← Latvija

Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetu 2026. gadam

Tiesību akts zaudēs spēku

  1. gada
  2. janvārī. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2026/1
  3. gada
  4. februārī Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetu
  5. gadam APSTIPRINĀTS ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 17.02.
  6. sēdes lēmumu Nr. 86 (prot. Nr. 2
  7. §) Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
  8. panta pirmās daļas
  9. punktu,
  10. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem"
  11. un
  12. pantu
  13. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības pamatbudžetu
  14. gadam šādā apmērā (
  15. pielikums): 1.
  16. kārtējā gada ieņēmumi 69 373 236 EUR, 1.
  17. kārtējā gada izdevumi 74 877 628 EUR, 1.
  18. aizdevumu pamatsummas atmaksa 2 802 235 EUR, 1.
  19. aizdevumu saņemšana 3 504 639 EUR, 1.
  20. līdzdalība komersantu pašu kapitālā 27 854 EUR, 1.
  21. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 5 247 782 EUR, 1.
  22. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām 417 940 EUR. 2
  23. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības pamatbudžeta iestāžu, struktūrvienību, projektu un pasākumu tāmes saskaņā ar
  24. pielikumu. 3
  25. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājuma budžetu
  26. gadam šādā apmērā (
  27. pielikums): 3.
  28. kārtējā gada ieņēmumi 2 500 EUR, 3.
  29. kārtējā gada izdevumi 15 900 EUR, 3.
  30. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 13 400 EUR. 4
  31. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un saistību apmēru
  32. gadā un turpmākajos gados (
  33. pielikums). 5
  34. Apstiprināt finansējumu līdzdalības budžetam
  35. gadam 56 703 EUR. 6
  36. Budžeta izpildītāja funkcijas veikt Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestāžu, aģentūru un projektu vadītājiem. 7
  37. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā. 8 Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un izglītības jautājumos A. Radzevičs
  38. pielikums Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
  39. gada
  40. februāra sēdes saistošiem noteikumiem Nr. 2026/1 PAMATBUDŽETS IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI
  41. gadam
  42. pielikums [XLSX]
  43. pielikums Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
  44. gada
  45. februāra sēdes saistošiem noteikumiem Nr. 2026/1 PAMATBUDŽETS IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI
  46. gadam
  47. pielikums [XLSX]
  48. pielikums Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
  49. gada
  50. februāra sēdes saistošiem noteikumiem Nr. 2026/1 ZIEDOJUMI IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME
  51. gadam
  52. pielikums [XLSX]
  53. pielikums Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
  54. gada
  55. februāra sēdes saistošiem noteikumiem Nr. 2026/1 Pārskats par aizņēmumiem, galvojumiem un saistību apmēru
  56. pielikums [XLSX] Pielikums Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
  57. gada
  58. februāra sēdes saistošiem noteikumiem Nr. 2026/1 Paskaidrojuma raksts par Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetu
  59. gadam Novada ekonomiskā un sociālā situācijaDienvidkurzemes novada pašvaldība atrodas Kurzemes dienvidrietumos un tās teritorijas kopplatība ir 3591 kvadrātkilometri. Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, Dienvidkurzemes novadā apvienoti bijušie Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadi. Novada teritorijā, kas atrodas tuvāk valstspilsētai Liepājai un Baltijas jūras krastam, intensīvāk attīstās uzņēmējdarbība un dzīvojamais sektors.
  60. gada budžeta plāns ir sagatavots, domājot par novada teritorijas attīstību, saglabājot esošo infrastruktūru un plānojot novada attīstību.Dienvidkurzemes novada pašvaldībā
  61. gada
  62. janvārī ir deklarēti 33 310 iedzīvotāji, kas salīdzinot gadu iepriekšējā gadu skaitu samazinājies par 689 jeb 2 %.Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.Dienvidkurzemes novada pašvaldības konsolidētais budžets
  63. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas, kā arī no ziedojumu un dāvinājumu budžeta. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.Par budžeta prioritārajām jomām
  64. gadā ir noteikta izglītības pieejamība, sociālo pakalpojumu nodrošināšana, sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja pārvaldīt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetu
  65. gadam" un to pielikumos.Dienvidkurzemes novada pašvaldības
  66. gada budžets ir izstrādāts, balstoties uz Likumu par budžetu un finanšu vadību, likumu "Par pašvaldību budžetiem", Pašvaldību likumu, Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un citu likumu un normatīvo aktu prasībām.Pašvaldības budžeta struktūraRādītāji
  67. gada izpilde EUR
  68. gada budžeta prognoze EURSalīdzinājumsIEŅĒMUMI67 479 52669 375 7362,8 %Pamatbudžeta ieņēmumi67 473 87669 373 2362,8 %Ziedojumi un dāvinājumi5 6502 500-55,8 %IZDEVUMI64 405 08374 893 52816,3 %Pamatbudžeta izdevumi64 395 38074 877 62816,3 %Ziedojumi un dāvinājumi9 70315 90063,9 %FINANSĒŠANA-3 074 4435 517 792 Pamatbudžeta naudas līdzekļi-1 506 2464 829 842-420 %Ziedojumu naudas līdzekļi4 05313 400 Saņemtie aizņēmumi289 6353 504 6391110 %Aizņēmumu atmaksa-1 821 885-2 802 23553,8 %Līdzdalība komersantu pašu kapitālā-40 000-27 854-30,4 %Pamatbudžeta ieņēmumiPamatbudžeta ieņēmumi plānoti 69 373 236 EUR, kas pret iepriekšējā gada izpildi ir vairāk par 2,8 %. Tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts un pašvaldību transferti.Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze saskaņā ar Finanšu ministrijas datiem
  69. gadam 28 183 965 EUR, t. i., par 4,8 % jeb 1 300 479 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā saņemtais IIN. Tā īpatsvars no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem ir 41 %.Nekustamā īpašuma nodokļi (NĪN) tiek plānoti 2 762 447 EUR apmērā, t.i., par 12 % mazāk nekā iekasēts
  70. gadā, un tā īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos sastādīs 4 %. Nekustamā īpašuma nodokli veido nekustamā īpašuma nodoklis par zemi – 2 275 454 EUR, par ēkām un inženierbūvēm – 322 337 EUR un mājokļiem – 164 656 EUR.Finanšu ministrija pamatojoties uz vērtēto ieņēmumu prognozi (IIN un kārtējā gada iekasējamo NĪN prognozi) veikusi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, kā rezultātā no finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 9 273 333 EUR, t.i., par 5 % jeb 464 862 EUR vairāk kā iepriekšējā gadā.Vērtēto ieņēmumu prognozē iekļauta valsts budžeta dotācija, kuru valsts šogad novadam paredzējusi 640 887 EUR, t.i., par 16 503 EUR mazāk kā
  71. gadā.Dabas resursu nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā
  72. gadā tiek plānoti piesardzīgi 500 000 EUR apjomā.Nenodokļu ieņēmumu apjoms Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetā
  73. gadā tiek plānots 810 895 EUR.Tos veido sekojošas ieņēmumu pozīcijas:Nenodokļu ieņēmumi
  74. gada izpilde EUR
  75. gada budžeta prognoze EURSalīdzinājumsKopā:3 416 096810 895-76 %Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no nesamaksātas pirkuma daļas, dividendes, procentu ieņēmumi par depozītiem82 15250 680-38 %Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas73 90374 4001 %Naudas sodi un sankcijas20 24319 200-5 %Pārējie nenodokļu ieņēmumi83 197292 830252 %Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas3 156 601373 785-88 %Pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 2 105 916 EUR apmērā jeb 3 % apmērā no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, un tie plānoti par 0,5 % mazāk kā saņemts iepriekšējā gadā.Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
  76. gada izpilde EUR
  77. gada budžeta prognoze EURSalīdzinājumsKopā:2 117 2442 105 916-0,5 %Maksa par izglītības pakalpojumiem497451507 0601,9 %Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem1 7881 8000,7 %Ieņēmumi par nomu un īri899 591933 3813,8 %Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem508 679512 5100,8 %Citi pašu ieņēmumi209 735151 165-27,9 %Mērķdotācijas (valsts budžeta transferti) apjoms no valsts budžeta
  78. gadā tiek plānots 19 991 398 EUR apmērā, t.i., par 4,8 % jeb 921 695 EUR vairāk kā saņēmām
  79. gadā.Lielāko mērķdotāciju apjomu pašvaldībā saņems izglītības nozare – 15 346 672 EUR, t.i., par 1 % vairāk kā gadu iepriekš. Mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai no Satiksmes ministrijas plānota 1 809 875 EUR apmērā. No Nacionālās veselības dienesta plānojam saņemt 214 875 EUR jeb 0,2 % vairāk nekā
  80. gadā pagastu feldšerpunktu uzturēšanai un mājas aprūpes nodrošināšanai.Sociālajā jomā valsts mērķdotācijas plānotas 1 464 002 EUR apjomā, t.sk. 972 902 EUR asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, 451 000 EUR sociāliem pabalstiem.Iepriekšējā gadā saņēmām no valsts ES līdzfinansēto projektu īstenošanai 2 000 926 EUR, bet
  81. gadā plānojam saņemt 5 100 534 eiro, t.i., 1,5 reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pašvaldība plāno saņemt lielākos līdzfinansējumus šādiem investīciju projektiem:Projektu nosaukumi
  82. gada budžeta prognoze EURPriekules vidusskolas infrastruktūras uzlabošana1 359 007Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība811 822ERAF – Sociālo mājokļu (ēku) atjaunošana460 900EJZAF – Tirgus ielas pārbūve zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē – Pāvilosta233 099ESF+ Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām173 202Vides pieejamības nodrošināšana Avotu ielā 2, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā, Nr.3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/009154 892Vaiņodes vidusskolas infrastruktūras uzlabošana150 000ESF+ Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām – Aizpute146 626Zivju izkraušanas vietas atjaunošana Nīcas pagasta Jūrmalciemā146 218Sadarbība starp ugunsdrošības dienestiem, lai stiprinātu katastrofu riska novēršanu un pārvaldību uz Latvijas un Lietuvas robežas120 117Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana DIENVIDKURZEMES novadā101 403Pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā101 241Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānoti 600 000 EUR. Savukārt citām pašvaldībām par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānots pārskaitīt 434 300 EUR, t.i., par 12 % mazāk kā samaksāts iepriekšējā gadā.Pamatbudžeta izdevumiPamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms prognozēts 74 877 628 EUR apmērā, t.i., par 16,3 % jeb 10 482 248 EUR vairāk kā iepriekšējā gada izpilde.Dienvidkurzemes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, t.i., izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, t.sk. pašvaldības, izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālo dienestu uzturēšanai, vides aizsardzības pasākumu finansēšanai, pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai, samaksai par pakalpojumiem pašvaldības vajadzībām, piem., pašvaldības funkciju izpildei sociālajā un izglītības jomā, sabiedriskajām organizācijām un privātajam sektoram, pabalstiem trūcīgiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, investīciju projektu finansēšanai, līdzfinansējumiem ES fondu projektu apguvei.Vislielākais izdevumu apjoms
  83. gada novada budžetā plānots izglītības nozarei – 34 737 441 EUR, kas sastāda 46 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, un izdevumu pieaugums pret iepriekšējā gada izpildi 11 %. Izdevumi plānoti novada izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, izglītības papildus pakalpojumiem kā ēdināšanai un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, auklēm, asistentiem, kā arī remontdarbiem un investīcijām izglītības iestādēs.Sabiedriskās kārtības uzturēšanas izdevumi tiek plānoti 1 364 857 EUR apmērā, kas sastāda 1,8 % no kopējiem izdevumiem, un tie palielināti par 7 % salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi. Tajos ietverti novada kopējie pašvaldības policijas uzturēšanas izdevumi 864 814 EUR apjomā, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izdevumi 301 050 EUR apmērā, kā arī ES LAT-LIT, ERAF līdzfinansēts projekts "Sadarbība starp ugunsdrošības dienestiem, lai stiprinātu katastrofu riska novēršanu un pārvaldību uz Latvijas un Lietuvas robežas" – 175 503 EUR apmērā, un ERAF projekts "Prioritāri noteikto patvertņu pielāgošana un aprīkošana" – 23 490 EUR.Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi
  84. gadā plānoti 6 028 027 EUR apmērā, t.i., par 9 % vairāk salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi.Ekonomiskās darbības nozarēm paredzēts izlietot 6 199 595 EUR jeb 8,3 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, t.i., par 32 % vairāk kā iepriekšējā gadā izlietots. Sadaļas lielākā summa 2 661 155 EUR paredzēta transporta infrastruktūras uzturēšanai un sakārtošanai, kas ir 7 % vairāk kā iepriekšējā gadā izlietots. Valsts mērķdotācijas izdevumu apjoms autoceļu uzturēšanai plānots 1 912 820 EUR apmērā.Ekonomiskās darbības sadaļa
  85. gada izpilde EUR
  86. gada budžeta prognoze EURSalīdzinājumsKopā:4 693 7136 199 59532 %Nodarbinātības pasākumi226 037273 28921 %Būvvalde515 839849 93665 %Transports2 495 4342 661 1557 %Tūrisms601 546595 017-1 %Nekustamā īpašuma daļa738 606907 55623 %Citas nozares116 251912 642685 %No Nodarbinātības valsts aģentūras paredzēts finansējums 44 684 EUR, bet vasarā plānots saņemt jauniešu nodarbinātības apmaksai 228 605 EUR. Būvvaldes uzturēšanas izmaksās ir paredzēti līdzekļi pašvaldību ēku tehniskā atzinuma sagatavošanai 100000 EUR. Tūrisma nozarē plānotas investīcijas 102 330 EUR projektā "Iekļaujoši un pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā" (Inclusive and accessible Green Railways in Estonia and Latvia) Nr. EE-LV00057, 102 408 EUR – projektam " Panorāmas maršruta attīstība – DIENVIDKURZEME", un 12 687 EUR projektam "Putnu vērošanas tīkls Baltijas jūras piekrastē". Citām nozarēm paredzēti līdzekļi projektam "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi Pāvilostas piekrastē" – 73 642 EUR, energopārvaldības plāna izstrādei – 67 427 EUR, pašvaldības līdzfinansējuma konkursam uzņēmējdarbības veicināšanai – 67 000 EUR, NVO un iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam – 40 000 EUR, uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem – 46 000 EUR, un valsts noteiktam iedzīvotāju līdzdalības budžetam ieskaitot iepriekšējā gada neizlietoto finansējumu – 93 266 EUR.Vides aizsardzībai no novada budžeta plāno izlietot 0,7 % jeb 519 409 EUR, t.sk. meliorācijas sistēmu uzturēšanai, vides sakopšanai un vides piesārņojuma mazināšanai, kā arī kanalizācijas notekūdeņu projektu izstrāde Vaiņodei un Pāvilostai.Novada budžeta izdevumu daļā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atvēlēti 14 % no pamatbudžeta izdevumiem jeb 10 610 885 EUR, t.i., 29 % vairāk kā iepriekšējā gadā.Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
  87. gada izpilde EUR
  88. gada budžeta prognoze EURSalīdzinājumsKopā:8 229 67410 610 88529 %Komunālā pārvalde3 644 0834 673 28428 %Mājokļu attīstība518 8681 125 452117 %Ūdensapgāde28334422 %Ielu apgaismošana551 782396 600-28 %Pārējā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība3 514 6584 415 20526 %Mājokļu attīstības sadaļā ievērojamu izdevumu daļa sastāda pašvaldības neizīrēto dzīvokļu uzturēšana. Dzīvojamā fonda uzlabošanai paredzētas izmaksas ERAF līdzfinansētos projektos sociālo mājokļu atjaunošanai 90 000 EUR. Lielākais izmaksu pieaugums plānots projektam "Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība" – 2 099 488 EUR. Iepriekšējā gada īstenotais projekts ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu ļauj šajā gadā paredzēt līdzekļus 396 600 EUR apmērā, kas ir par 28 % mazāk kā gadu iepriekš, tomēr apgaismojuma uzturēšanas izmaksas plānotas par 11 % vairāk kā gadu iepriekš. Finansējums paredzēts pašvaldības teritorijas sakopšanai, kapsētu uzturēšanai, kā arī ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izveides līdzfinansēšanas programmai 75 000 EUR, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas konkursam 66 873 EUR, vēsturiskās apbūves atjaunošanas līdzfinansējuma programmai 50 000 EUR, tehniskās dokumentācijas izstrādei pašvaldības infrastruktūras atjaunošanai, uzlabošanai, modernizēšanai – 70 000 EUR.Veselības aprūpei atvēlēts vismazāk 1,2 % no pamatbudžeta izdevumiem, t.i., 917 130 EUR, bet pret iepriekšējā gada izpildi plānots 14 % pieaugums.Budžetā atpūtai, sportam un kultūrai paredzēts izlietots 8,1 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, t.i., 6 036 976 EUR, kas ir par 12 % vairāk kā iztērēts iepriekšējā gadā.Atpūtas, sporta un kultūras pasākumi
  89. gada izpilde EUR
  90. gada budžeta prognoze EURSalīdzinājumsKopā:5 394 4776 036 97612 %Kultūras pārvalde164 084218 70033 %Bibliotēkas831 388912 00610 %Muzeji un senlietu krātuves529 529584 78710 %Kultūras centri un saieta nami1 963 7172 044 1824 %Kultūras projekti, Dziesmu un deju svētki127 5820-100 %Sporta pasākumi un sporta iestāžu uzturēšana1 778 1772 277 30128 %Sociālajai aizsardzībai šajā gadā plānoti 8 463 308 EUR, kas sastāda 11,3 % no pamatbudžeta izdevumiem, kas par 35 % vairāk nekā iepriekšējā gadā (6 242 071). Sociālajiem pabalstiem
  91. gada budžetā paredzēts finansējums 3 333 960 euro, t.i., par 12 % vairāk kā izlietots iepriekšējā gadā. Pēc Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā pašvaldība cenšas sniegt dažādu pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas šobrīd budžeta prognozē paredzēts 112 634 euro apmērā. Lielākie projekta līdzekļi plānoti apgūt 754 008 EUR ESF projektā "Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām".Kopējā pašvaldības pamatbudžeta atlīdzības summa plānota 42 222 397 EUR apmērā, kas sastāda 56 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Atbilstoši izmaiņām Ministru kabineta
  92. gada
  93. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" pašvaldība palielināja minimālās mēnešalgas darbiniekiem no 740 euro līdz 780 euro.Izdevumi precēm un pakalpojumiem plānoti 16 370 919 euro apmērā, kas palielināti par 5,4 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un tie sastāda 22 % no kopējiem izdevumiem. Sadaļas lielāko daļu veido pašvaldības remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 5 325 962 EUR apmērā.Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)
  94. gada izpilde EUR
  95. gada budžeta prognoze EURSalīdzinājumsKopā:5 501 4525 325 962-3 %Ēku, būvju un telpu būvdarbi390 533501 28028 %Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts648 077748 14315 %Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana144 097162 65013 %Nekustamā īpašuma uzturēšana2 275 8171 840 455-19 %Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana2 022 3132 021 3770 %Apdrošināšanas izdevumi (neskaitot īpašumu apdrošināšanu)1 8242 43634 %Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi18 79049 621164 %Maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem plānoti 2,320 milj. euro, t.i., 3,5 % vairāk kā samaksāts
  96. gadā (2,241). Degvielai plānoti 1,11 milj. EUR, iepriekšējā gadā par 14 % izlietots mazāk (0,973), bet kurināmam – 416 320 EUR, t.i., par 36 % vairāk nekā iepriekšējā gadā (307 010), jo pašvaldība kā kurināmo sāk iepirkt gāzi.Sociālo pabalstu un kompensāciju apmērs kopsummā plānots 3 504 100 euro, t.i., par 12 % vairāk kā iepriekšējā gadā (3 132 283), un tā īpatsvars no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem sasniedz 4,7 %.Dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām pamatojoties uz domes lēmumiem plānotas 870 290 euro apmērā, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir 2,3 reizes vairāk kā izsniegts
  97. gadā.Aizdevuma procentu maksājumi Valsts kasē plānoti 456 061 EUR apmērā, t.i. par 28 % mazāk kā gadu iepriekš (641 678).Kapitālieguldījumi plānoti 14,7 % no kopējiem izdevumiem jeb 10 989 149 EUR un tas ir 2 reizes vairāk kā iepriekšējā gadā apgūts (5 402 140).Lielākie kapitālieguldījumu objekti šogad plānoti sekojoši EUR:Projekta nosaukumsIzdevumiProjekts – Priekules vidusskolas infrastruktūras uzlabošana2 162 891Projekts – Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība – (Aizpute, Grobiņa, Priekule)2 099 488Projekts – Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām (ESF+) – DIENVIDKURZEME754 008Projekts – ERAF – Sociālo mājokļu (ēku) atjaunošana – DIENVIDKURZEME600 000Projekts – EJZAF – Tirgus ielas pārbūve zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē – Pāvilosta412 341Projekts – Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sociālā dienesta ēkās Avotu iela 2, Aizpute – DIENVIDKURZEME351 808Projekts – Vaiņodes vidusskolas infrastruktūras uzlabošana338 060Projekts – Priekules pilsētas tranzīta ielu seguma vienkāršotā atjaunošana
  98. kārta – Priekule251 677Projekts – Sporta infrastruktūras "betona skeitparks" izveide – Aizpute196 140Projekts – Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām (ESF+) – Aizpute180 662Projekts – Sadarbība starp ugunsdrošības dienestiem, lai stiprinātu katastrofu riska novēršanu un pārvaldību uz Latvijas un Lietuvas robežas – DIENVIDKURZEME175 503Projekts – Priekules vidusskolas stadiona atjaunošana174 566Projekts – Āra nojumju izveides programma pirmsskolas izglītības iestādēs144 172Projekts – Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana DIENVIDKURZEMES novadā109 424Projekts – Panorāmas maršruta attīstība – DIENVIDKURZEME102 408Projekts – Pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā102 330FinansēšanaPašvaldības iecerētiem investīciju projektiem plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē, kā arī ES līdzfinansētiem projektiem ar saņemto fondu līdzfinansējumu būs jāsedz aizņemtie līdzekļi Valsts kasē, ja tie attiecināmi uz projektu. Plānotie kredīta aizņēmumi:Projekta nosaukumsPlānotā aizņēmuma summa EURPlānotā atmaksājamā summa EURKopā:3 504 639-2 802 235Priekules vidusskolas infrastruktūras uzlabošana1 629 000-900 000Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība500 000 Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām (ESF+)464 644 ERAF – Sociālo mājokļu (ēku) atjaunošana300 000 EJZAF – Tirgus ielas pārbūve zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē – Pāvilosta299 381 Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sociālā dienesta ēkās Avotu iela 2, Aizpute241 443 Durbes stadiona atjaunošana un ģērbtuves/inventāra uzglabāšanas telpas novietošana, Zāļu iela 2, Durbe70 171-52 500Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Liepājas ielas mikrorajons – Priekule -47 634Iepriekšējo gadu aizņēmumu pamatsummas atmaksa pēc grafika -1 802 101Ziedojumi un dāvinājumiZiedojumu ieņēmumi
  99. gadam plānoti 2 500 EUR apmērā, kas paredzēti Māteru Jura Kazdangas pamatskolas izglītojamo ēdināšanai. Kopējie ziedojumu izdevumi plānoti 15 900 EUR apmērā. Ziedojumu kontā ir naudas līdzekļu atlikumi pašvaldības iestādēm pēc ziedotāju mērķiem 13 400 EUR apmērā. Tie ir sekojoši:Pašvaldības iestādeZiedojuma mērķisSumma EURNīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvaldeBalvas sporta pasākumos 355-;Inventārs senlietu krātuvei 251-;606Aizputes vidusskolaStipendijas skolēniem 4793,-;Ēdināšanas izdevumi 1623,-6 416Vaiņodes vidusskolaInventāram -273,-;Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai -91,-Konkursa Štepseles ceļojuma balva kultūras pasākumu biļešu iegādei 99,-463Dzērves pamatskolaRožu stādu iegādei123Māteru Jura Kazdangas pamatskolaĒdināšanas izdevumiem8 080Dienvidkurzemes novada Sporta pārvaldes administrācijaIzdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai Kazdangas taku maratonam212Pašvaldības aizņēmumi un galvojumiDienvidkurzemes novada pašvaldībai aizņēmumu kopsumma uz
  100. gada sākumu 16,668 milj. euro, bet atmaksājamā summa šogad 1,821 milj. euro. Skat. saistošo noteikumu
  101. pielikumā.Dienvidkurzemes novada pašvaldībai ir 6 galvojumu līgumi pašvaldības kapitālsabiedrībām un 1 studiju kredīta līgums. Kopējā galvojuma neatmaksātā summa uz
  102. gada sākumu ir 1 072 345 EUR.Pašvaldības kopējās parādsaistības uz
  103. gada sākumu sasniedza 21,535 milj. euro. Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un izglītības jautājumos A. Radzevičs

🔗 Uz oficiālo avotu

MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.