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Règlement n° 18-03 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2018 sanctionné par arrêté du Collège n° 20182019-0236

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 30 NOVEMBRE 2018. - Règlement n° 18-03 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2018 sanctionné par arrêté du Collège n° 20182019-0236 Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit: Article 1er.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, recettes - de l'année 2018 est établie comme ce qui suit: Définition Crédit +/- Nouveau crédit 069 Transferts 34.333.571,22 -1.729.393,00 32.604.178,22 319 Administration 2.060.782,60 111.101,21 2.171.883,81 319 Prêt de matériel 70.000,00 8.000,00 78.000,00 339 Communication, IT et médias 1.500,00 2.500,00 4.000,00 429 Enseignement et Formation 1.303.000,00 27.000,00 1.330.000,00 490 Centre de PMS 2.797.000,00 5.000,00 2.802.000,00 498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé 1.086.000,00 19.000,00 1.105.000,00 499 Kasterlinden, internat 88.000,00 130.000,00 218.000,00 509 Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse 2.641.586,00 13.180,00 2.654.766,00 529 Centres communautaires 2.433.000,00 8.000,00 2.441.000,00 539 Travail socio-culturel 215.625,00 -34.000,00 181.625,00 554 Jeunesse 1.159.927,50 38.100,00 1.198.027,50 564 Sport 1.459.550,00 101.950,00 1.561.500,00 869 Patrimoine 12.000,00 124.000,00 136.000,00 Total de la modification -1.175.561,79 Total général du budget après la modification budgétaire 195.061.598,58 -1.175.561,79 193.886.036,79 Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit: Définition Crédit +/- Nouveau crédit 069 Transferts 64.069.853,38 -1.253.910,09 62.815.943,29 109 Dépenses et recettes générales 5.752.442,16 15.000,00 5.767.442,16 319 Administration 16.160.063,95 -50.000,00 16.110.063,95 320 Prêt de matériel 106.400,00 8.000,00 114.400,00 339 Communication, IT et médias 5.656.000,00 -17.500,00 5.638.500,00 429 Enseignement et Formation 12.396.100,00 -351.000,00 12.045.100,00 431 Affaires estudiantines 350.000,00 - 350.000,00 439 Onderwijscentrum Brussel 6.353.000,00 16.000,00 6.369.000,00 490 Centre de PMS 2.875.700,00 5.000,00 2.880.700,00 496 Campus Kasterlinden 4.115.000,00 19.000,00 4.134.000,00 499 Kasterlinden, internat 737.500,00 25.000,00 762.500,00 509 Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse 3.286.941,00 -146.820,00 3.140.121,00 524 Arts, patrimoine culturelle et musées 4.156.084,21 10.000,00 4.166.084,21 529 Centres communautaires 11.110.088,00 30.000,00 11.140.088,00 554 Jeunesse 4.830.076,72 39.100,00 4.869.176,72 564 Sport 3.224.950,00 -1.500,00 3.223.450,00 609 Bien-être et Santé générale 197.250,00 3.000,00 200.250,00 619 Bien-être 5.327.000,00 98.618,26 5.425.618,26 629 Minorités etniques-culturelles 1.250.000,00 93.900,00 1.343.900,00 669 Famille 4.140.250,00 52.064,64 4.192.314,64 679 LOGO 322.578,76 -15.000,00 307.578,76 869 Patrimoine 5.939.230,00 245.500,00 6.184.730,00 Total de la modification -1.175.547,19 Total général du budget après la modification budgétaire 195.061.459,18 -1.175.547,19 193.886.036,79 Art. 3.La modification budgétaire B - service extraordinaire, recettes - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit: Définition Crédit +/- Nouveau crédit 069 Transferts 78.818.000,00 -12.267.778,26 66.524.221,74 109 Dépenses et recettes générales 5.621.000,00 -1.076.221,74 4.544.778,26 Total de la modification -13.344.000,00 Total général du budget après la modification budgétaire 92.355.000,00 13.344.000,00 79.011.000,00 Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit: Définition Crédit +/- Nouveau crédit 319 Administration 190.000,00 -70.000,00 120.000,00 429 Enseignement et Formation 43.530.000,00 100.000,00 43.630.000,00 490 Centre de PMS 64.000,00 -18.000,00 46.000,00 492 COOVI 9.160.000,00 -4.338.000,00 4.822.000,00 498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé 570.000,00 -419.000,00 151.000,00 554 Jeunesse 183.000,00 -56.000,00 127.000,00 564 Sport 28.500,00 21.000,00 49.500,00 869 Patrimoine 26.719.000,00 -8.564.000,00 18.129.000,00 Total de la modification -13.344.000,00 Total général du budget après la modification budgétaire 92.355.000,00 -13.344.000,00 79.011.000,00 Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement. Le présent règlement est publié au Moniteur belge. Les membres du Collège, B. DEBAETS P. SMET G. VANHENGEL

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