COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 6 DECEMBRE 2019. - Règlement n° 19-02 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2019 sanctionné par arrêté du Collège n° 20192020-0336 Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La modification budgétaire 1 service ordinaire, recettes de l'année 2019 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit + / - Nouveau crédit 000 Années précédentes 2.193.515,95 2.020.276,31 4.213.792,26 069 Transferts 29.489.656,00 173.118,91 29.662.774,91 119 Dotations 133.208.603,00 212,00 133.208.815,00 311 Politique urbaine 329.477,95 272.647,73 602.125,68 339 Communication, Médias et IT 1.500,00 3.500,00 5.000,00 429 Renseignement et Formation 1.185.000,00 -18.376,00 1.166.624,00 432 Plaines de jeux 145.000,00 88.000,00 233.000,00 490 Centre de PMS 2.828.000,00 - 2.828.000,00 497 Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé 6.690.000,00 -45.000,00 6.645.000,00 499 Kasterlinden internat 275.000,00 22.000,00 297.000,00 509 Politique générale de la culture, de la jeunesse et du sport 2.641.586,00 99.378,70 2.740.964,70 524 Arts, patrimoine culturelle et musées 455.000,00 8.000,00 463.000,00 529 Centres communautaires 2.433.000,00 41.232,90 2.474.232,90 554 Jeunesse 1.136.655,00 41.650,00 1.178.305,00 564 Sport 1.369.550,00 -47.427,00 1.322.123,00 669 Famille 331.807,00 37.650,00 369.457,00 869 Patrimoine 190.000,00 52.018,00 242.018,00 Total de la modification 2.748.881,55 Total générale du budget après la modification budgétaire 189.507.097,90 2.748.881,55 192.255.979,45 Art. 2.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2019 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit + / - Nouveau crédit 069 Transferts 56.495.599,00 4.215.182,87 60.710.781,87 109 Dépenses et recettes générales 5.382.500,00 -114.000,00 5.268.500,00 309 Administration générale 7.737.200,00 165.100,00 7.902.300,00 311 Politique urbaine 1.555.485,73 392.356,00 1.947.841,73 319 Administration 14.802.854,00 -137.806,75 14.665.047,25 339 Communication, Médias et IT 5.497.000,00 -21.500,00 5.475.500,00 429 Renseignement et Formation 9.502.300,00 -1.222.000,00 8.280.300,00 432 Plaines de jeux 2.190.000,00 -2.500,00 2.187.500,00 439 Centre d'enseignement bruxellois 7.062.000,00 -718.376,00 6.343.624,00 490 Centre de PMS 3.017.000,00 -24.000,00 2.993.000,00 492 COOVI 1.423.000,00 -53.000,00 1.370.000,00 496 Campus Kasterlinden 4.342.000,00 13.000,00 4.355.000,00 497 Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé 6.983.000,00 -154.000,00 6.829.000,00 498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé 1.528.500,00 -15.000,00 1.513.500,00 499 Kasterlinden internat 786.500,00 -51.000,00 735.500,00 509 Politique générale de la culture, de la jeunesse et du sport 3.095.641,00 80.002,00 3.175.643,00 524 Arts, patrimoine culturelle et musées 4.175.084,21 27.000,00 4.202.084,21 529 Centres communautaires 11.607.488,00 103.800,00 11.711.288,00 539 Travail Socio-Culturel 3.098.616,00 7.372,95 3.105.988,95 544 Muntpunt 2.734.000,00 40.000,00 2.774.000,00 554 Jeunesse 4.867.136,00 41.650,00 4.908.786,00 564 Sport 3.229.000,00 -23.000,00 3.206.000,00 609 Bien-être et Santé 206.250,00 66.028,18 272.278,18 619 Bien-être 5.396.500,00 58.501,95 5.455.001,95 629 Minorités etnique-culturelles 1.294.500,00 10.000,00 1.304.500,00 639 Santé 1.513.610,00 0,00 1.513.610,00 669 Famille 4.343.655,00 7.770,05 4.351.425,05 679 LOGO 345.000,00 28.000,30 373.000,30 869 Patrimoine 6.961.850,00 30.000,00 6.991.850,00 Total de la modification 2.749.581,55 Total générale du budget après la modification budgétaire 189.506.168,94 2.749.581,55 192.255.750,49 Art. 3.La modification budgétaire A- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2019 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit + / - Nouveau crédit 000 Années précédentes - 816.000,00 816.000,00 069 Transferts 85.977.694,53 -670.759,80 85.306.934,73 109 Dépenses et recettes générales 6.018.000,00 -2.786.800,00 3.231.200,00 869 Patrimoine 1.406.000,00 32.990.440,88 34.396.440,88 Total de la modification 30.348.881,08 Total générale du budget après la modification budgétaire 93.401.694,53 30.348.881,08 123.750.575,61 Art. 4.La modification budgétaire A - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2019 est établie comme ce qui suit : Définition Crédit + / - Nouveau crédit 069 Transferts 290.000,00 1.474.000,00 1.764.000,00 319 Administration 55.000,00 30.000,00 85.000,00 339 Communication, Médias et IT 1.487.000,00 -988.000,00 499.000,00 429 Renseignement et Formation 47.293.000,00 243.000,00 47.536.000,00 432 Plaines de jeux 375.000,00 10.000,00 385.000,00 490 Centre de PMS 203.000,00 -30.000,00 173.000,00 492 COOVI 8.750.000,00 -5.250.000,00 3.500.000,00 497 Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé 85.000,00 30.000,00 115.000,00 498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé 2.640.000,00 270.000,00 2.910.000,00 499 Kasterlinden, internat 25.000,00 - 25.000,00 564 Sport 15.000,00 5.000,00 20.000,00 869 Patrimoine 31.736.694,53 34.554.881,08 66.291.575,61 Total de la modification 30.348.881,08 Total générale du budget après la modification budgétaire 93.401.694,53 30.348.881,08 123.750.575,61 Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement. Le présent règlement est publié au Moniteur belge. Les membres du Collège, P. SMET S. GATZ E. VAN DEN BRANDT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.