Ustawaz dnia 6 lipca 2001 r.o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry - 2006” Spis treści Treść ustawy Załącznik Nr 1 - Planowany model finansowania „Programu dla Odry - 2006” - nakłady
roczne 2002-2016; poziom cen 2001 Załącznik Nr 2 - Planowane środki finansowe na realizację zadań „Programu dla Odry - 2006” Załącznik Nr 3 - Planowane nakłady na realizację „Programu dla Odry - 2006” w zakresie zadań inwestycyjnych; poziom cen 2001 r. Załącznik Nr 4 - Planowane nakłady na realizację „Programu dla Odry - 2006” w zakresie zadań modernizacyjnych Treść ustawy Art.
- Ustanawia się wieloletni „Program dla Odry - 2006”, zwany dalej „Programem”, obejmujący swym zakresem modernizację Odrzańskiego Systemu Wodnego.
- Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499 i Nr 88, poz. 961) i jest realizowany w latach 2002-
- Art.
- W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące: 1) zbudowania systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, 2) ochrony środowiska przyrodniczego i czystości wód, 3) usunięcia szkód powodziowych, 4) prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego oraz renaturyzacji ekosystemów, 5) zwiększenia lesistości, 6) utrzymania i rozwoju żeglugi śródlądowej, 7) energetycznego wykorzystania rzek. Art.
- Program jest realizowany przez Radę Ministrów. Art.
- Rada Ministrów ustanawia Pełnomocnika Rządu do Spraw „Programu dla Odry - 2006”, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.
- Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministrów właściwych do spraw gospodarki wodnej i środowiska.
- Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres udzielonych Pełnomocnikowi upoważnień, sposób sprawowania nadzoru nad jego działalnością oraz sposób zapewnienia Pełnomocnikowi obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej, wraz ze wskazaniem sposobu finansowania jego działalności. Art.
- Tworzy się Komitet Sterujący „Programu dla Odry - 2006”, zwany dalej „Komitetem”, jako organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów.
- W skład Komitetu wchodzą: 1) Pełnomocnik jako Przewodniczący, 2) po jednym przedstawicielu ministrów właściwych do spraw: gospodarki wodnej, finansów publicznych, administracji publicznej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, gospodarki, transportu, gospodarki morskiej i środowiska, 3) przedstawiciel Komitetu Integracji Europejskiej, 4) po jednym przedstawicielu wojewodów i zarządów województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, 5) trzej przedstawiciele nauki reprezentujący dziedziny ekologii, gospodarki wodnej i ochrony wód, 6) trzej przedstawiciele organizacji ekologicznych wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje.
- Pracami Komitetu kieruje Prezydium, w skład którego wchodzi Przewodniczący oraz dwóch członków Komitetu powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów.
- Do zadań Komitetu należy: 1) ustalanie kierunków realizacji zadań, 2) inicjowanie działalności związanej z realizacją zadań Programu, 3) ocenianie stanu prac oraz wyznaczanie kierunków ich realizacji, 4) opiniowanie i inicjowanie aktów prawnych związanych z realizacją zadań Programu, 5) prowadzenie konsultacji społecznych przy realizacji Programu oraz poszczególnych inwestycji przewidzianych w Programie.
- Komitet działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów. Art.
- Łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mogą przekroczyć kwoty 9 048 960 386 zł, w tym 5 561 591 582 zł z budżetu państwa, ustalonej w cenach zadań z roku 2001 i przeliczanej na ceny z roku realizacji zadań. Art.
- Planowane nakłady w poszczególnych latach na realizację zadań, o których mowa w art. 2, oraz planowaną strukturę środków finansowych w realizacji zadań inwestycyjnych określają odpowiednio załączniki nr 1-
- Art.
- Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, nie później niż do dnia 31 marca, roczną informację o realizacji zadań wynikających z Programu. Art.
- Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Załącznik Nr 1 - Planowany model finansowania „Programu dla Odry - 2006” - nakłady roczne 2002-2016; poziom cen 2001 Nakłady ogółem Nakłady i lata realizacji Lp. Komponenty 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Lasy 298 483 325 5 908 221 8 271 509 11 816 442 17 724 663 23 160 226 23 160 226 23 160 226 23 160 226 23 160 226 23 160 226 23 160 226 23 160 226 23 160 226 23 160 226 23 160 226 2 Oczyszczalnie ścieków 3 565 611 374 44 311 658 62 627 143 147 705 525 265 869 945 295 411 050 274 968 605 274 968 605 274 968 605 274 968 605 274 968 605 274 968 605 274 968 605 274 968 605 274 968 605 274 968 605 3 Budowle regulacyjne 1 042 942 804 42 586 457 61 445 498 101 857 730 118 046 256 124 781 628 110 223 771 96 185 838 60 736 512 60 618 347 51 992 345 56 128 100 56 128 100 40 766 725 33 086 038 28 359 461 4 Budowle przeciwpowodziowe 3 098 542 871 153 613 746 191 190 032 264 026 580 177 246 630 210 332 668 281 054 073 300 811 164 280 640 498 275 996 636 269 414 878 225 694 042 167 793 476 124 072 641 96 894 824 79 760 984 5 Zagospodarowanie przestrzenne 35 449 326 1 181 644 2 363 288 5 908 221 5 908 221 5 908 221 4 726 577 1 181 644 1 181 644 1 181 644 1 181 644 1 181 644 1 181 644 1 181 644 1 181 644 0 6 Ochrona przyrody 241 646 239 3 544 933 3 544 933 5 317 399 11 816 442 11 816 442 17 724 663 17 724 663 21 269 596 21 269 596 21 269 596 21 269 596 21 269 596 21 269 596 21 269 596 21 269 596 7 Monitoring przeciwpowodziowy 401 759 028 70 898 652 82 715 094 106 347 978 70 898 652 70 898 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Odbudowa i modernizacja wałów 364 525 419 119 523 311 104 150 120 38 757 930 40 530 396 21 505 924 22 687 569 17 370 170 0 0 0 0 0 0 0 0 RAZEM 9 048 960 386 441 588 622 516 307 617 681 737 805 708 041 205 763 814 811 734 545 484 731 402 310 661 957 081 657 195 054 641 987 294 602 402 213 544 501 647 485 419 437 450 560 933 427 518 872 Załącznik Nr 2 - Planowane środki finansowe na realizację zadań „Programu dla Odry - 2006” POZIOM CEN 2001 r. Nakłady i lata realizacji Suma/Procent 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Budżet państwa 965 249 698 44 234 511 56 959 519 81 554 245 67 719 692 77 706 323 89 080 884 89 942 053 79 267 723 78 242 885 75 098 675 66 499 727 54 016 515 41 518 141 34 122 537 29 286 269 10,67 0,49 0,63 0,90 0,75 0,86 0,98 0,99 0,88 0,86 0,83 0,74 0,60 0,46 0,38 0,32 2 NFOŚiGW oraz WFOŚiGW*)Obejmuje dotacje i pożyczki przyznawane wg zasad obowiązujących w Funduszach (NFOŚiGW oraz WFOŚiGW). 1 914 440 851 50 872 050 67 083 979 114 058 283 137 422 462 154 111 474 161 789 772 162 625 444 152 469 750 151 589 777 148 650 884 141 415 799 130 738 785 119 604 275 113 056 478 108 951 638 21,16 0,56 0,74 1,26 1,52 1,70 1,79 1,80 1,69 1,67 1,64 1,56 1,45 1,32 1,25 1,20 3 Kredyty od instytucji finansowych (np EBI, BRRE) 1 862 067 426 240 358 247 250 910 329 237 906 335 188 206 380 179 137 261 124 938 195 121 050 586 90 661 651 89 471 145 85 669 205 75 772 934 61 297 793 46 527 240 37 812 614 32 347 510 20,58 2,66 2,77 2,63 2,08 1,98 1,38 1,34 1,00 0,99 0,95 0,84 0,68 0,51 0,42 0,36 4 Fundusze Unii Europejskiej 2 734 274 459 85 779 712 112 057 060 179 400 223 195 014 048 220 180 002 235 766 460 237 768 165 219 541 894 217 875 185 212 552 469 198 697 691 178 432 492 157 753 719 145 553 243 137 902 096 30,22 0,95 1,24 1,98 2,15 2,43 2,61 2,63 2,43 2,41 2,35 2,20 1,97 1,74 1,61 1,52 5 Inne (gminy, prywatne) 1 572 927 952 20 324 102 29 296 729 68 818 719 119 678 623 132 679 752 122 970 173 120 016 062 120 016 062 120 016 062 120 016 062 120 016 062 120 016 062 120 016 062 120 016 062 119 031 359 17,38 0,22 0,32 0,76 1,32 1,47 1,36 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,31 RAZEM [PLN] 9 048 960 386 441 568 622 516 307 616 681 737 805 708 041 205 763 814 812 734 545 484 731 402 310 661 957 080 657 195 054 641 987 295 602 402 213 544 501 647 485 419 437 450 560 934 427 518 872 RAZEM [%] 100 4,88 5,71 7,53 7,82 8,44 8,12 8,08 7,32 7,26 7,09 6,66 6,02 5,36 4,98 4,72 Pełne zaangażowanie budżetu państwa [PLN](poz. 1,3 oraz 4) [%] ceny poziom 2001 r. 5 561 591 582 370 372 470 419 926 908 498 860 803 450 940 120 477 023 585 449 785 540 448 760 804 389 471 268 385 589 215 373 320 348 340 970 352 293 746 800 245 799 100 217 488 394 199 535 875 100 6,66 7,55 8,97 8,11 8,58 8,09 8,07 7 6,93 6,71 6,13 5,28 4,42 3,91 3,59 *) Obejmuje dotacje i pożyczki przyznawane wg zasad obowiązujących w Funduszach (NFOŚiGW oraz WFOŚiGW). Załącznik Nr 3 - Planowane nakłady na realizację „Programu dla Odry - 2006” w zakresie zadań inwestycyjnych; poziom cen 2001 r. Lp. Opis zadania Suma Nakłady i lata realizacji 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.
- Zakończenie budowy zbiornika Kozielno oraz Topola 26 941 488 26 941 488
- Budowa zbiornika Racibórz i polderu Buków 496 290 564 23 632 884 23 632 884 70 898 652 35 449 326 47 265 768 59 082 210 59 082 210 59 082 210 59 082 210 59 082 210 2.
- Polder Buków 11 816 442 11 816 442 2.
- Zbiornik Racibórz 484 474 122 11 816 442 23 632 884 70 898 652 35 449 326 47 265 768 59 082 210 59 082 210 59 082 210 59 082 210 59 082 210
- Kamieniec Ząbkowicki 529 376 602 47 265 768 23 632 884 34 267 682 56 128 100 64 990 431 72 080 296 100 439 757 63 808 787 66 762 897
- Dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce 293 201 375 30 309 174 35 212 997 47 265 768 41 593 876 41 357 547 44 288 025 29 541 105 23 632 884
- Zakończenie budowy jazu Lipki 27 047 836 10 504 817 10 634 798 5 908 221
- Budowa jazu Chróścice 30 722 749 5 908 221 5 908 221 7 089 865 5 908 221 5 908 221
- Budowa jazu Ujście Nysy 41 357 547 5 908 221 5 908 221 7 089 865 7 680 687 7 680 687 7 089 865
- Budowa jazu Oława 35 449 326 5 908 221 7 089 865 8.27.1 509 8 271 509 5 908 221
- Zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry 408 837 077 0 5 908 221 17 724 663 27 177 817 38 994 259 61 268 252 73 935 478 44 311 658 38 249 823 30 722 749 27 177 817 28 595 790 5 908 221 5 908 221 2 954 111 9.
- Rzymówka na rzece Kaczawie - polder 28 359 461 590 822 1 181 644 1 181 644 1 181 644 1 181 644 2 363 288 5 908 221 5 908 221 5 908 221 2 954 111 9.
- Grobla na rzece Nysa Mała 13 128 067 1 902 447 2 363 288 2 363 288 2 363 288 2 363 288 1 772 466 9.
- Pielgrzymka na rzece Skora 23 491 087 4 419 349 4 218 470 4 135 755 4 218 470 3 544 933 2 954 111 9.
- Wielowieś-Klasztorna na rzece Prosna 124 072 641 5 908 221 5 908 221 5 908 221 17 724 663 23 632 884 23 632 884 11 816 442 17 724 663 11 816 442 9.
- Pozostałe w dorzeczu Warty 219 785 821 11 816 442 21 269 596 21 269 596 30 722 749 42 539 191 24 814 528 12 761 757 11 816 442 20 087 951 22 687 569
- Modernizacja systemu ochrony od powodzi miast w dolinie górnej Odry 841 850 594 67 353 719 134 707 439 75 625 229 44 902 480 43 720 835 47 785 691 17 724 663 17 724 663 21 269 596 60 263 854 69 126 186 73 025 612 66 999 226 54 355 633 47 265 768 10.
- Ochrona od powodzi Raciborza 23 632 884 11 816 442 11 816 442 10.
- Ochrona od powodzi Koźla 53 173 989 11 816 442 23 632 884 17 724 663 10.
- Ochrona od powodzi Opola 105 168 334 9 453 154 15 361 375 24 814 528 17 724 663 17 724 663 20 087 951 10.
- Ochrona od powodzi Wrocławia 590 160 379 29 541 105 54 355 633 23 632 884 17 724 663 17 724 663 19 426 231 17 724 663 17 724 663 21 269 596 60 263 854 69 126 186 73 025 612 66 999 226 54 355 633 47 265 768 10.
- Ochrona od powodzi Słubic 69 717 008 4 726 577 29 541 105 9 453 154 9 453 154 8 271 509 8 271 509
- Ochrona od powodzi Ziemi Kłodzkiej 322 588 867 24 460 035 28 359 461 23 632 884 21 269 596 21 269 596 23 632 884 34 267 682 34 267 682 28 359 461 14 179 730 21 269 596 24 814 528 15 715 868 7 089 865 0 11.
- Przedsięwzięcia na rzece Biała Lądecka 100 439 757 827 151 4 726 577 3 544 933 3 544 933 3 544 933 5 908 221 10 634 798 10 634 798 8 271 509 7 089 865 12 998 086 12 998 086 8 626 003 7 089 865 11.
- Przedsięwzięcia na rzece Bystrzyca Dusznicka 92 168 248 5 908 221 5 908 221 5 908 221 5 908 221 5 908 221 9 453 154 9 453 154 9 453 154 7 089 865 8 271 509 11 816 442 7 089 865 11.
- Przedsięwzięcia na rzece Ścinawka 59 082 210 5 908 221 5 908 221 5 908 221 5 908 221 5 908 221 5 908 221 8 271 509 8 271 509 7 089 865 11.
- Przedsięwzięcia ochrony bezpośredniej miasta Kłodzka 70 898 652 17 724 663 11 816 442 8 271 509 5 908 221 5 908 221 5 908 221 5 908 221 5 908 221 3 544 933
- Prace modernizacyjne w dolinie Nysy Kłodzkiej od Zb. Nysa do Skorogoszczy (w tym miasta Nysa i Lewin Brzeski) 177 246 630 11 745 543 11 816 442 11 816 442 11 887 341 17 724 663 11 816 442 11 816 442 17 724 663 17 724 663 17 724 663 11 816 442 11 816 442 11 816 442
- Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty 668 219 795 16 543 019 17 724 663 34 504 011 58 018 730 58 609 552 52 937 660 53 646 647 53 646 647 53 764 811 51 401 523 51 992 345 51 401 523 43 130 013 36 630 970 34 267 682 13.
- Odcinek od Lubiąża do ujścia Warty oraz rzeki dorzecza Warty 438 980 820 10 634 798 11 816 442 21 860 418 39 585 081 39 703 245 34 149 517 35 449 326 35 449 326 35 449 326 33 086 038 33 676 860 33 676 860 27 768 639 24 223 706 22 451 240 13.
- Odcinek od ujścia Warty do Szczecina 229 238 975 5 908 221 5 908 221 12 643 593 18 433 650 18 906 307 18 788 143 18 197 321 18 197 321 18 315 485 18 315 485 18 315 485 17 724 663 15 361 375 12 407 264 11 816 442
- Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą 364 525 419 119 523 311 104 150 120 38 757 930 40 530 396 21 505 924 22 687 569 17 370 170 Razem 4 263 655 868 319 268 446 360 330 582 379 236 890 310 299 767 325 897 470 385 605 952 380 099 490 322 470 702 320 071 964 304 864 204 267 642 411 209 741 846 151 841 280 124 072 641 102 212 223 Załącznik Nr 4 - Planowane nakłady na realizację „Programu dla Odry - 2006” w zakresie zadań modernizacyjnych POZIOM CEN 2001 Lp. Opis zadania Suma [PLN] Nakłakłady i lata realizacji 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.
- Modernizacja śluz Kanału Gliwickiego 93 349 892 9 453 154 9 453 154 9 453 154 8 271 509 8 271 509 8 271 509 7 089 865 7 089 865 5 908 221 5 908 221 4 726 577 4 726 577 4 726 577
- Modernizacja śluz Odry skanalizowanej 95 240 523 9 453 154 10 162 140 9 453 154 8 271 509 8 271 509 8 271 509 7 089 865 7 089 865 5 908 221 5 908 221 5 908 221 4 726 577 4 726 577
- Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego 59 082 210 11 816 442 11 816 442 11 816 442 11 816 442 11 816 442
- Modernizacja systemów suchych zbiorników przeciwpowodziowych w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, Kaczawy i Bobru 236 328 840 5 908 221 11 816 442 17 724 663 23 632 884 23 632 884 23 632 884 23 632 884 23 632 884 23 632 884 23 632 884 17 724 663 17 724 663 RAZEM 484 001 465 0 0 30 722 750 37 339 957 42 539 192 46 084 123 51 992 344 40 175 902 37 812 614 37 812 614 35 449 326 35 449 326 34 267 682 27 177 817 27 177 817 Pokaż całość