← Latvija

Zaudējis spēku - Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2

Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 33 Rēzeknē

  1. gada
  2. maijā Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
  3. gada
  4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu
  5. gadam" Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
  6. panta pirmās daļas
  7. punktu,
  8. pantu un likumu "Par pašvaldību budžetiem" Izdarīt Rēzeknes novada domes
  9. gada
  10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu
  11. gadam" šādus grozījumus:
  12. Izteikt
  13. punktu šādā redakcijā: "
  14. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžetu
  15. gadam šādā apmērā (
  16. pielikums): 2.
  17. kārtējā gada ieņēmumi - 46 919 785 euro; 2.
  18. kārtējā gada izdevumi - 59 143 527 euro; 2.
  19. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 12 291 592 euro; 2.
  20. saņemtie aizņēmumi - 1 591 656 euro; 2.
  21. saņemto aizņēmumu atmaksa - 1 609 506 euro; 2.
  22. līdzdalība komersantu pašu kapitālā - 50 000 euro.
  23. Izteikt
  24. punktu šādā redakcijā: "
  25. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajam
  26. gadam šādā apmērā - 2 191 788 euro (
  27. pielikums). Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs
  28. pielikums
  29. pielikums Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums Rēzeknes novada pašvaldības
  30. gada
  31. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 33 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
  32. gada
  33. februāra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu
  34. gadam"" Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Sastādot budžeta plānu pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Budžets tiek plānots ar piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde. Rēzeknes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem. Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta Rēzeknes novada pašvaldības
  35. gada
  36. maija saistošajos noteikumos Nr. 33 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
  37. gada
  38. februāra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu
  39. gadam" 1., un
  40. pielikumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti saskaņojot tos ar Rēzeknes novada un Rēzeknes valstspilsētas Attīstības programmu 2023.-
  41. gadam. Ieņēmumi Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas ir plānotas EUR 342 511 (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu) kopsummā un tās veido: • Nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no ēku un būvju un zemes pārdošanas, ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas u.c.); • Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieņēmumi par telpu nomu un īri, maksas par izglītības pakalpojumiem u.c.); • Valsts budžeta finansējuma izmaiņas pašvaldības realizētajos pasākumos un projektos; kā arī valsts budžeta dotācija Eiroparlamentā velēšanu nodrošināšanai. Ieņēmumu izmaiņas
  42. gadam Ņemot vērā budžeta ieņēmumu daļas izpildi un ieņēmumu prognozes ir veiktas izmaiņas sekojošās ieņēmumu daļas pozīcijās: • Pašvaldības saņemto valsts budžeta transfertu daļa palielināta par EUR 190
  43. Palielinājums ir skaidrojams ar: o Valsts budžeta dotāciju Eiroparlamenta vēlēšanu nodrošināšanai; o Valsts budžeta dotācija Lūznavas muižas aktivitātēm "Mākslas Pikniks 2024" un "Literārās sarunas Lūznavas muižā 2024"; o Valsts budžeta dotācija Maltas mūzikas skolas akordeona iegādei; o Valsts budžeta dotāciju F. Trasuna muzeja aktivitātei "Apskaņošanas aparatūras iegāde F. Trasuna muzejam "Kolnasāta""; o U.c. • Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu daļa palielināta par EUR 46
  44. Izmaiņas veido ieņēmumu plāna izmaiņas pagastu pārvaldēs par nomu un īri (šīs ieņēmumu daļas pieaugums skaidrojams ar intensīvu darbu ar parādniekiem), kā arī ar saņemto atlīdzību no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu kustamo mantu; • Nenodokļu ieņēmumu daļa palielināta par EUR 105
  45. Izmaiņas veiktas ieņēmumu pozīcijās ieņēmumi no ēku un būvju, zemes pārdošanas. Izdevumu izmaiņas
  46. gadam Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas plānotas EUR 342 511 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas). Vispārējie valdības dienesti Izdevumu palielinājums skaidrojams ar plānotajiem izdevumiem, kas attiecināmi uz Eiroparlamenta vēlēšanu nodrošināšanu. Ekonomiskā darbība Izdevumu pieaugums skaidrojams ar papildus plānotajiem līdzekļiem, kas radušies sakarā ar pašvaldības atsavinātajiem īpašumiem. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Izdevumu samazinājums skaidrojams ar Viļānu apvienības pārvaldes ieekonomēto līdzekļu novirzīšanu skolēnu pārvadājumu veikšanai paredzētā autobusa remontdarbiem. Veselība Izdevumu izmaiņas šajā funkcionālajā kategorijā skaidrojamas ar izdevumu izmaiņām pagastu apvienībās, kas radušās sakarā ar papildus piešķirto finansējumu no Nacionālā veselības dienesta. Atpūta, kultūra un reliģija Izdevumu daļas pieaugums skaidrojams ar: • Valsts budžeta dotāciju Lūznavas muižas aktivitātei "Mākslas Pikniks 2024" un "Literārās sarunas Lūznavas muižā 2024"; • Valsts budžeta dotāciju F. Trasuna muzeja aktivitātei "Apskaņošanas aparatūras iegāde F. Trasuna muzejam "Kolnasāta"". Izglītība Izdevumu pieaugums skaidrojams ar: • Valsts budžeta dotāciju Maltas mūzikas skolas akordeona iegādei; • Viļānu apvienības pārvaldes un Maltas apvienības pārvaldes plānotajiem papildus izdevumiem autobusu remontiem, kas paredzēti skolēnu pārvadāšanai. Sociālā aizsardzība Izdevumu izmaiņas skaidrojamas ar precizētajiem izdevumiem inventāra iegādei projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā" realizācijas laikā. Izdevumu daļa novirzīta no Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta. Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi Uz
  47. gada
  48. maiju pašvaldībai ir noslēgti 89 aizņēmumu un 9 galvojumu līgumi. Detalizēts Rēzeknes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu atšifrējuma saraksts ir apskatāms Rēzeknes novada pašvaldības
  49. gada
  50. maija saistošo noteikumu Nr. 33 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
  51. gada
  52. februāra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu
  53. gadam""
  54. pielikumā. Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus
  55. gadā (kopā 1 591 656 EUR): • Nautrēnu apvienības pārvaldes ēkas Rogovkā energoefektivitātes uzlabošana EUR 136 860; • Maltas apvienības pārvaldes Maltas bibliotēkas ēkas energoefektivitātes uzlabošana EUR 159 982; • Nagļu tautas nama, t.sk. apvienības pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana EUR 146 237; • Kaunatas apvienības pārvaldes ēkas Kaunatā energoefektivitātes uzlabošana EUR 276 946; • Elektroautobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldībā, Viļānos EUR 139 999; • Dienas aprūpes centra un darbnīcu izveide Liepu ielā 2B, Viļānos un Grupu dzīvokļu būvniecība Liepu ielā 2B, Viļānos EUR 353 341; • Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 113 720; • Viļānu mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 252 871; • Lendžu administratīvās ēkas, t.sk. kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana EUR
  56. Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs

🔗 Uz oficiālo avotu

MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.