COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 4 DECEMBRE 2009. - Règlement n° 09-02 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2009 sanctionné par arrêté du Collège n° 20092010-0189 Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La modification budgétaire - service ordinaire, recettes - de l'année 2009 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit Augmentation/ Dimunition Nouveau crédit Années précédentes 8.000.000,00 + 294.836,98 8.294.836,98 Transferts 15.763.292,50 - 1.462.277,50 14.301.015,00 Enseignement 374.000,00 - 4.750,00 369.250,00 Centre PMS 2.094.000,00 + 10.000,00 2.104.000,00 Elishout - COOVI 419.000,00 + 7.000,00 426.000,00 CVO Elishout - COOVI 2.181.000,00 + 47.000,00 2.228.000,00 Elishout - école pour l'alimentation 3.845.500,00 + 40.000,00 3.885.500,00 Elishout - résidence pour jeunes 354.000,00 + 18.000,00 372.000,00 Kasterlinden 2.638.000,00 + 281.664,00 2.919.664,00 Zaveldal 916.000,00 + 27.000,00 943.000,00 Arts, patrimoine culturel et musées 511.000,00 - 99.000,00 412.000,00 Sports 960.000,00 + 118.000,00 1.078.000,00 Communication et médias 1.000,00 + 24.000,00 25.000,00 Soin à domicile et bien-être des personnes agées 7.000,00 - 7.000,00 0,00 Santé 229.900,00 + 40.400,00 270.300,00 Patrimoine 0,00 + 135.075,00 135.075,00 Total de la modification - 530.051,52 Total générale du budget après la modification budgétaire 144.200.258,50 - 530.051,52 143.670.206,98 Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2009 est établie comme ce qui suit : Omschrijving Krediet Verhoging/Verlaging Nieuw krediet Transferts 34.868.320,00 - 1.287.850,00 33.580.470,00 Administration générale 5.362.600,00 + 52.500,00 5.405.100,00 Administration 15.140.750,00 - 52.500,00 15.088.250,00 Enseignement 7.782.680,00 + 307.623,00 8.090.303,00 Elishout - COOVI 5.890.000,00 + 5.000,00 5.895.000,00 CVO Elishout - COOVI 2.533.000,00 + 21.500,00 2.554.500,00 Kasterlinden 3.842.000,00 - 17.000,00 3.825.000,00 Kasterlinden - résidence pour jeunes 1.416.000,00 - 2.500,00 1.413.500,00 Sports 2.106.450,00 + 29.000,00 2.135.450,00 Politique culturelle générale 5.987.916,00 + 30.000,00 6.017.916,00 Arts, patrimoine culturel et musées 4.271.675,00 - 94.000,00 4.177.675,00 Centres culturelles 6.338.194,00 - 33.000,00 6.305.194,00 Travail socio-culturel et amateur d'art 1.803.200,00 + 2.500,00 1.805.700,00 Fonctionnement de la bibliothèque 2.484.000,00 - 2.500,00 2.481.500,00 Jeunes 3.986.000,00 - 59.000,00 3.927.000,00 Terrains de jeux 694.600,00 + 49.000,00 743.600,00 Sports 2.106.450,00 + 29.000,00 2.135.450,00 Communication et médias 2.673.000,00 + 78.000,00 2.751.000,00 Bien-être générale 1.735.295,00 - 2.000,00 1.733.295,00 Bien-être de la jeunesse 283.000,00 + 34.000,00 317.000,00 Minorités ethniques- culturelles 1.500.000,00 - 9.100,00 1.490.900,00 Soin à domicile et bien-être des personnes agées 1.948.060,00 - 33.000,00 1.915.060,00 Personnes handicapées 350.000,00 - 40.000,00 310.000,00 Politique d'impulsion urbaine 2.090.640,00 + 31.000,00 2.121.640,00 Famille 2.000.120,00 + 37.000,00 2.037.120,00 Formation de travail 1.003.500,00 - 23.000,00 980.500,00 Centre de réadaption De Poolster 794.000,00 + 4.000,00 798.000,00 Santé 2.006.742,50 + 55.522,09 2.062.264,59 Total de la modification - 918.804,91 Total générale du budget après la modification budgétaire 144.171.092,50 - 918.804,91 143.252.287,59 Art. 3.La modification budgétaire B- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2009 est établie comme ce qui suit : Omschrijving Krediet Verhoging/Verlaging Nieuw krediet Années précédentes 50.921,01 - 32.836,43 18.084,58 Transferts 20.534.310,00 - 3.158.350 17.375.960,00 Recettes générales 6.555.500,00 - 296.000,00 6.259.500,00 Kasterlinden 0,00 + 1.600.000,00 1.600.000,00 Patrimoine 1.736.000,00 + 1.900.000,00 3.636.000,00 Total de la modification + 12.813,57 Total générale du budget après la modification budgétaire 29.176.731,01 + 12.813,57 29.189.544,58 Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2009 est établie comme ce qui suit : Omschrijving Krediet Verhoging/Verlaging Nieuw krediet Transferts 900.000,00 + 3.500.000,00 4.400.000,00 Administration 444.000,00 - 55.000,00 389.000,00 Centre PMS 14.500,00 + 500,00 15.000,00 Elishout - COOVI 2.108.500,00 - 50.000,00 2.058.500,00 Kasterlinden 604.000,00 0,00 604.000,00 Zaveldal 183.500,00 - 75.000,00 108.500,00 Sports 10.000,00 + 59.000,00 69.000,00 Centre de réadaption De Poolster 22.500,00 - 12.000,00 10.500,00 Patrimoine 19.103.810,00 - 3.321.850,00 15.781.960,00 Total de la modification + 45.650,00 Total générale du budget après la modification budgétaire 29.125.810,00 + 45.650,00 29.171.460,00 Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement. Ce règlement sera publié dans le Moniteur belge. Les membres du Collège : Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Jean-Luc VANRAES
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