← België

Règlement n° 09/01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2009 sanctionné par arrêté du Collège n° 09/211

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 24 AVRIL 2009. - Règlement n° 09/01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2009 sanctionné par arrêté du Collège n° 09/211 Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, recettes - de l'année 2009 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit Augmentation Diminution Nouveau crédit Années précédentes 4.013.790,93 + 3.986.209,07 8.000.000,00 Transferts 14.653.810,00 + 1.109.482,50 15.763.292,50 Elishout - école pour l'alimentation 3.834.000,00 + 11.500,00 3.845.500,00 Kasterlinden 2.618.000,00 + 20.000,00 2.638.000,00 Kasterlinden - résidence pour jeunes 118.000,00 + 5.000,00 123.000,00 Politique culturelle générale 3.270.000,00 + 10.266,00 3.280.266,00 Arts, patrimoine culturel et musées 502.000,00 + 9.000,00 511.000,00 Centre culturels 782.000,00 + 2.605,00 784.605,00 Santé 178.900,00 + 51.000,00 229.900,00 Total de la modification + 5.205.062,57 Total général du budget après la modification budgétaire 138.995.195,93 + 5.205.062,57 144.200.258,50 Art. 2.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2009 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit Augmentation Diminution Nouveau crédit Transferts 31.453.520,00 + 3.414.800,00 34.868.320,00 Administration générale 5.247.600,00 + 55.000,00 5.302.600,00 Administration 14.487.750,00 + 653.000,00 15.140.750,00 Enseignement 7.772.680,00 + 60.000,00 7.832.680,00 CVO - Elishout - COOVI 2.518.000,00 + 15.000,00 2.533.000,00 Elishout - école pour l'alimentation 4.383.000,00 + 4.000,00 4.387.000,00 Kasterlinden 3.783.000,00 + 20.000,00 3.803.000,00 Kasterlinden - résidence pour jeunes 1.380.000,00 + 5.000,00 1.385.000,00 Politique culturelle générale 5.917.650,00 + 70.266,00 5.987.916,00 Arts, patrimoine culturel et musées 3.962.675,00 + 309.000,00 4.271.675,00 Centre culturels 6.485.589,00 - 147.395,00 6.338.194,00 Travail socio-culturel et arts d'amateurs 1.778.200,00 + 25.000,00 1.803.200,00 Fonctionnement de la bibliothèque 2.509.000,00 - 25.000,00 2.484.000,00 Jeunes 3.986.000,00 - 3.986.000,00 Terrains de jeu 644.600,00 + 50.000,00 694.600,00 Communication et médias 2.236.000,00 + 437.000,00 2.673.000,00 Politique générale du bien-être 1.716.295,00 + 19.000,00 1.735.295,00 Bien-être des jeunes 258.000,00 + 25.000,00 283.000,00 Minorités ethniques-culturelles 1.502.000,00 - 2.000,00 1.500.000,00 Soin à domicile et bien-être des vieux 1.940.060,00 + 8.000,00 1.948.060,00 Politique d'impulsion urbaine 1.968.000,00 + 122.640,00 2.190.640,00 Famille 1.977.620,00 + 22.500,00 2.000.120,00 Formation de travail 1.053.500,00 - 50.000,00 1.003.500,00 Santé 1.916.900,00 + 89.842,50 2.006.742,50 Total de la modification + 5.180.653,50 Total général du budget après la modification budgétaire 138.990.439,00 + 5.180.653,50 144.171.092,50 Art. 3.La modification budgétaire A - service extraordinaire, recettes - pour l'année 2009 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit Augmentation Diminution Nieuw krediet Tranferts 17.314.310,00 + 3.220.000,00 20.534.310,00 Patrimoine 0 + 20.000,00 20.000,00 Total de la modification + 3.240.000,00 Total général du budget après la modification budgétaire 25.936.731,01 + 3.240.000,00 29.176.731,01 Art. 4.La modification budgétaire A - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2009 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit Augmentation Diminution Nouveau crédit Administration 334.000,00 + 110.000,00 444.000,00 Enseignement 4.807.000,00 + 460.000,00 5.267.000,00 Elishout - COOVI 1.808.500,00 + 300.000,00 2.108.500,00 CVO Elishout 94.000,00 - 15.000,00 79.000,00 Elishout - école pour l'alimentation 51.000,00 + 7.500,00 58.500,00 Kasterlinden 597.000,00 + 7.000,00 604.000,00 Communication 0 + 150.000,00 150.000,00 Santé 0 + 500,00 500,00 Patrimoine 16.883.810,00 + 2.220.000,00 19.103.810,00 Total de la modification + 3.240.000,00 Total général du budget après la modification budgétaire 25.885.810,00 + 3.240.000,00 29.125.810,00 Art. 5.Le Collège est mandaté à appliquer les crédits prévus dans les articles de nature 11 et dans l'article 435-010 du chapitre 400 pour des frais de personnel et les contributions à la masse salariale du Onderwijscentrum Brussel. Art. 6.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement. Ce règlement sera publié au Moniteur belge. Les membres du Collège, B. GROUWELS P. SMET G. VANHENGEL

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.