← Latvija

Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā

Ministru kabineta rīkojums Nr.153 Rīgā 2010.gada 18.martā (prot. Nr.11 56.§) Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā

  1. Izdarīt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā (atbalstīts ar Ministru kabineta 2008.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.236 "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma apstiprināšanu") (Latvijas Vēstnesis, 2008, 124., 130., 159., 168., 179.nr.; 2009, 18., 29., 31., 35., 49., 78., 96., 99., 114., 121., 128., 145., 169., 184.nr.; 2010, 2., 33.nr.) šādus grozījumus: 1.
  2. 3.1.1.pasākumā "Profesionālās izglītības infrastruktūra": 1.1.
  3. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums"; 1.1.
  4. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Nr. p.k. Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ERAF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
  5. 3.1.
  6. Profesionālās izglītības infrastruktūra 96 852 537 96 825 537 83 582 292 13 243 245 0
  7. 3.1.1.
  8. Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai 93 531 119 93 531 119 80 782 037 12 749 082 0
  9. 3.1.1.
  10. Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās 3 294 418 3 294 418 2 800 255 494 163 0" 1.1.
  11. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija"; 1.
  12. 3.1.2.pasākumā "Augstākās izglītības infrastruktūra": 1.2.
  13. izteikt tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā: "Ieviešana Nr. p.k. Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums Projektu atlases veids Starpniekinstitūcija/Atbildīgā iestāde Funkcijas Sadarbības iestāde Funkcijas
  14. 3.1.2.1.
  15. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem IPIA IZM
  16. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde
  17. MK noteikumu par aktivitātes īstenošanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde
  18. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana
  19. Finanšu plānošana
  20. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī
  21. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros) VIAA
  22. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu
  23. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī
  24. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana
  25. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)
  26. 3.1.2.1.
  27. Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē IPIA IZM
  28. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde
  29. MK noteikumu par aktivitātes īstenošanu (t.sk. vērtēšanas kritēriju) izstrāde
  30. ES fondu projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana
  31. Finanšu plānošana
  32. ES fondu ieviešanas uzraudzība aktivitāšu un pasākumu līmenī
  33. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros) VIAA
  34. Līguma slēgšana par ES fondu projekta īstenošanu
  35. ES fondu ieviešanas uzraudzība un kontrole projektu līmenī
  36. Maksājuma pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana
  37. Publicitātes un informācijas pasākumu īstenošana (paredzēto funkciju ietvaros)" 1.2.
  38. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Nr. p.k. Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ERAF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
  39. 3.1.
  40. Augstākās izglītības infrastruktūra 145 626 308 134 638 568 124 145 194 10 493 374 10 987 740
  41. 3.1.2.
  42. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem 145 626 308 134 638 568 124 145 194 10 493 374 10 987 740
  43. 3.1.2.1.
  44. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem 143 207 426 132 219 686 121 726 312 10 493 374 10 987 740
  45. 3.1.2.1.
  46. Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē 2 418 882 2 418 882 2 418 882 0 0" 1.2.
  47. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija"; 1.
  48. 3.1.3.pasākumā "Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai": 1.3.
  49. svītrot 59.punktā vārdus "kā arī nodrošinot autotransportu skolēnu pārvadāšanai"; 1.3.
  50. izteikt 61.punktu šādā redakcijā: "
  51. Finansējuma saņēmēji: Novada vai republikas pilsētas pašvaldība."; 1.3.
  52. izteikt 62.punktu šādā redakcijā: "
  53. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 500 000 EUR līdz 792 977 EUR."; 1.3.
  54. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums"; 1.3.
  55. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Nr. p.k. Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ERAF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
  56. 3.1.
  57. Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai 46 973 316 46 973 316 41 537 105 5 436 211 0
  58. 3.1.3.
  59. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 30 876 699 30 876 699 26 245 194 46 315 05 0
  60. 3.1.3.
  61. Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai 3171911 3171911 3171911 0 0
  62. 3.1.3.
  63. Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem 12 924 706 12 924 706 12 120 000 804 706 0
  64. 3.1.3.3.
  65. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 7 560 000 7 560 000 7 560 000 0 0
  66. 3.1.3.3.
  67. Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem 5 364 706 5 364 706 4 560 000 804 706 0" 1.3.
  68. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija"; 1.
  69. svītrot 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" tabulu "Finansējuma kategorizācija"; 1.
  70. 3.1.5.pasākumā "Veselības aprūpes infrastruktūra": 1.5.
  71. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas datums"; 1.5.
  72. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Nr. p.k. Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ERAF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR
  73. 3.1.
  74. Veselības aprūpes infrastruktūra 243 850 094 223 970 396 207 272 580 16 697 816 19 879 698
  75. 3.1.5.
  76. Ambulatorās veselības aprūpes attīstība 26 197 647 22 268 000 22 268 000 0 3 929 647
  77. 3.1.5.1.
  78. Ģimenes ārstu tīkla attīstība 5 236 000 4 450 600 4 450 600 0 785 400
  79. 3.1.5.1.
  80. Veselības aprūpes centru attīstība 20 961 647 17 817 400 17 817 400 0 3 144 247
  81. 3.1.5.
  82. Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība 10 925 388 10 925 388 9 286 580 1 638 808 0
  83. 3.1.5.
  84. Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība 206 727 059 190 777 008 175 718 000 15 059 008 15 950 051
  85. 3.1.5.3.
  86. Stacionārās veselības aprūpes attīstība 192 644 705 176 724 928 163 748 000 12 976 928 15 919 777
  87. 3.1.5.3.
  88. Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība 14 082 354 14 052 080 11 970 000 2 082 080 30 274" 1.5.
  89. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija"; 1.
  90. 3.2.1.pasākumā "Pieejamības un transporta sistēmas attīstība": 1.6.
  91. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums"; 1.6.
  92. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Nr. p.k. Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ERAF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
  93. 3.2.
  94. Pieejamības un transporta sistēmas attīstība 378 958 153 374 546 388 322 114 430 52 431 958 4 411 765
  95. 3.2.1.
  96. Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana 247 058 824 247 058 824 210 000 000 37 058 824 0
  97. 3.2.1.
  98. Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās 70 588 235 70 588 235 60 000 000 10 588 235 0
  99. 3.2.1.
  100. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā 31 899 329 31 899 329 27 114 430 4 784 899 0
  101. 3.2.1.3.
  102. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas 18 127 294 18 127 294 15 408 200 2 719 094 0
  103. 3.2.1.3.
  104. Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā 13 772 035 13 772 035 11 706 230 2 065 805 0
  105. 3.2.1.
  106. Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana 5 882 353 5 000 000 5 000 000 0 882 353
  107. 3.2.1.
  108. Publiskais transports ārpus Rīgas 23 529 412 20 000 000 20 000 000 0 3 529 412" 1.6.
  109. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija"; 1.
  110. 3.2.2.pasākumā "IKT infrastruktūra un pakalpojumi": 1.7.
  111. izteikt 253.punktu šādā redakcijā: "
  112. Projekta minimālais un maksimālais finansējuma apjoms ir no 150 000 EUR līdz 5 000 000 EUR."; 1.7.
  113. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu uzsākšanas datums"; 1.7.
  114. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Nr. p.k. Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ERAF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
  115. 3.2.
  116. IKT infrastruktūra un pakalpojumi 193 102 786 189 716 524 189 076 232 640 292 3 386 262
  117. 3.2.2.
  118. Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un pakalpojumu attīstība 155 299 057 155 299 057 155 299 057 0 0
  119. 3.2.2.1.
  120. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība 140 785 764 140 785 764 140 785 764 0 0
  121. 3.2.2.1.
  122. Izglītības iestāžu informatizācija 14 513 293 14 513 293 14 513 293 0 0
  123. 3.2.2.
  124. Publisko interneta pieejas punktu attīstība 4 268 616 4 268 616 3 628 324 640 292 0
  125. 3.2.2.
  126. Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība) 22 575 081 19 188 819 19 188 819 0 3 386 262
  127. 3.2.2.
  128. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana, informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana 10 960 032 10 960 032 10 960 032 0 0
  129. 3.2.2.4.
  130. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana 10 960 032 10 960 032 10 960 032 0 0
  131. 3.2.2.4.
  132. Informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana 0 0 0 0 0" 1.7.
  133. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija"; 1.
  134. 3.3.1.pasākumā "Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība": 1.8.
  135. svītrot 303.punktu; 1.8.
  136. papildināt apakšnodaļu "Aktivitātes" ar 345.1, 345.2, 345.3, 345.4, 345.5 un 345.6 punktu šādā redakcijā: "345.1 3.3.1.6.aktivitāte. Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana. 345.2 Aktivitātes mērķis: Piekrastes teritorijas ilgtspējīga apsaimniekošana, nodrošinot vēsturiski piesārņotā Karostas kanāla sanāciju saskaņā ar Baltijas jūras rīcības plānu. 345.3 Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts sanācijas pasākumu īstenošanai ostas akvatorijā, ja piesārņojums ar smagajiem metāliem un naftas produktiem pārsniedz pieļaujamās normas un šī teritorija ir atzīta par prioritāti Nacionālajā vides politikas plānā, un saskaņā ar piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra datiem atzīta par piesārņotu vietu (1.kategorija), un nevar piemērot principu "piesārņotājs maksā", jo struktūra, kas ir atbildīga par piesārņojuma radīšanu, valstī vairs nepastāv un nav arī tieša saistību un pienākumu pārņēmēja. 345.4 Mērķa grupa: Pašvaldība, ostu kravu pārvadājumu nosūtītāji un saņēmēji. 345.5 Finansējuma saņēmēji: speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, kuras īpašumā, valdījumā vai turējumā ir zemesgabals vai ostas akvatorija, kuras teritorijā atrodas vēsturiski piesārņotā vieta. 345.6 Maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms: 15 750 000 EUR."; 1.8.
  137. izteikt 346.punktu šādā redakcijā: "
  138. Pasākuma ietvaros tiks sniegts valsts atbalsts. Jebkurš sabiedriskā sektora atbalsts šīs programmas ietvaros sniedzams saskaņā ar procedurālām un materiālām tiesību normām, kuras regulē valsts atbalstu un ir spēkā minētā sabiedriskā sektora atbalsta piešķiršanas brīdī."; 1.8.
  139. papildināt 348.punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "Projekti, kas saistīti ar" ar vārdiem "Liepājas Karostas kanāla sanāciju"; 1.8.
  140. izteikt tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā: "Ieviešana Nr. p.k. Aktivitātes/ aktivitātes numurs un nosaukums Projektu atlases veids Atbildīgā iestāde Funkcijas Sadarbības iestāde Funkcijas
  141. 3.3.1.
  142. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi IPIA SM
  143. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)
  144. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
  145. Finanšu plānošana
  146. Uzraudzība prioritātes līmenī
  147. Projektu atlase un apstiprināšana
  148. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība
  149. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
  150. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana
  151. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī - -
  152. 3.3.1.
  153. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica) IPIA SM
  154. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)
  155. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
  156. Finanšu plānošana
  157. Uzraudzība prioritātes līmenī
  158. Projektu atlase un apstiprināšana.
  159. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība
  160. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
  161. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana
  162. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī - -
  163. 3.3.1.
  164. Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros IPIA SM
  165. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)
  166. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, u.tml.) izstrādāšana
  167. Finanšu plānošana
  168. Uzraudzība prioritātes līmenī
  169. Projektu atlase un apstiprināšana
  170. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība
  171. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
  172. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana
  173. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī - -
  174. 3.3.1.
  175. Lidostu infrastruktūras attīstība IPIA SM
  176. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)
  177. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
  178. Finanšu plānošana
  179. Uzraudzība prioritātes līmenī
  180. Projektu atlase un apstiprināšana
  181. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība
  182. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
  183. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana
  184. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī - -
  185. 3.3.1.
  186. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T IPIA SM
  187. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)
  188. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
  189. Finanšu plānošana
  190. Uzraudzība prioritātes līmenī
  191. Projektu atlase un apstiprināšana
  192. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība
  193. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
  194. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana
  195. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī - -
  196. 3.3.1.
  197. Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana IPIA VIDM
  198. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)
  199. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
  200. Finanšu plānošana
  201. Uzraudzība prioritātes līmenī
  202. Projektu atlase un apstiprināšana
  203. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība
  204. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
  205. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana
  206. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī - -" 1.8.
  207. papildināt apakšnodaļu "Paskaidrojums projektu atlases veida izveidei" ar 357.1 punktu šādā redakcijā: "357.1 3.3.1.
  208. Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana - izvēlēta ierobežota atlase, jo plānots viens projekta iesniedzējs - Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde."; 1.8.
  209. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Nr. p.k. Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR KF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
  210. 3.3.
  211. Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība 840 666 413 777 073 304 714 566 451 62 506 853 63 593 109
  212. 3.3.1.
  213. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi 351 050 321 351 050 321 298 392 773 52 657 548 0
  214. 3.3.1.
  215. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica) 153 524 941 130 496 200 130 496 200 0 23 028 741
  216. 3.3.1.
  217. Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros 196 816 606 170 244 115 167 294 115 2 950 000 26 572 491
  218. 3.3.1.
  219. Lidostu infrastruktūras attīstība 74 749 767 63 537 302 63 537 302 0 11 212 465
  220. 3.3.1.
  221. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T 45 995 366 45 995 366 39 096 061 6 899 305 0
  222. 3.3.1.
  223. Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana 18 529 412 15 750 000 15 750 000 0 2 779 412" 1.8.
  224. papildināt tabulas "Uzraudzības rādītāji" sadaļu "Iznākuma rādītāji" ar 6.rindu šādā redakcijā: "
  225. Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha 0 0 43 3.3.1.6.aktivitāte -" 1.8.
  226. papildināt tabulas "Uzraudzības rādītāju teritoriālais iedalījums" sadaļu "Iznākuma rādītāji" ar 6.rindu šādā redakcijā: "
  227. Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha Rīga 0 0 0 Vidzeme 0 0 0 Kurzeme 0 0 43,0 Zemgale 0 0 0 Latgale 0 0 0" 1.
  228. 3.3.2.pasākumā "Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība": 1.9.
  229. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums"; 1.9.
  230. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Nr. p.k. Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR KF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
  231. 3.3.
  232. Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība 167 529 412 142 400 000 142 400 000 0 25 129 412
  233. 3.3.2.
  234. Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība 167 529 412 142 400 000 142 400 000 0 25 129 412" 1.9.
  235. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija"; 1.
  236. 3.4.1.pasākumā "Vide": 1.10.
  237. svītrot 398., 400., 401.,
  238. un 403.punktu; 1.10.
  239. svītrot 419.punktā vārdus "speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes"; 1.10.
  240. svītrot 423., 424., 437., 438., 439.,
  241. un 441.punktu; 1.10.
  242. izteikt 444.punkta otro teikumu šādā redakcijā: "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas un vides risku novēršanas projektus vērtēs, paredzot kritērijus ietekmes uz teritorijas līdzsvarotu attīstību novērtēšanai."; 1.10.
  243. izteikt 447.punktu šādā redakcijā: "
  244. Pasākums kopumā veicinās horizontālās prioritātes "Vienādas iespējas" mērķu sasniegšanu. Īstenojot pasākumus, ieguvēji būs iedzīvotāji apdzīvotās vietās, kurās ir līdz 2000 iedzīvotājiem, kā arī iedzīvotāji pašvaldībās, kur tiks likvidēts vēsturiskais piesārņojums un samazināts vides risks. Izveidojot infrastruktūru augu un dzīvnieku kolekciju apmeklēšanai, īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinātu pieejamību apskates objektiem."; 1.10.
  245. svītrot 448.punktā vārdus un skaitli "infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"; 1.10.
  246. izteikt 449.punktu šādā redakcijā: "
  247. Kopumā pasākums nav tieši saistīts ar horizontālo prioritāti "Informācijas sabiedrība"."; 1.10.
  248. izteikt tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā: "Ieviešana Nr. p.k. Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums Projektu atlases veids Starpniekinstitūcija/ Atbildīgā iestāde Funkcijas Sadarbības iestāde Funkcijas
  249. 3.4.1.
  250. Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju skaits ir līdz 2000 APIA VIDM
  251. ES plānošanas dokumentu izstrādāšana
  252. Ieviešanas nosacījumu, t.sk. projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādāšana
  253. Finanšu plānošana pasākumu līmenī
  254. Uzraudzība pasākumu un aktivitāšu līmenī
  255. Projektu atlase un apstiprināšana
  256. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu un pasākumu līmenī CFLA
  257. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība
  258. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
  259. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana
  260. Informācijas un publicitātes pasākumi projektu līmenī
  261. 3.4.1.
  262. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide IPIA VIDM
  263. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)
  264. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
  265. Finanšu plānošana
  266. Uzraudzība prioritātes līmenī
  267. Projektu atlase un apstiprināšana
  268. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība
  269. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
  270. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana
  271. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī - -
  272. 3.4.1.
  273. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija IPIA VIDM
  274. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)
  275. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
  276. Finanšu plānošana
  277. Uzraudzība prioritātes līmenī
  278. Projektu atlase un apstiprināšana
  279. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība
  280. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
  281. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana
  282. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī - -
  283. 3.4.1.5.
  284. Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana IPIA VIDM
  285. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)
  286. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
  287. Finanšu plānošana
  288. Uzraudzība prioritātes līmenī
  289. Projektu atlase un apstiprināšana
  290. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība
  291. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
  292. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana
  293. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī - -
  294. 3.4.1.5.
  295. Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai APIA VIDM
  296. ES plānošanas dokumentu izstrādāšana
  297. Ieviešanas nosacījumu, t.sk. projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādāšana
  298. Finanšu plānošana pasākumu līmenī
  299. Uzraudzība pasākumu un aktivitāšu līmenī
  300. Projektu atlase un apstiprināšana
  301. Informācijas un publicitātes pasākumi pasākumu un aktivitāšu līmenī CFLA
  302. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība
  303. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
  304. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana
  305. Informācijas un publicitātes pasākumi projektu līmenī" 1.10.
  306. izteikt 451.punktu šādā redakcijā: "
  307. 3.4.1.
  308. un 3.4.1.4.aktivitātē un 3.4.1.5.1.apakšaktivitātē noteikts ierobežots finansējuma saņēmēju loks, jo ir zināmi visi iespējamie finansējuma saņēmēji. Ar pieejamo finansējumu, ievērojot atlases kritērijus, iespējams apmierināt visu finansējuma saņēmēju vajadzības."; 1.10.
  309. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Nr. p.k. Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ERAF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
  310. 3.4.
  311. Vide 235 163 167 229 932 547 194 767 383 35 165 164 5 230 620
  312. 3.4.1.
  313. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju skaits ir līdz 2000 168 816 215 163 585 595 143 493 781 20 091 814 5 230 620
  314. 3.4.1.
  315. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ un vides izglītības infrastruktūras izveide 3 023 602 3 023 602 3 023 602 0 0
  316. 3.4.1.
  317. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija 47 500 000 47 500 000 33 250 000 14 250 000 0
  318. 3.4.1.
  319. Vides risku samazināšana 15 823 350 15 823 350 15 000 000 823 350 0
  320. 3.4.1.5.
  321. Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana 10 823 350 10 823 350 10 000 000 823 350 0
  322. 3.4.1.5.
  323. Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 0" 1.10.
  324. svītrot tabulu "Finansējuma sadalījums pa kategorizācijas kategorijām"; 1.10.
  325. svītrot tabulas "Uzraudzības rādītāji" sadaļas "Iznākuma rādītāji" 2.,
  326. un 8.rindu un sadaļas "Rezultāta rādītāji" 3.rindu; 1.10.
  327. izteikt tabulas "Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums" sadaļas "Iznākuma rādītāji" 2.rindu šādā redakcijā: "Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma, ha Rīga 0 0 4,5 Vidzeme 0 0 0 Kurzeme 0 0 0 Zemgale 0 2,5 2,5 Latgale 0 0 0" 1.
  328. 3.4.2.pasākumā "Tūrisms": 1.11.
  329. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums"; 1.11.
  330. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Nr. p.k. Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ERAF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
  331. 3.4.2.Tūrisms 25 882 353 25 882 353 22 000 000 3 882 353 0
  332. 3.4.2.
  333. Nacionālās nozīmes tūrisma produkta attīstība 25 882 353 25 882 353 22 000 000 3 882 353 0
  334. 3.4.2.1.
  335. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai 17 647 059 17 647 059 15 000 000 2 647 059 0
  336. 3.4.2.1.
  337. Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība 8 235 294 8 235 294 7 000 000 1 235 294 0
  338. 3.4.2.1.
  339. Nacionālās nozīmes kultūras, aktīvā, veselības un rekreatīvā tūrisma produkta attīstība 0 0 0 0 0
  340. 3.4.2.
  341. Tūrisma informācijas sistēmas attīstība 0 0 0 0 0" 1.11.
  342. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija"; 1.
  343. 3.4.3.pasākumā "Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme": 1.12.
  344. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums"; 1.12.
  345. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Nr. p.k. Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ERAF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
  346. 3.4.
  347. Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme 41 405 929 38 560 186 33 203 018 5 357 168 2 845 743
  348. 3.4.3.
  349. Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide 24 925 605 24 925 605 21 186 764 3 738 841 0
  350. 3.4.3.
  351. Sociālekonomiski nozīmīgu kultūrvēsturiskā mantojuma objektu atjaunošana 10 788 838 10 788 838 9 170 511 1 618 327 0
  352. 3.4.3.
  353. Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā 5 691 486 2 845 743 2 845 743 0 2 845 743" 1.12.
  354. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija"; 1.
  355. 3.4.4.pasākumā "Mājokļu energoefektivitāte": 1.13.
  356. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums"; 1.13.
  357. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Nr. p.k. Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ERAF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
  358. 3.4.
  359. Mājokļa energoefektivitāte 121 902 302 76 219 240 72 935 963 3 283 277 45 683 062
  360. 3.4.4.
  361. Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 108 769 195 63 086 133 63 086 133 0 45 683 062
  362. 3.4.4.
  363. Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 13 133 107 13 133 107 9 849 830 3 283 277 0" 1.13.
  364. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija"; 1.
  365. 3.5.1.pasākumā "Vides aizsardzības infrastruktūra": 1.14.
  366. papildināt apakšnodaļu "Aktivitātes" ar 562.1, 562.2, 562.3, 562.4, 562.5, 562.6, 562.7, 562.8, 562.9 un 562.10punktu šādā redakcijā: "562.1 3.5.1.3.aktivitāte. Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. 562.2 Aktivitātes mērķis: Saglabāt Latvijas dabas vides kvalitāti atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu prasībām, valsts starptautiskajām saistībām un vietējām vajadzībām; novērst esošos un nākotnes draudus dabas vērtībām, vienlaikus nodrošinot maksimāli efektīvu resursu izlietojumu dabas vērtību saglabāšanā un atjaunošanā. 562.3 Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts infrastruktūras izveidei intensīvi apmeklētās Natura 2000 teritorijās, kurām izstrādāts dabas aizsardzības plāns, lai samazinātu antropogēno slodzi un nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vienlaikus radot priekšnoteikumus tūrisma attīstībai. Tiks atbalstīta taku (tai skaitā laipas, trepes, tiltiņi), labiekārtotu atpūtas vietu, dažādu informatīvo zīmju un tematisku informācijas stendu (tai skaitā administratīvo zīmju, informatīvo stendu, kas ietver pamatinformāciju par Natura 2000 teritoriju) izveide un izvietošana dabā, stāvlaukumu (apmeklētāju transportam) izveide, jaunu taku maršrutu izveide, skatu torņu būvniecība un cita infrastruktūra, kas nepieciešama Natura 2000 teritorijas antropogēnās slodzes mazināšanai, sabiedrības informēšanai un izglītošanai, kā arī informatīvo stendu izveide par Natura 2000 teritorijām ārpus šo teritoriju robežām. 562.4 Mērķa grupa: Aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas, apmeklētāji, komersanti, kas sniedz ar tūrismu saistītos pakalpojumus. 562.5 Finansējuma saņēmēji: Valsts iestādes, kuru kompetencē ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzība un apsaimniekošana. 562.6 3.5.1.4.aktivitāte. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība. 562.7 Aktivitātes mērķis: Nodrošināt atbildīgās institūcijas un sabiedrību ar savlaicīgu, mērķorientētu un patiesu informāciju par vides kvalitāti un dabas resursiem, kā arī par īstenoto vides aizsardzības pasākumu lietderību un efektivitāti. 562.8 Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts vides monitoringa un kontroles sistēmas nodrošināšanai un attīstībai. Tiks atbalstītas gaisa kvalitātes monitoringa staciju aprīkojuma un iekārtu piegādes, virszemes un pazemes ūdeņu paraugu ievākšanas un monitoringa mērījumu aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, laboratorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana prioritāro bīstamo vielu analīzēm, kuģa iegāde un atbilstoša ekipējuma nodrošināšana vides un zvejas kontroles, uzraudzības, vides monitoringa un kontroles veikšanai Baltijas jūrā. 562.9 Mērķa grupa: Vides monitoringa un kontroles iestādes. 562.10 Finansējuma saņēmēji: Valsts vides dienests."; 1.14.
  367. izteikt 570.punkta trešo teikumu šādā redakcijā: "Vides monitoringa sistēmas uzlabošanas pasākumi netiešā veidā atstās pozitīvu ietekmi uz noteiktu iedzīvotāju grupu veselības stāvokli. Izveidojot infrastruktūru Natura 2000 teritorijās un infrastruktūru augu un dzīvnieku kolekciju apmeklēšanai, īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinātu pieejamību apskates objektiem."; 1.14.
  368. izteikt 572.punktu šādā redakcijā: "
  369. Pasākumam nav tiešas ietekmes uz horizontālo prioritāti, izņemot 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība", kuras ietvaros tiks sniegts atbalsts projektiem, kas paredz sabiedrības informētības uzlabošanu vides aizsardzības jomā."; 1.14.
  370. izteikt tabulu "Ieviešana" šādā redakcijā: "Ieviešana Nr. p.k. Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs un nosaukums Projektu atlases veids Starpniekinstitūcija/Atbildīgā iestāde Funkcijas Sadarbības iestāde Funkcijas
  371. 3.5.1.
  372. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 IPIA VIDM
  373. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)
  374. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
  375. Finanšu plānošana
  376. Uzraudzība prioritātes līmenī
  377. Projektu atlase un apstiprināšana
  378. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība
  379. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
  380. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana
  381. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī - -
  382. 3.5.1.2.
  383. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija IPIA VIDM
  384. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)
  385. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
  386. Finanšu plānošana
  387. Uzraudzība prioritātes līmenī
  388. Projektu atlase un apstiprināšana
  389. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība
  390. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
  391. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana
  392. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī - -
  393. 3.5.1.2.
  394. Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība IPIA VIDM
  395. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)
  396. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
  397. Finanšu plānošana
  398. Uzraudzība prioritātes līmenī
  399. Projektu atlase un apstiprināšana
  400. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība
  401. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
  402. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana
  403. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī - -
  404. 3.5.1.2.
  405. Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība APIA VIDM
  406. ES plānošanas dokumentu izstrādāšana
  407. Ieviešanas nosacījumu, t.sk. projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādāšana
  408. Finanšu plānošana pasākumu līmenī
  409. Uzraudzība pasākumu un aktivitāšu līmenī
  410. Projektu atlase un apstiprināšana
  411. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu un pasākumu līmenī CFLA
  412. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība
  413. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
  414. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana
  415. Informācijas un publicitātes pasākumi projektu līmenī
  416. 3.5.1.
  417. Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās IPIA VIDM
  418. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)
  419. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
  420. Finanšu plānošana
  421. Uzraudzība prioritātes līmenī
  422. Projektu atlase un apstiprināšana
  423. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība
  424. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
  425. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana
  426. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī - -
  427. 3.5.1.
  428. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība IPIA VIDM
  429. Darbības programmu izstrādāšana nozares kompetences ietvaros (analīze, stratēģija, prioritātes, kritēriji u.tml.)
  430. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
  431. Finanšu plānošana
  432. Uzraudzība prioritātes līmenī
  433. Projektu atlase un apstiprināšana
  434. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība
  435. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
  436. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana
  437. Informācijas un publicitātes pasākumi prioritātes un pasākumu līmenī - -" 1.14.
  438. aizstāt 574.punktā skaitļus un vārdu "3.5.1.1., 3.5.1.2.
  439. un 3.5.1.2.2." ar skaitļiem un vārdu "3.5.1.1., 3.5.1.2.1., 3.5.1.2.2., 3.5.1.
  440. un 3.5.1.4."; 1.14.
  441. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Nr. p.k. Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR KF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
  442. 3.5.
  443. Vides aizsardzības infrastruktūra 711 121 086 620 602 817 575 710 102 44 892 715 90 518 269
  444. 3.5.1.
  445. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 477 684 406 464 042 608 429 510 102 34 532 506 13 641 798
  446. 3.5.1.
  447. Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība 215 599 999 138 723 528 129 500 000 9 223 528 76 876 471
  448. 3.5.1.2.
  449. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija 28 823 528 28 823 528 19 600 000 9 223 528 0
  450. 3.5.1.2.
  451. Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība 47 176 471 40 100 000 40 100 000 0 7 076 471
  452. 3.5.1.2.
  453. Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība 139 600 000 69 800 000 69 800 000 0 69 800 000
  454. 3.5.1.
  455. Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās 6 500 000 6 500 000 6 500 000 0 0
  456. 3.5.1.
  457. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība 11 336 681 11 336 681 10 200 000 1 136 681 0" 1.14.
  458. svītrot tabulu "Finansējuma sadalījums pa kategorizācijas kategorijām"; 1.14.
  459. izteikt tabulu "Uzraudzības rādītāji" šādā redakcijā: "Uzraudzības rādītāji Nr. p.k. Rādītāji Kvantifikācija 2004.gadā Kvantifikācija 2009.gadā Kvantifikācija 2013.gadā Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums Aprēķina skaidrojums Iznākuma rādītāji
  460. Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti 0 1,43 milj. 1,67 milj. 3.5.1.1.aktivitāte Ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošana plānota 88 aglomerācijās, kurās kopējais iedzīvotāju skaits ir 1,67 milj.
  461. Rekultivēto, normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits 176 206 261 3.5.1.2.1.apakšaktivitāte Plānots, ka ar KF atbalstu 2009.gadā papildus tiks rekultivētas 30 izgāztuves, līdz 2013.gadam - kopā 85 izgāztuves
  462. Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti 0 1,3 milj. 2,19 milj. 3.5.1.2.2.apakšaktivitāte Plānots, ka 100 % pilsētu un 80 % lauku iedzīvotāju būs pieejami kvalitatīvi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
  463. Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits 1150 4030 8640 3.5.1.2.
  464. apakšaktivitāte Plānots, ka ar KF atbalstu uz 2009.g. papildus tiks ierīkoti 2880 punkti, uz 2013.g. - 7490 punkti
  465. Izvietoto robežzīmju skaits Natura 2000 teritoriju iezīmēšanai dabā 150 6 200 18 000 3.5.1.3.aktivitāte
  466. Antropogēno slodzi samazinošo infrastruktūras projektu skaits Natura 2000 teritorijās 0 20 50 3.5.1.3.aktivitāte
  467. Īstenotās ES direktīvas ūdeņu un gaisa stāvokļa kontrolei un uzraudzībai, skaits 2 1 4 3.5.1.4.aktivitāte Jānodrošina četru ES direktīvu prasību pilnīga izpilde vides stāvokļa kontrolei un uzraudzībai (monitorings). 2004.gadā tika īstenotas tajā brīdī spēkā esošo ES direktīvu prasības, nodrošinot daļēju kontroli un uzraudzību Rezultāta rādītāji
  468. Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, % 9 % 56 % 62 % 3.5.1.1.aktivitāte 2004.g. norādīts iedz. īpatsvars attiecībā uz visu Latviju, t.sk. apdzīvotās vietās ar iedz. skaitu, mazāku par 2000; 2009.g., 2013.g. norādīts, kādu palielinājumu sasniegs ar Kohēzijas fonda finansējumu
  469. Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi, % 44 % 59 % 66 % 3.5.1.1.aktivitāte
  470. Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras nodrošinājums vidēji 1 punkts uz 2000 iedz. vidēji 1 punkts uz 800 iedz. vidēji 1 punkts uz 500 iedz. 3.5.1.2.3.apakšaktivitāte
  471. Natura 2000 teritorijas, uz kurām vērsti antropogēno slodzi samazinošie projekti (skaits) 6 15 35 3.5.1.3.aktivitāte Natura 2000 teritoriju skaits, kur atbilstoši izdalītajam indikatīvajam finansējumam varēs izveidot infrastruktūru" 1.
  472. 3.5.2.pasākumā "Enerģētika": 1.15.
  473. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums"; 1.15.
  474. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Nr. p.k. Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR KF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
  475. 3.5.
  476. Enerģētika 189 800 000 94 900 000 94 900 000 0 94 900 000
  477. 3.5.2.
  478. Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai 120 440 000 60 220 000 60 220 000 0 60 220 000
  479. 3.5.2.
  480. Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība 69 360 000 34 680 000 34 680 000 0 34 680 000
  481. 3.5.2.
  482. Vēja elektrostaciju attīstība 0 0 0 0 0
  483. 3.5.2.
  484. Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcija 0 0 0 0 0" 1.15.
  485. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija"; 1.
  486. 3.6.prioritātē "Policentriska attīstība": 1.16.
  487. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums"; 1.16.
  488. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Nr. p.k. Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ERAF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
  489. 3.6.
  490. Policentriska attīstība 309 453 278 309 453 278 263 035 286 46 417 992 0
  491. 3.6.1.
  492. Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai 297 688 573 297 688 573 253 035 286 44 653 287 0
  493. 3.6.1.
  494. Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība 11 764 705 11 764 705 10 000 000 1 764 705 0" 1.16.
  495. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija"; 1.16.
  496. papildināt prioritāti ar 3.6.2.pasākumu "Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" šādā redakcijā: "3.6.
  497. pasākums "Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" Šķērsfinansējums 633.1 Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu saskaņā ar integrētas pieejas principiem, finansējuma saņēmējiem tiks dota iespēja projektā paredzēt darbības atbilstoši Eiropas Sociālā fonda atbalstāmajām jomām, kā to paredz Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 34

(2)pants un tālāk minētie ierobežojumi. 633.2 3.6.2.pasākuma "Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" ietvaros šķērsfinansējuma apjoms nepārsniegs 10 % no prioritātes īstenošanai plānotā ERAF finansējuma. Šķērsfinansējuma piemērošanas iespēja tiks dota tiem finansējuma saņēmējiem, kuri īstenos projektus šādas aktivitātes ietvaros: 633.3 3.6.2.1.aktivitāte. Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai (līdz 1,1 milj. EUR jeb 10 % no aktivitātes īstenošanai plānotā ERAF finansējuma). Aktivitātes 633.4 3.6.2.1.aktivitāte. Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai. 633.5 Aktivitātes mērķis: Veicināt to lielāko (pēc iedzīvotāju skaita) novadu attīstības centru konkurētspējas nostiprināšanu un funkcionālo saišu veidošanu starp attīstības centriem un to piegulošajām teritorijām, kuriem jāiekļaujas kopējā nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru tīklā un tas jāpapildina, saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības infrastruktūras (dabas un fiziskās vides) sakārtošanai, kā arī sabiedrisko pakalpojumu pieejamības un iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanai. 633.6 Atbalsta veids: Normatīvajos aktos par pašvaldību darbību noteiktajām kvalitātes prasībām atbilstošas infrastruktūras izveide vai uzlabošana saimnieciskas darbības sekmēšanai, kā arī ar šīs infrastruktūras izmantošanu saistīto pakalpojumu izveide saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm. 633.7 Mērķa grupa: Novadu pašvaldību un apkārtējo teritoriju iedzīvotāji un komersanti. 633.8 Finansējuma saņēmēji: Limbažu, Ogres, Siguldas, Tukuma, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Dobeles, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Valkas, Aizputes, Daugavpils, Grobiņas, Jelgavas, Rēzeknes un Ventspils novada pašvaldības. Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm Teritorijas līdzsvarota attīstība 633.9 Investējot novadu pašvaldību attīstības centru konkurētspējas un funkcionālo saišu ar apkārtējām teritorijām nostiprināšanā, tiks veicināta valsts policentriska apdzīvojuma struktūra, kas ir viens no priekšnosacījumiem teritoriju līdzsvarotai attīstībai. Makroekonomiskā stabilitāte 633.10 Pasākuma "Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" ietvaros tiks veicināta novadu pašvaldību attīstības centru pievilcība, sakārtojot uzņēmējdarbības infrastruktūru, nodrošinot sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, dzīvotspējīgu uzņēmumu veidošanos, darba vietu pieejamību un sasniedzamību, tādā veidā sekmējot ekonomisko un sociālo aktivitāti. Vienādas iespējas 633.11 Pasākums kopumā veicinās horizontālās prioritātes "Vienādas iespējas" mērķu sasniegšanu. Projektu vērtēšanas kritērijos tiks iestrādāta norma, kas paredz vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un invalīdu tiesību) ievērošanu, īpaši uzlabojot vides un pakalpojumu pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. Ilgtspējīga attīstība 633.12 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos priekšroka tiks dota projektiem, kas veicinās vides piesārņojuma mazināšanu vai esošā stāvokļa saglabāšanu. Informācijas sabiedrība 633.13 Pasākums nav tieši vērsts uz informācijas sabiedrības horizontālās prioritātes īstenošanu. Rīgas starptautiskā konkurētspēja 633.14 Pasākuma "Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" ietvaros tiks sniegts atbalsts Rīgas plānošanas reģiona novadu pašvaldību attīstības centriem, kas pastarpināti ietekmēs Rīgas pilsētas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanos. Ieviešana Nr. p.k. Aktivitātes nosaukums Projektu atlases veids Starpniek institūcija/Atbildīgā institūcija Funkcijas Sadarbības iestāde Funkcijas
  1. 3.6.2.
  2. Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai IPIA RAPLM
  3. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)
  4. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde
  5. Ieviešanas nosacījumu izstrāde
  6. Uzraudzība aktivitātes līmenī VRAA
  7. Projektu atlase un vērtēšana (sadarbībā ar atbildīgo iestādi)
  8. Vienošanās slēgšana, izpildes uzraudzība
  9. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās
  10. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana
  11. Izdevumu deklarāciju sagatavošana
  12. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitātes līmenī Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei 633.15 Ierobežota projektu iesniegumu atlase ir noteikta, ņemot vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes procesā noteikto vēlamo valsts telpisko struktūru. Finanšu plāns Nr. p.k. Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ERAF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
  13. 3.6.
  14. Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai 13 495 085 13 495 085 11 470 821 2 024 264 0
  15. 3.6.2.
  16. Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai 13 495 085 13 495 085 11 470 821 2 024 264 0 Uzraudzības rādītāji Nr. p.k. Rādītāji Kvantifikācija 2004.gadā Kvantifikācija 2009.gadā Kvantifikācija 2013.gadā Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums Aprēķina skaidrojums Iznākuma rādītāji
  17. Atbalstīto novada pašvaldību skaits 0 0 18 Sniedzot ieguldījumu pilsētvides atjaunošanā, tiks nodrošināta novadu ilgtspējīga attīstība un uzlabota tās pievilcība Iznākuma rādītājs ir noteikts, pamatojoties uz finansējuma saņēmēju skaitu Rezultāta rādītāji
  18. Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums - Normatīvajos aktos par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām noteiktais teritorijas attīstības indekss 2009.gadā attiecīgajiem finansējuma saņēmējiem Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums par vienu rangu1 Sniedzot ieguldījumu pilsētvides atjaunošanā, novadu konkurētspējas celšanā un kopienas attīstībā, novados tiks veicināta sociālā un ekonomiskā aktivitāte, kas nodrošinās teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugumu Teritorijas attīstības indeksa ranga izmaiņas aprēķinātas, ņemot vērā, ka aktivitātes ietvaros īstenojamie projekti vērsti uz bezdarba līmeņa samazināšanu, iedzīvotāju ienākuma nodokļu apmēra palielināšanu uz vienu iedzīvotāju, kā arī ņemot vērā novadu pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas 1Teritorijas attīstības indeksa pieaugumu 2013.gadā nosaka, balstoties uz 2009.gada teritorijas attīstības indeksu, kas noteikts attiecīgajiem finansējuma saņēmējiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām. Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums Rādītāji Plānošanas reģions Kvantifikācija 2004.gadā Kvantifikācija 2009.gadā Kvantifikācija 2013.gadā Iznākuma rādītāji Atbalstīto novada pašvaldību skaits Vidzemes 18 0 2 Kurzemes 0 3 Zemgales 0 3 Latgales 0 6 Rīgas 0 4 Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums - Normatīvajos aktos par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām noteiktais teritorijas attīstības indekss 2009.gadā attiecīgajiem finansējuma saņēmējiem Teritorijas attīstības indeksa ranga pieaugums par vienu rangu" 1.
  19. 3.7.1.pasākumā "Atbalsts darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" vadībai": 1.17.
  20. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums"; 1.17.
  21. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Nr. p.k. Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR ERAF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
  22. 3.7.
  23. Atbalsts darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" vadībai 57 610 045 57 610 045 57 610 045 0 0
  24. 3.7.1.
  25. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana 57 610 045 57 610 045 57 610 045 0 0" 1.17.
  26. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija"; 1.
  27. 3.8.1.pasākumā "Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai": 1.18.
  28. svītrot tabulā "Ieviešana" aili "Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas datums"; 1.18.
  29. izteikt tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā: "Finanšu plāns Nr. p.k. Investīciju joma Kopā, EUR Publiskais finansējums, EUR KF, EUR Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR 1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
  30. 3.8.
  31. Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai 12 200 000 12 200 000 12 200 000 0 0
  32. 3.8.1.
  33. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana 12 200 000 12 200 000 12 200 000 0 0" 1.18.
  34. svītrot tabulu "Finansējuma kategorizācija".
  35. Finanšu ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumu Valsts kancelejā. Ministru prezidents V.Dombrovskis Finanšu ministrs E.Repše

🔗 Uz oficiālo avotu

MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.