COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 11 DECEMBRE 2020. - Règlement n° 20-02 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2020 sanctionné par arrêté du Collège n° 20202021-0412 Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit: Article 1er.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, recettes - de l'année 2020 est établie comme ce qui suit: Définition Crédit +/- Nouveau crédit 069 Transferts 29.629.668,00 - 393.829,21 29.235.838,79 119 Dotations 140.824.839,00 - 407.000,00 140.417.839,00 311 Politiques urbaines 1.066.033,68 13.550,61 1.079.584,29 329 Prêt de matériel 70.000,00 - 32.000,00 38.000,00 339 Communication, médias et IT 4.000,00 12.075,00 16.075,00 429 Enseignement et Formation 406.583,00 1.200.000,00 1.606.583,00 432 Terrains de jeux 240.000,00 - 100.000,00 140.000,00 490 Centre de PMS 2.873.000,00 209.000,00 3.082.000,00 496 Campus Kasterlinden 23.000,00 28.000,00 51.000,00 497 Kasterlinden enseignement spécialisé 6.690.000,00 3.586.000,00 10.276.000,00 498 Zaveldal enseignement spécialisé 1.111.000,00 37.000,00 1.148.000,00 499 Kasterlinden internat 300.000,00 - 300.000,00 509 Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse 2.695.501,00 3.180.360,00 5.875.861,00 529 Centres communautaires 2.466.000,00 2.000,00 2.468.000,00 544 Muntpunt - 3.000,00 3.000,00 554 Jeunesse 1.136.655,00 - 16.000,00 1.120.655,00 564 Sport 1.268.000,00 - 40.149,00 1.227.851,00 609 Bien-être et Santé générale 155.600,00 1.507.577,00 1.663.177,00 869 Patrimoine 632.882,00 32.000,00 664.882,00 Total de la modification 8.821.584,40 Total générale du budget après la modification budgétaire 200.348.857,54 8.821.584,40 209.170.441,94 Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2020 est établie comme ce qui suit: Définition Crédit +/- Nouveau crédit 069 Transferts 58.996.051,00 6.242.696,61 65.238.747,61 109 Dépenses et recettes générales 5.358.500,00 - 2.000,00 5.356.500,00 309 Administration générale 8.302.116,00 3.000,00 8.305.116,00 311 Politiques urbaines 3.061.850,17 - 298.201,21 2.763.648,96 319 Administration 15.700.721,00 - 55.000,00 15.645.721,00 329 Prêt de matériel 105.400,00 - 72.000,00 33.400,00 339 Communication, médias et IT 5.640.000,00 - 170.000,00 5.470.000,00 429 Enseignement et Formation 9.359.583,00 336.000,00 9.695.583,00 432 Terrains de jeux 2.070.000,00 - 75.000,00 1.995.000,00 439 Centre d'enseignement bruxellois 7.524.000,00 - 650.000,00 6.874.000,00 490 Centre de PMS 3.359.000,00 167.000,00 3.526.000,00 492 COOVI 1.148.000,00 - 26.000,00 1.122.000,00 496 Campus Kasterlinden 4.398.000,00 - 38.000,00 4.360.000,00 497 Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé 7.212.000,00 3.130.000,00 10.342.000,00 498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé 1.611.500,00 - 30.000,00 1.581.500,00 499 Kasterlinden, internat 782.000,00 - 143.000,00 639.000,00 509 Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse 3.105.723,00 414.340,00 3.520.063,00 524 Arts, patrimoine culturelle et musées 5.368.714,21 34.000,00 5.402.714,21 529 Centres communautaires 12.112.488,00 8.500,00 12.120.988,00 539 Travail socio-culturel 3.073.616,00 4.000,00 3.077.616,00 544 Muntpunt 2.736.000,00 72.000,00 2.808.000,00 554 Jeunesse 5.012.006,00 - 20.645,00 4.991.361,00 564 Sport 3.315.000,00 55.851,00 3.370.851,00 609 Bien-être et Santé générale 248.150,00 - 100.222,16 147.927,84 619 Bien-être 6.186.500,00 - 150.000,00 6.036.500,00 629 Minorités etnique-culturelles 1.395.000,00 - 62.000,00 1.333.000,00 639 Santé 1.713.610,00 - 200.000,00 1.513.610,00 669 Famille 4.609.260,00 - 598.000,00 4.011.260,00 690 Centre de réadaption 'De Poolster' 1.096.600,00 - 1.096.600,00 869 Patrimoine 8.118.850,00 1.043.265,00 9.162.115,00 Total de la modification 8.820.584,24 Total générale du budget après la modification budgétaire 200.347.723,38 8.820.584,24 209.168.307,62 Art. 3.La modification budgétaire B- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2020 est établie comme ce qui suit: Définition Crédit +/- Nouveau crédit 069 Transferts 85.923.604,69 - 2.442.924,90 83.480.679,79 109 Dépenses et recettes générales 4.452.800,00 122.830,90 4.575.630,90 429 Enseignement et Formation 1.922.458,00 - 948.458,00 974.000,00 492 COOVI 627.825,00 - 627.825,00 869 Patrimoine 1.253.940,00 46.068.150,00 47.322.090,00 Total de la modification 42.799.598,00 Total générale du budget après la modification budgétaire 94.180.627,69 42.799.598,00 136.980225,69 Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2020 est établie comme ce qui suit: Définition Crédit +/- Nouveau crédit 069 Transferts 2.688.223,00 - 948.458,00 1.739.765,00 339 Communication, médias et IT 2.205.000,00 980.000,00 3.185.000,00 429 Enseignement et Formation 49.765.000,00 - 4.500.000,00 45.265.000,00 432 Terrains de jeux 31.000,00 10.000,00 41.000,00 490 Campus Technologie 36.000,00 4.500.000,00 4.536.000,00 564 Sport 30.000,00 - 30.000,00 869 Patrimoine 28.358.404,69 42.758.056,00 71.116.460,69 Total de la modification 42.799.598,00 Total générale du budget après la modification budgétaire 94.180.627,69 42.799.598,00 136.980.225,69 Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement. Art. 6.Le Collège est autorisé à utiliser les crédits inscrits sous les codes économiques 211-xx et 911-xx pour les intérêts et les remboursements périodiques des dettes sur l'ensemble du budget. Le présent règlement est publié au Moniteur belge. Les membres du Collège, P. SMET S. GATZ E. VAN DEN BRANDT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.