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Règlement n° 17-04 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2017 sanctionné par arrêté du Collège n° 20172018-0344

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 22 DECEMBRE 2017. - Règlement n° 17-04 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2017 sanctionné par arrêté du Collège n° 20172018-0344 Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit: Article 1er.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, recettes - de l'année 2017 est établie comme ce qui suit: Définition Crédt +/- Nouveau crédit 069 Transferts 28.499.087,00 3.421.100,00 31.920.187,00 109 Dépenses et recettes générales 135.000,00 -55.000,00 80.000,00 119 Dotations 125.759.700,00 616.300,00 126.376.000,00 319 Administration 2.146.000,00 26.767,35 2.172.767,35 319 Prêt de matériel 79.000,00 -19.000,00 60.000,00 429 Enseignement et Formation 1.413.000,00 99.000,00 1.512.000,00 439 Onderwijscentrum Brussel 696.000,00 -505.000,00 191.000,00 490 Centre de PMS 2.802.000,00 21.000,00 2.823.000,00 496 Campus Kasterlinden - 35.000,00 35.000,00 497 Kasterlinden, enseignement spécialisé 5.931.000,00 256.000,00 6.187.000,00 498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé 1.068.000,00 9.000,00 1.077.000,00 524 Arts, Patrimoine culturelle et musées 444.000,00 7.000,00 451.000,00 530 Travail socio-culturel 158.500,00 500,00 159.000,00 564 Sport 1.424.000,00 -16.440,00 1.407.560,00 679 LOGO 261.747,00 1.500,00 263.247,00 869 Patrimoine 81.000,00 62.393,55 143.393,55 Total de la modification 3.960.120,90 Total générale du budget après la modification budgétaire 182.305.818,17 3.960.120,90 186.265.940,07 Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2017 est établie comme ce qui suit: Définition Crédit +/- Nouveau crédit 069 Transferts 52.691.096,22 3.693.590,35 56.384.686,57 109 Dépenses et recettes générales 7.124.455,11 -47.000,00 7.077.455,11 309 Administration générale 7.266.000,00 1.624,00 7.267.624,00 319 Administration 15.980.716,00 -45.500,00 15.935.216,00 320 Prêt de matériel 116.000,00 -10.000,00 106.000,00 330 Communication, Médias et IT 5.334.000,00 20.000,00 5.354.000,00 429 Enseignement et Formation 12.993.400,00 -63.837,00 12.929.563,00 431 Affaires estudiantines 307.000,00 34.000,00 341.000,00 439 Onderwijscentrum Brussel 5.867.000,00 148.000,00 6.015.000,00 490 Centre de PMS 2.921.500,00 -26.000,00 2.895.500,00 492 Campus Coovi 1.980.000,00 -42.000,00 1.938.000,00 496 Campus Kasterlinden 3.964.554,70 27.035,48 3.991.590,18 498 Kasterlinden, enseignement spécialisé 6.613.000,00 75.414,00 6.688.414,00 499 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé 1.478.500,00 15.000,00 1.493.500,00 509 Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse 3.446.141,00 86.815,00 3.532.956,00 524 Arts, patrimoine culturelle et musées 4.160.084,21 7.000,00 4.167.084,21 529 Centres culturelles 10.877.088,00 77.500,00 10.954.588,00 539 Travail socio-culturel 2.976.916,00 10.500,00 2.987.416,00 544 Muntpunt 2.682.000,00 -10.000,00 2.672.000,00 554 Jeunesse 4.671.507,00 - 4.671.507,00 564 Sport 3.205.950,00 -28.225,00 3.177.725,00 609 Bien-être et Santé générale 177.860,00 24.000,00 201.860,00 630 Santé 1.522.500,00 -24.000,00 1.498.500,00 669 Famille 3.902.650,00 98.600,00 4.001.250,00 679 LOGO 303.805,00 -2.500,00 301.305,00 690 Centre de réadaption De Poolster 1.025.100,00 -24.000,00 1.001.100,00 869 Patrimoine 4.608.600,00 -35.000,00 4.573.600,00 Total de la modification 3.961.016,83 Total générale du budget après la modification budgétaire 182.304.923,24 3.961.016,83 186.265.940,07 Art. 3.La modification budgétaire B- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2017 est établie comme ce qui suit: Omschrijving Krediet +/- Nieuw krediet 069 Transferts 60.577.370,56 805.807,00 61.383.177,56 109 Dépenses et recettes générales 12.326.171,23 -3.703.650,00 8.622.521,23 429 Enseignement et Formation 3.800.000,00 -3.800.000,00 - 869 Patrimoine 1.605.807,00 330.000,00 1.935.807,00 Total de la modification -6.367.843,00 Total générale du budget après la modification budgétaire 78.336.220,94 -6.367.843,00 71.968.377,94 Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2017 est établie comme ce qui suit: Omschrijving Krediet +/- Nieuw krediet 069 Transferts 3.825.874,87 -2.980.193,00 845.681,87 339 Communication, Médias et IT 2.557.000,00 -1.900.000,00 657.000,00 429 Enseignement et Formation 113.000,00 10.000,00 123.000,00 497 Kasterlinden, enseignement spécialisé 57.000,00 24.000,00 81.000,00 554 Jeunesse 291.000,00 -130.000,00 161.000,00 669 LOGO - 2.000,00 2.000,00 690 Centre de réadaption De Poolster 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 869 Patrimoine 32.369.846,07 -1.383.650,00 30.986.196,07 Total de la modification -6.367.843,00 Total générale du budget après la modification budgétaire 78.336.220,94 6.367.843,00 -71.968.377,94 Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement. Le présent règlement est publié au Moniteur belge. Les membres du Collège, B. DEBAETS P. SMET G. VANHENGEL

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