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Règlement n° 16-05 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2016 sanctionné par arrêté du Collège n° 20162017-0441

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 16 DECEMBRE 2016. - Règlement n° 16-05 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2016 sanctionné par arrêté du Collège n° 20162017-0441 Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, recettes - de l'année 2016 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit +/- Nouveau crédit 069 Transferts 24.758.682,14 - 342.848,00 24.415.834,14 319 Administration 1.412.189,83 102.649,12 1.514.838,95 319 Prêt de matériel 50.000,00 10.600,00 60.600,00 329 Communication, IT et Médias 1.500,00 5.000,00 6.500,00 429 Enseignement et Formation 1.265.939,00 - 2.000,00 1.263.939,00 490 Centre de PMS, enseignement communal 2.907.000,00 30.000,00 2.937.000,00 496 Campus Kasterlinden 100.000,00 - 90.000,00 10.000,00 497 Kasterlinden, enseignement spécialisé 5.627.000,00 192.000,00 5.819.000,00 509 Politique culturelle générale 2.600.086,00 16.000,00 2.616.086,00 524 Arts, patrimoine culturelle et musées 492.000,00 - 48.000,00 444.000,00 530 Travail socio-culturel 158.500,00 500,00 159.000,00 554 Jeunesse 1.135.224,00 24.431,00 1.159.655,00 554 Sport 296.000,00 - 30.000,00 266.000,00 Total de la modification - 131.667,88 Total générale du budget après la modification budgétaire 175.319.220,58 - 131.667,88 175.187.552,70 Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2016 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit +/- Nouveau crédit 069 Transferts 49.686.728,83 53.922,02 49.740.650,85 309 Administration générale 7.236.900,00 - 7.236.900,00 319 Administration 15.640.989,14 115.727,10 15.756.716,24 320 Prêt de matériel 87.000,00 48.000,00 135.000,00 330 Communication, IT et Médias 5.256.000,00 - 10.000,00 5.246.000,00 429 Enseignement et Formation 11.763.463,00 - 76.300,00 11.687.163,00 431 Affaires estudiantines 257.000,00 - 257.000,00 439 Onderwijscentrum Brussel 5.615.006,00 - 113.000,00 5.502.006,00 490 Centre PMS, enseignement communal 2.957.500,00 - 44.000,00 2.913.500,00 492 Campus COOVI 2.538.000,00 - 5.000,00 2.533.000,00 496 Campus Kasterlinden 3.981.048,00 22.952,00 4.004.000,00 498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé 1.633.500,00 - 51.000,00 1.582.500,00 499 Kasterlinden, internat 857.500,00 - 15.500,00 842.000,00 509 Politique culturelle générale 3.365.241,00 190.300,00 3.555.541,00 524 Arts, patrimoine culturelle et musées 4.258.084,21 - 42.000,00 4.216.084,21 529 Centres culturelles 10.539.088,00 - 25.000,00 10.514.088,00 539 Travail socio-culturel 2.939.116,00 - 3.500,00 2.935.616,00 544 Muntpunt 2.664.000,00 - 20.000,00 2.644.000,00 554 Jeunesse 4.639.536,00 47.000,00 4.686.536,00 564 Sport 2.785.450,00 - 125.188,00 2.660.262,00 609 Bien-être et Santé générale 91.250,00 1.000,00 92.250,00 629 Minorités etnique-culturelles 1.235.000,00 - 1.235.000,00 630 Santé 1.522.500,00 - 1.000,00 1.521.500,00 669 Famille 3.386.250,00 18.000,00 3.404.250,00 869 Patrimoine 4.255.300,00 - 98.500,00 4.156.800,00 Total de la modification - 133.086,88 Total générale du budget après la modification budgétaire 175.314.495,62 - 133.086,88 175.181.408,74 Art. 3.La modification budgétaire B- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2016 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit +/- Nouveau crédit 069 Transferts 37.783.229,00 - 598.300,00 37.184.929,00 109 Dépenses et recettes générales 20.804.181,23 - 8.589.181,23 12.215.000,00 429 Enseignement et Formation 3.800.000,00 - 3.800.000,00 - Total de la modification - 12.987.481,23 Total générale du budget après la modification budgétaire 65.503.410,23 - 12.987.481,23 52.515.929,00 Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2016 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit +/- Nouveau crédit 069 Transferts 5.800.000,00 - 3.800.000,00 2.000.000,00 339 Communication, IT et Médias 2.679.000,00 - 2.100.000,00 579.000,00 429 Enseignement et Formation 16.853.000,00 248.000,00 17.101.000,00 496 Campus Kasterlinden 1.062.000,00 - 930.000,00 132.000,00 497 Kasterlinden, enseignement spécialisé 57.000,00 100.000,00 157.000,00 498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé 1.075.000,00 - 215.000,00 860.000,00 554 Jeunesse 83.000,00 25.000,00 108.000,00 564 Sport 35.000,00 34.500,00 69.500,00 690 Centre de réadaption De Poolster 15.000,00 - 10.000,00 5.000,00 869 Patrimoine 35.139.410,23 - 6.339.981,23 28.799.429,00 Total de la modification - 12.987.481,23 Total générale du budget après la modification budgétaire 65.503.410,23 - 12.987.481,23 52.515.929,00 Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement. Le présent règlement est publié au Moniteur belge. Les membres du Collège, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL

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