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Règlement n° 10-05 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2010 sanctionné par arrêté du Collège n° 20102011-0256

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 3 DECEMBRE 2010. - Règlement n° 10-05 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2010 sanctionné par arrêté du Collège n° 20102011-0256 Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La modification budgétaire - service ordinaire, recettes -de l'année 2010 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit Augmentation/ Dimunition Nouveau crédit Transferts 15.249.795 + 777.835 16.027.630 Enseignement 423.750 + 79.000 502.750 Elishout - COOVI 399.000 + 23.000 422.000 CVO Elishout - COOVI 2.600.000 + 40.000 2.640.000 Elishout - école de l'alimentation 3.707.655 + 117.000 3.824.655 Kasterlinden 3.186.500 + 130.000 3.316.500 Zaveldal 1.130.000 + 53.000 1.183.000 Kasterlinden - internat 128.000 + 9.000 137.000 Politique culturelle générale 3.280.000 + 2.750 3.282.750 Arts, patrimoine culturelle et musées 603.000 - 15.000 588.000 Sports 1.093.500 - 27.900 1.065.600 Santé 310.615 - 25.793 284.822 Patrimoine 0 + 75.000 75.000 Total de la modification + 1.237.892 Total générale du budget après la modification budgétaire 149.390.798 + 1.237.892 150.628.690 Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2010 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit Augmentation/ Dimunition Nouveau crédit Transferts 36.018.294,88 + 1.064.895,00 37.083.189,88 Administration générale 5.391.000,00 + 65.000,00 5.456.000,00 Administration 16.265.794,57 + 9.850,00 16.275.644,57 Enseignement 8.614.731,00 - 376.000,00 8.238.731,00 Elishout - COOVI 5.961.500,00 - 264.600,00 5.696.900,00 CVO Elishout - COOVI 2.947.105,00 - 20.000,00 2.927.105,00 Elishout - école de l'alimentation 4.262.275,00 - 55.850,00 4.206.425,00 Kasterlinden 4.182.000,00 - 15.000,00 4.167.000,00 Zaveldal 1.644.000,00 + 15.000,00 1.659.000,00 Kasterlinden - internat 1.379.500,00 - 13.000,00 1.366.500,00 Politique culturelle générale 5.979.650,00 - 12.300,00 5.967.350,00 Arts, patrimoine culturelle et musées 4.079.075,00 - 20.000,00 4.059.075,00 Centres culturels 6.623.777,08 0,00 6.623.777,08 Travail socio-culturel et amateur d'art 1.736.700,00 + 28.050,00 1.764.750,00 Fonctionnement de la bibliothèque 2.552.000,00 - 28.000,00 2.524.000,00 Jeunesse 3.812.567,00 0,00 3.812.567,00 Sport 2.258.450,00 - 33.900,00 2.224.550,00 Communication et médias 2.290.000,00 - 20.000,00 2.270.000,00 Bien-être générale 1.626.295,00 + 37.000,00 1.663.295,00 Bien-être des jeunes 258.000,00 + 58.000,00 316.000,00 Minorités ethniques-culturelles 1.498.000,00 - 68.000,00 1.430.000,00 Soin à domicile et bien-être des personnes agées 2.102.060,00 - 42.000,00 2.060.060,00 Bien-être des personnes handicapées 350.000,00 - 72.000,00 278.000,00 Stedelijk impulsbeleid 2.237.794,00 + 248.540,00 2.486.334,00 Famille 2.239.620,00 + 115.000,00 2.354.620,00 Formation au travail 1.082.812,00 - 96.000,00 986.812,00 Centre de réadaptation De Poolster 821.000,00 - 1.000,00 820.000,00 Santé 2.163.758,00 - 153.793,00 2.009.965,00 Patrimoine 4.202.500,00 + 888.000,00 5.090.500,00 Total de la modification + 1.237.892,00 Total générale du budget après la modification budgétaire 149.304.313,00 + 1.237.892,00 150.542.205,00 Art. 3.La modification budgétaire B- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2010 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit Augmentation/ Dimunition Nouveau crédit Années précédentes 18.084,58 + 1.127.017,29 1.145.101,87 Transferts 19.529.497,00 - 2.153.233,00 17.376.264,00 Recettes générales 5.807.191,00 - 880.000,00 4.927.191,00 Elishout - COOVI 300.000,00 + 63.000,00 363.000,00 Patrimoine 2.085.309,00 + 400.000,00 2.485.309,00 Total de la modification - 2.570.233,00 Total générale du budget après la modification budgétaire 27.740.081,58 - 1.443.215,71 26.296.865,87 Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2010 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit Augmentation/ Dimunition Nouveau crédit Transferts 300.000,00 + 463.000,00 763.000,00 Administration 609.000,00 - 80.000,00 529.000,00 Enseignement 5.185.000,00 - 2.192.233,00 2.992.767,00 Centre de PMS 14.500,00 0,00 14.500,00 Elishout - école de l'alimentation 24.000,00 + 19.928,00 43.928,00 Elishout - COOVI 2.100.500,00 + 720.000,00 2.820.500,00 Kasterlinden 607.000,00 + 17.534,00 624.534,00 Sport 10.000,00 + 6.000,00 16.000,00 Centre de réadaptation De Poolster 27.000,00 + 8.000,00 35.000,00 Patrimoine 18.374.997,00 - 1.532.462,00 16.842.535,00 Total de la modification Total générale du budget après la modification budgétaire 27.721.997,00 - 2.570.233,00 25.151.764,00 Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement. Ce règlement sera publié dans le Moniteur belge. Les membres du Collège : B. DE LILLE, B. GROUWELS, J.-L. VANRAES,

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