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Règlement n° 18-01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2018 sanctionné par arrêté du Collège n° 20172018-0589

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 20 AVRIL

  1. - Règlement n° 18-01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2018 sanctionné par arrêté du Collège n° 20172018-0589 Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, recettes - de l'année 2018 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit + / - Nouveau crédit 000 Années précédentes 1.743.000,00 4.114.526,26 5.857.526,26 069 Transferts 25.530.239,00 8.803.332,22 34.333.571,22 319 Administration 2.021.477,95 39.304,65 2.060.782,60 429 Enseignement et Formation 1.258.000,00 45.000,00 1.303.000,00 497 Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé 6.144.000,00 634.000,00 6.778.000,00 498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé 1.081.000,00 5.000,00 1.086.000,00 524 Arts, patrimoine culturelle et musées 444.000,00 11.000,00 455.000,00 539 Travail socio-culturel 196.000,00 19.625,00 215.625,00 554 Jeunesse 1.136.655,00 23.272,50 1.159.927,50 629 Minorités etnique-culturelles - 320.000,00 320.000,00 679 LOGO 261.747,00 3.676,00 265.423,00 Total de la modification 14.018.736,63 Total générale du budget après la modification budgétaire 181.042.861,95 14.018.736,63 195.061.598,58 Art. 2.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit : Définition Créditt + / - Nouveau crédit 069 Transferts 52.615.554,00 11.454.299,38 64.069.853,38 309 Administration générale 7.452.750,00 84.800,00 7.537.550,00 319 Administration 16.031.063,95 129.000,00 16.160.063,95 339 Communication, Médias et IT 5.598.000,00 58.000,00 5.656.000,00 429 Enseignement et Formation 11.814.100,00 582.000,00 12.396.100,00 431 Affaires estudiantines 350.000,00 - 350.000,00 439 Onderwijscentrum Brussel 6.747.000,00 -430.000,00 6.317.000,00 496 Campus Kasterlinden 4.085.000,00 30.000,00 4.115.000,00 497 Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé 6.781.000,00 39.000,00 6.820.000,00 498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé 1.522.275,00 5.000,00 1.527.275,00 509 Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse 3.095.741,00 190.000,00 3.285.741,00 524 Arts, patrimoine culturelle et musées 4.142.084,21 11.000,00 4.153.084,21 529 Centres culturelles 10.908.088,00 89.000,00 10.997.088,00 530 Travail socio-culturel 2.981.616,00 119.900,00 3.101.516,00 544 Muntpunt 2.638.000,00 40.000,00 2.678.000,00 554 Jeunesse 4.725.636,00 123.440,72 4.849.076,72 564 Sport 3.261.500,00 33.450,00 3.294.950,00 619 Bien-être 5.238.000,00 89.000,00 5.327.000,00 629 Minorités etnique-culturelles 1.135.000,00 115.000,00 1.250.000,00 669 Famille 4.035.240,00 105.010,00 4.140.250,00 679 LOGO 301.000,00 21.578,76 322.578,76 869 Patrimoine 4.809.980,00 1.129.250,00 5.939.230,00 Total de la modification 14.018.728,86 Total générale du budget après la modification budgétaire 181.042.730,32 14.018.728,86 195.061.459,18 Art. 3.La modification budgétaire A- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit + / - Nouveau crédit 069 Transferts 69.218.000,00 9.600.000,00 78.818.000,00 109 Dépenses et recettes générales 5.472.000,00 149.000,00 5.621.000,00 869 Patrimoine 1.116.000,00 3.000.000,00 4.116.000,00 Total de la modification 12.749.000,00 Total générale du budget après la modification budgétaire 79.606.000,00 2.749.000,00 92.355.000,00 Art. 4.La modification budgétaire A - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit + / - Nouveau crédit 069 Transferts 3.800.000,00 3.000.000,00 6.800.000,00 339 Communication, médias et IT 2.841.000,00 37.000,00 2.878.000,00 429 Enseignement et Formation 38.530.000,00 5.000.000,00 43.530.000,00 490 Centre de PMS N-Brussel 14.000,00 50.000,00 64.000,00 492 COOVI 9.160.000,00 - 9.160.000,00 496 Campus Kasterlinden 1.467.000,00 300.000,00 1.767.000,00 524 Arts, patrimoine culturelle et musées 15.000,00 -8.500,00 6.500,00 554 Jeunesse 93.000,00 90.000,00 183.000,00 564 Sport 20.000,00 8.500,00 28.500,00 869 Patrimoine 22.447.000,00 4.272.000,00 26.719.000,00 Total de la modification 12.749.000,00 Total générale du budget après la modification budgétaire 79.606.000,00 12.749.000,00 92.355.000,00 Art. 5.Le Collège est mandaté à redistribuer les crédits, prévus dans les articles avec la code fonctionnelle 880 et
  2. Art. 6.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement. Le présent règlement est publié au Moniteur belge. Les membres du Collège : B. DEBAETS P. SMET G. VANHENGEL

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