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Règlement n° 20-02 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2020 sanctionné par arrêté du Collège n° 20192020-0726

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 29 MAI 2020. - Règlement n° 20-02 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2020 sanctionné par arrêté du Collège n° 20192020-0726 Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit: Article 1er.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, recettes - de l'année 2020 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit + / - Nouveau crédit 000 Années précédentes 2.000.228,96 2.404.119,90 4.404.348,86 069 Transferts 29.874.400,00 -244.732,00 29.629.668,00 119 Dotations 136.807.165,00 2.418.674,00 139.225.839,00 311 Politique urbaine 1.072.067,36 -6.033,68 1.066.033,68 429 Renseignement et Formation 330.000,00 76.583,00 406.583,00 490 Centre de PMS 2.865.000,00 8.000,00 2.873.000,00 509 Politique générale de la culture, de la jeunesse et du sport 2.756.501,00 -61.000,00 2.695.501,00 524 Arts, patrimoine culturelle et musées 463.000,00 -8.000,00 455.000,00 554 Jeunesse 1.169.655,00 -33.000,00 1.136.655,00 564 Sport 1.303.000,00 -35.000,00 1.268.000,00 609 Bien-être et Santé générale 164.000,00 -8.400,00 155.600,00 629 Minorités etnique-culturelles 320.000,00 -48.000,00 272.000,00 679 LOGO 261.747,00 -4.500,00 257.247,00 690 Centre de réadaption 'De Poolster' 633.000,00 48.000,00 681.000,00 Total de la modification 4.506.711,22 Total générale du budget après la modification budgétaire 194.243.146,32 4.506.711,22 198.749.857,54 Art. 2.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2020 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit + / - Nouveau crédit 069 Transferts 56.882.547,00 1.726.504,00 58.609.051,00 109 Dépenses et recettes générales 5.155.500,00 203.000,00 5.358.500,00 311 Politique urbaine 2.985.041,46 53.808,71 3.038.850,17 319 Administration 15.572.691,00 35.030,00 15.607.721,00 429 Renseignement et Formation 8.397.000,00 837.583,00 9.234.583,00 432 Plaines de jeux 2.205.000,00 -135.000,00 2.070.000,00 490 Centre de PMS 3.061.000,00 298.000,00 3.359.000,00 496 Campus Kasterlinden 4.358.000,00 30.000,00 4.388.000,00 497 Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé 7.252.000,00 -30.000,00 7.222.000,00 509 Politique générale de la culture, de la jeunesse et du sport 3.068.321,00 -52.598,00 3.015.723,00 524 Arts, patrimoine culturelle et musées 4.228.084,21 370.500,00 4.598.584,21 539 Travail Socio-Culturel 3.072.616,00 1.000,00 3.073.616,00 554 Jeunesse 4.963.136,00 9.000,00 4.972.136,00 564 Sport 3.380.000,00 -65.000,00 3.315.000,00 608 Bien-être et Santé générale 147.350,00 100.000,00 247.350,00 619 Bien-être 5.486.500,00 700.000,00 6.186.500,00 639 Santé 1.513.610,00 200.000,00 1.713.610,00 669 Famille 4.378.250,00 224.810,00 4.603.060,00 Total de la modification 4.506.637,71 Total générale du budget après la modification budgétaire 194.242.085,67 4.506.637,71 198.748.723,38 Art. 3.La modification budgétaire A- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2020 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit + / - Nouveau crédit 069 Transferts 79.468.000,00 6.455.604,69 85.923.604,69 109 Dépenses et recettes générales 4.446.000,00 6.800,00 4.452.800,00 429 Renseignement et Formation - 1.922.458,00 1.922.458,00 492 COOVI - 627.825,00 627.825,00 Total de la modification 9.012.687,69 Total générale du budget après la modification budgétaire 85.167.940,00 9.012.687,69 94.180.627,69 Art. 4.La modification budgétaire A - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2020 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit + / - Nouveau crédit 069 Transferts 137.940,00 2.550.283,00 2.688.223,00 429 Renseignement et Formation 49.765.000,00 - 49.765.000,00 492 COOVI 8.400.000,00 1.600.000,00 10.000.000,00 496 Campus Kasterlinden 77.000,00 150.000,00 227.000,00 497 Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé 190.000,00 20.000,00 210.000,00 498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé 200.000,00 245.000,00 445.000,00 869 Patrimoine 23.911.000,00 4.447.404,69 28.358.404,69 Total de la modification 9.012.687,69 Total générale du budget après la modification budgétaire 85.167.940,00 9.012.687,69 94.180.627,69 Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement. Art. 6.Le Collège est mandaté à appliquer les crédits provenant d'une dotation supplémentaire de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du Covid-19 et prévus dans les fonctions budgétaires 4xx, 5xx en 6xx pour les frais de personnel, les frais d'exploitation et les transferts dans la même fonction budgétaire. Le présent règlement est publié au Moniteur belge. Les membres du Collège, P. SMET S. GATZ E. VAN DEN BRANDT

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