← Latvija

Zaudējis spēku - Grozījumi Dobeles novada domes 2025. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2025. gadam"

Dobeles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16

  1. gada
  2. decembrī Grozījumi Dobeles novada domes
  3. gada
  4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Dobeles novada pašvaldības budžets
  5. gadam" APSTIPRINĀTI ar Dobeles novada domes
  6. gada
  7. decembra lēmumu Nr. 466/20 Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
  8. panta pirmās daļas
  9. punktu un
  10. pantu, "Par pašvaldību budžetiem"
  11. panta pirmo daļu Izdarīt Dobeles novada domes
  12. gada
  13. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Dobeles novada pašvaldības budžets
  14. gadam" šādus grozījumus:
  15. Izteikt
  16. punktu šādā redakcijā: "
  17. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta
  18. gadam ieņēmumus 60 241 656 euro apmērā, izdevumus 67 825 234 euro apmērā un finansēšanas līdzekļus 7 583 578 euro apmērā saskaņā ar 1.,
  19. un
  20. pielikumu".
  21. Izteikt
  22. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības
  23. gada pamatbudžeta ieņēmumi" jaunā redakcijā (
  24. pielikums).
  25. Izteikt
  26. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības
  27. gada pamatbudžeta izdevumi" jaunā redakcijā (
  28. pielikums).
  29. Izteikt
  30. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības
  31. gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" jaunā redakcijā (
  32. pielikums).
  33. Izteikt
  34. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un pārējo saistību apmērs
  35. gadam" jaunā redakcijā (
  36. pielikums). Dobeles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Spridzāns
  37. pielikums
  38. pielikums
  39. pielikums
  40. pielikums Paskaidrojuma raksts Dobeles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "Grozījumi Dobeles novada domes
  41. gada
  42. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Dobeles novada pašvaldības budžets
  43. gadam"" Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības
  44. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi: Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi; Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem; Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
  45. Pamatbudžeta ieņēmumi Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem un citiem prognozētajiem ieņēmumiem, palielināti un precizēti budžeta ieņēmumi, kopsummā par EUR 129 273, tai skaitā: 1.
  46. Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem palielinātas par EUR 82 476 t.sk.; - pamatojoties uz Ministra kabineta
  47. gada
  48. septembra rīkojumu Nr. 627 "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm
  49. gadam" papildus finansējums interešu izglītības programmu mazākumtautību izglītojamajiem nodrošināšanai EUR 2 476; - finansējums invalīdu asistentu pakalpojumiem EUR 80 000 apmērā iestrādāts izdevumos; 1.
  50. Pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumu prognoze palielināta par EUR 40 100 t.sk.: - Dobeles novada izglītības pārvaldes ieņēmumi par izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem EUR 40 100; 1.
  51. Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu prognoze palielināta par EUR 6 697, t.sk.: - SAC Tērvete palielināta ieņēmumu prognoze par sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 3 000 un iestrādāta izdevumos; - Kultūras pārvaldei palielināta ieņēmumu prognoze par sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 2 688 (Bēnes tautas nams EUR 974, Krimūnu tautas nams EUR 1 714) un iestrādāta izdevumos; - Izglītības pārvaldei palielinātā ieņēmumu prognoze par sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 1 009 un iestrādāta izdevumos.
  52. Pamatbudžeta izdevumi Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopsummā par EUR 129 273 Izdevumu finansēšana plānota no papildus saņemtajiem ieņēmumiem. 2.
  53. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par EUR 550, palielinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana starp struktūrvienībām. 2.
  54. Sabiedriskā kārtība un drošība daļā izdevumi palielināti par EUR 3 979, palielinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana starp struktūrvienībām. 2.
  55. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi samazināti par EUR 11 802, samazinājumu veido līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām. 2.
  56. Kultūras un sporta izdevumi palielināti par EUR 9 961, palielinājumu veido izdevumos iestrādātais saņemtais finansējums EUR 2 688 un līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām. 2.
  57. Izglītībai izdevumi precizēti un palielināti par EUR 69 835, palielinājumu veido izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, kā arī izdevumos iestrādāts saņemtais finansējums t.sk.: - papildus finansējums interešu izglītības programmu mazākumtautību izglītojamajiem nodrošināšanai EUR 2 476 iestrādāts izdevumos; - ieņēmumi par izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem EUR 40 100 apmērā iestrādāti izdevumos; - līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 27 259; 2.
  58. Sociālā aizsardzības izdevumi palielināti par EUR 56 750, palielinājumu veido saņemtais finansējums un izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām, t.sk.: - SAC Tērvete palielināta ieņēmumu prognoze par sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 3 000 un iestrādāta izdevumos; - finansējums invalīdu asistentu pakalpojumiem EUR 80 000 apmērā iestrādāts izdevumos; - līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 26
  59. Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja J. Kalniņa

🔗 Uz oficiālo avotu

MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.