4 DECEMBER 2009. - Verordening nr. 09-02 tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2009, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20092010-0189 De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld : Omschrijving Krediet Verhoging/Verlaging Nieuw krediet Vorige dienstjaren 8.000.000,00 + 294.836,98 8.294.836,98 Overboekingen 15.763.292,50 - 1.462.277,50 14.301.015,00 Onderwijs 374.000,00 - 4.750,00 369.250,00 Centrum voor leerlingenbegeleiding 2.094.000,00 + 10.000,00 2.104.000,00 Elishout - COOVI 419.000,00 + 7.000,00 426.000,00 CVO Elishout - COOVI 2.181.000,00 + 47.000,00 2.228.000,00 Elishout - school voor voeding 3.845.500,00 + 40.000,00 3.885.500,00 Elishout - verblijf voor jongeren 354.000,00 + 18.000,00 372.000,00 Kasterlinden 2.638.000,00 + 281.664,00 2.919.664,00 Zaveldal 916.000,00 + 27.000,00 943.000,00 Kunsten, cultureel erfgoed en musea 511.000,00 - 99.000,00 412.000,00 Sport 960.000,00 + 118.000,00 1.078.000,00 Communicatie en media 1.000,00 + 24.000,00 25.000,00 Thuiszorg en ouderenwelzijn 7.000,00 - 7.000,00 0,00 Gezondheid 229.900,00 + 40.400,00 270.300,00 Patrimonium 0,00 + 135.075,00 135.075,00 Totaal van de wijziging - 530.051,52 Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging 144.200.258,50 - 530.051,52 143.670.206,98 Art. 2.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld : Omschrijving Krediet Verhoging/Verlaging Nieuw krediet Overboekingen 34.868.320,00 - 1.287.850,00 33.580.470,00 Algemene administratie 5.362.600,00 + 52.500,00 5.405.100,00 Administratie 15.140.750,00 - 52.500,00 15.088.250,00 Onderwijs 7.782.680,00 + 307.623,00 8.090.303,00 Elishout - COOVI 5.890.000,00 + 5.000,00 5.895.000,00 CVO Elishout - COOVI 2.533.000,00 + 21.500,00 2.554.500,00 Kasterlinden 3.842.000,00 - 17.000,00 3.825.000,00 Kasterlinden - verblijf voor jongeren 1.416.000,00 - 2.500,00 1.413.500,00 Sport 2.106.450,00 + 29.000,00 2.135.450,00 Algemeen cultuurbeleid 5.987.916,00 + 30.000,00 6.017.916,00 Kunsten, cultureel erfgoed en musea 4.271.675,00 - 94.000,00 4.177.675,00 Gemeenschapscentra 6.338.194,00 - 33.000,00 6.305.194,00 Sociaal-cultureel werk en amateuristische kunstbeoefening 1.803.200,00 + 2.500,00 1.805.700,00 Bibliotheekwerking 2.484.000,00 - 2.500,00 2.481.500,00 Jeugd 3.986.000,00 - 59.000,00 3.927.000,00 Speelpleinen 694.600,00 + 49.000,00 743.600,00 Sport 2.106.450,00 + 29.000,00 2.135.450,00 Communicatie en media 2.673.000,00 + 78.000,00 2.751.000,00 Algemeen welzijnsbeleid 1.735.295,00 - 2.000,00 1.733.295,00 Jeugdwelzijn 283.000,00 + 34.000,00 317.000,00 Etnisch-culturele minderheden 1.500.000,00 - 9.100,00 1.490.900,00 Thuiszorg en ouderenwelzijn 1.948.060,00 - 33.000,00 1.915.060,00 Personen met een handicap 350.000,00 - 40.000,00 310.000,00 Stedelijk impulsbeleid 2.090.640,00 + 31.000,00 2.121.640,00 Gezin 2.000.120,00 + 37.000,00 2.037.120,00 Opleiding naar werk 1.003.500,00 - 23.000,00 980.500,00 Revalidatiecentrum De Poolster 794.000,00 + 4.000,00 798.000,00 Gezondheid 2.006.742,50 + 55.522,09 2.062.264,59 Totaal van de wijziging - 918.804,91 Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging 144.171.092,50 - 918.804,91 143.252.287,59 Art. 3.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld : Omschrijving Krediet Verhoging/Verlaging Nieuw krediet Vorige dienstjaren 50.921,01 - 32.836,43 18.084,58 Overboekingen 20.534.310,00 - 3.158.350 17.375.960,00 Algemene ontvangsten 6.555.500,00 - 296.000,00 6.259.500,00 Kasterlinden 0,00 + 1.600.000,00 1.600.000,00 Patrimonium 1.736.000,00 + 1.900.000,00 3.636.000,00 Totaal van de wijziging + 12.813,57 Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging 29.176.731,01 + 12.813,57 29.189.544,58 Art. 4.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld : Omschrijving Krediet Verhoging/Verlaging Nieuw krediet Overboekingen 900.000,00 + 3.500.000,00 4.400.000,00 Administratie 444.000,00 - 55.000,00 389.000,00 Centrum voor leerlingenbegeleiding 14.500,00 + 500,00 15.000,00 Elishout - COOVI 2.108.500,00 - 50.000,00 2.058.500,00 Kasterlinden 604.000,00 0,00 604.000,00 Zaveldal 183.500,00 - 75.000,00 108.500,00 Sport 10.000,00 + 59.000,00 69.000,00 Revalidatiecentrum De Poolster 22.500,00 - 12.000,00 10.500,00 Patrimonium 19.103.810,00 - 3.321.850,00 15.781.960,00 Totaal van de wijziging + 45.650,00 Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging 29.125.810,00 + 45.650,00 29.171.460,00 Art. 5.De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen. Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. De Collegeleden : Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Jean-Luc VANRAES
AI-uitleg op basis van de officiële wettekst. Indicatief, vervangt geen juridisch advies.