 657 92 260 657 Izdevumi - kopā 96 405 038 96 405 038 Uzturēšanas izdevumi 73 244 537 73 244 537 Kārtējie izdevumi 33 732 473 -17 805 33 714 668 Atlīdzība 24 472 924 -20 786 24 452 138 Atalgojums 19 367 900 -16 268 19 351 632 Preces un pakalpojumi 9 259 549 2 981 9 262 530 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 21 390 585 30 537 21 421 122 Subsīdijas un dotācijas 20 607 140 30 537 20 637 677 Sociālie pabalsti 783 445 783 445 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 98 610 98 610 Starptautiskā sadarbība 98 610 98 610 Uzturēšanas izdevumu transferti 18 022 869 -12 732 18 010 137 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 18 022 869 -12 732 18 010 137 Kapitālie izdevumi 23 160 501 23 160 501 Pamatkapitāla veidošana 23 160 501 23 160 501 Finansiālā bilance -466 828 -466 828 Finansēšana 466 828 466 828 Naudas līdzekļi 466 828 466 828 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 446 971 446 971 Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 19 857 19 857 21.00.00 08.200 Kultūras mantojums Resursi izdevumu segšanai 20 436 616 20 436 616 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā 2 960 500 2 960 500 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 476 116 17 476 116 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 476 116 17 476 116 Izdevumi - kopā 20 836 693 20 836 693 Uzturēšanas izdevumi 20 458 629 20 458 629 Kārtējie izdevumi 19 620 863 12 732 19 633 595 Atlīdzība 13 683 702 9 751 13 693 453 Atalgojums 10 773 643 7 841 10 781 484 Preces un pakalpojumi 5 937 161 2 981 5 940 142 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 778 838 778 838 Subsīdijas un dotācijas 778 838 778 838 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8 000 8 000 Starptautiskā sadarbība 8 000 8 000 Uzturēšanas izdevumu transferti 50 928 -12 732 38 196 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 50 928 -12 732 38 196 Kapitālie izdevumi 378 064 378 064 Pamatkapitāla veidošana 378 064 378 064 Finansiālā bilance -400 077 -400 077 Finansēšana 400 077 400 077 Naudas līdzekļi 400 077 400 077 Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 400 077 400 077 23.00.00 08.000 Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība Resursi izdevumu segšanai 1 387 838 1 387 838 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 52 271 52 271 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 335 567 1 335 567 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 335 567 1 335 567 Izdevumi - kopā 1 407 695 1 407 695 Uzturēšanas izdevumi 1 118 922 1 118 922 Kārtējie izdevumi 1 035 448 -30 537 1 004 911 Atlīdzība 391 023 -30 537 360 486 Atalgojums 307 062 -24 109 282 953 Preces un pakalpojumi 644 425 644 425 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 80 940 30 537 111 477 Subsīdijas un dotācijas 80 940 30 537 111 477 Uzturēšanas izdevumu transferti 2 534 2 534 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 2 534 2 534 Kapitālie izdevumi 288 773 288 773 Pamatkapitāla veidošana 288 773 288 773 Finansiālā bilance -19 857 -19 857 Finansēšana 19 857 19 857 Naudas līdzekļi 19 857 19 857 Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 19 857 19 857 23.04.00 08.000 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana Resursi izdevumu segšanai 314 226 314 226 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 314 226 314 226 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 314 226 314 226 Izdevumi - kopā 314 226 314 226 Uzturēšanas izdevumi 148 753 148 753 Kārtējie izdevumi 146 219 -30 537 115 682 Atlīdzība 96 194 -30 537 65 657 Atalgojums 77 520 -24 109 53 411 Preces un pakalpojumi 50 025 50 025 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 30 537 30 537 Subsīdijas un dotācijas 30 537 30 537 Uzturēšanas izdevumu transferti 2 534 2 534 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 2 534 2 534 Kapitālie izdevumi 165 473 165 473 Pamatkapitāla veidošana 165 473 165 473 Finanšu ministrs E.Repše 2.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 18.septembra rīkojumam Nr.636 Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms Pamatbudžets (Ls) Programmas, apakšprogrammas kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2009.gada plāns Izmaiņas Kopā ar izmaiņām
- Satiksmes ministrija Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem Resursi izdevumu segšanai 80 000 80 000 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 80 000 80 000 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 80 000 80 000 Izdevumi - kopā 80 000 80 000 Uzturēšanas izdevumi 80 000 80 000 Procentu izdevumi 80 000 80 000 23.00.00 Valsts autoceļu fonds Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem Resursi izdevumu segšanai 80 000 80 000 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 80 000 80 000 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 80 000 80 000 Izdevumi - kopā 80 000 80 000 Uzturēšanas izdevumi 80 000 80 000 Procentu izdevumi 80 000 80 000 23.06.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem Resursi izdevumu segšanai 80 000 80 000 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 80 000 80 000 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 80 000 80 000 Izdevumi - kopā 80 000 80 000 Uzturēšanas izdevumi 80 000 80 000 Procentu izdevumi 80 000 80 000
- Kultūras ministrija Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti Resursi izdevumu segšanai 314 226 314 226 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 314 226 314 226 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 314 226 314 226 Izdevumi - kopā 314 226 314 226 Uzturēšanas izdevumi 148 753 148 753 Kārtējie izdevumi 146 219 -30 537 115 682 Atlīdzība 96 194 -30 537 65 657 Atalgojums 77 520 -24 109 53 411 Preces un pakalpojumi 50 025 50 025 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 30 537 30 537 Subsīdijas un dotācijas 30 537 30 537 Uzturēšanas izdevumu transferti 2 534 2 534 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 2 534 2 534 Kapitālie izdevumi 165 473 165 473 Pamatkapitāla veidošana 165 473 165 473 23.00.00 Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti Resursi izdevumu segšanai 314 226 314 226 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 314 226 314 226 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 314 226 314 226 Izdevumi - kopā 314 226 314 226 Uzturēšanas izdevumi 148 753 148 753 Kārtējie izdevumi 146 219 -30 537 115 682 Atlīdzība 96 194 -30 537 65 657 Atalgojums 77 520 -24 109 53 411 Preces un pakalpojumi 50 025 50 025 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 30 537 30 537 Subsīdijas un dotācijas 30 537 30 537 Uzturēšanas izdevumu transferti 2 534 2 534 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 2 534 2 534 Kapitālie izdevumi 165 473 165 473 Pamatkapitāla veidošana 165 473 165 473 23.04.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti Resursi izdevumu segšanai 314 226 314 226 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 314 226 314 226 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 314 226 314 226 Izdevumi - kopā 314 226 314 226 Uzturēšanas izdevumi 148 753 148 753 Kārtējie izdevumi 146 219 -30 537 115 682 Atlīdzība 96 194 -30 537 65 657 Atalgojums 77 520 -24 109 53 411 Preces un pakalpojumi 50 025 50 025 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 30 537 30 537 Subsīdijas un dotācijas 30 537 30 537 Uzturēšanas izdevumu transferti 2 534 2 534 Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības) 2 534 2 534 Kapitālie izdevumi 165 473 165 473 Pamatkapitāla veidošana 165 473 165 473 Finanšu ministrs E.Repše