6 DECEMBER 2019. - Verordening nr. 19-02 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2019, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20192020-0336 De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het college, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1.De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2019 wordt als volgt vastgesteld : Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet 000 Vorige dienstjaren 2.193.515,95 2.020.276,31 4.213.792,26 069 Overboekingen 29.489.656,00 173.118,91 29.662.774,91 119 Dotaties 133.208.603,00 212,00 133.208.815,00 311 Stedelijk beleid 329.477,95 272.647,73 602.125,68 339 Communicatie, Media en IT 1.500,00 3.500,00 5.000,00 429 Onderwijs en Vorming 1.185.000,00 - 18.376,00 1.166.624,00 432 Speelpleinen 145.000,00 88.000,00 233.000,00 490 CLB 2.828.000,00 - 2.828.000,00 497 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs 6.690.000,00 - 45.000,00 6.645.000,00 499 Kasterlinden internaat 275.000,00 22.000,00 297.000,00 509 Algemeen cultuur-, jeugd-, en sportbeleid 2.641.586,00 99.378,70 2.740.964,70 524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 455.000,00 8.000,00 463.000,00 529 Gemeenschapscentra 2.433.000,00 41.232,90 2.474.232,90 554 Jeugd 1.136.655,00 41.650,00 1.178.305,00 564 Sport 1.369.550,00 -47.427,00 1.322.123,00 669 Gezin 331.807,00 37.650,00 369.457,00 869 Patrimonium 190.000,00 52.018,00 242.018,00 Totaal van de wijziging 2.748.881,55 Algemeen totaal na begrotingswijziging 189.507.097,90 2.748.881,55 192.255.979,45 Art. 2.De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2019 wordt als volgt vastgesteld : Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet 069 Overboekingen 56.495.599,00 4.215.182,87 60.710.781,87 109 Algemene uitgaven en ontvangsten 5.382.500,00 -114.000,00 5.268.500,00 309 Algemene administratie 7.737.200,00 165.100,00 7.902.300,00 311 Stedelijk beleid 1.555.485,73 392.356,00 1.947.841,73 319 Administratie 14.802.854,00 -137.806,75 14.665.047,25 339 Communicatie, Media en IT 5.497.000,00 -21.500,00 5.475.500,00 429 Onderwijs en vorming 9.502.300,00 -1.222.000,00 8.280.300,00 432 Speelpleinen 2.190.000,00 -2.500,00 2.187.500,00 439 Onderwijscentrum Brussel 7.062.000,00 -718.376,00 6.343.624,00 490 CLB 3.017.000,00 -24.000,00 2.993.000,00 492 COOVI 1.423.000,00 -53.000,00 1.370.000,00 496 Kasterlinden, campus 4.342.000,00 13.000,00 4.355.000,00 497 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs 6.983.000,00 -154.000,00 6.829.000,00 498 Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs 1.528.500,00 -15.000,00 1.513.500,00 499 Kasterlinden internaat 786.500,00 -51.000,00 735.500,00 509 Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid 3.095.641,00 80.002,00 3.175.643,00 524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 4.175.084,21 27.000,00 4.202.084,21 529 Gemeenschapscentra 11.607.488,00 103.800,00 11.711.288,00 539 sociaal-cultureel werk 3.098.616,00 7.372,95 3.105.988,95 544 Muntpunt 2.734.000,00 40.000,00 2.774.000,00 554 Jeugd 4.867.136,00 41.650,00 4.908.786,00 564 Sport 3.229.000,00 -23.000,00 3.206.000,00 609 Welzijn en Gezondheid 206.250,00 66.028,18 272.278,18 619 Welzijn 5.396.500,00 58.501,95 5.455.001,95 629 Etnisch-culturele minderheden 1.294.500,00 10.000,00 1.304.500,00 639 Gezondheid 1.513.610,00 0,00 1.513.610,00 669 Gezin 4.343.655,00 7.770,05 4.351.425,05 679 LOGO 345.000,00 28.000,30 373.000,30 869 Patrimonium 6.961.850,00 30.000,00 6.991.850,00 Totaal van de wijziging 2.749.581,55 Algemeen totaal na begrotingswijziging 189.506.168,94 2.749.581,55 192.255.750,49 Art. 3.De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2019 wordt als volgt vastgesteld : Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet 000 Vorige dienstjaren - 816.000,00 816.000,00 069 Overboekingen 85.977.694,53 -670.759,80 85.306.934,73 109 Algemene uitgaven en ontvangsten 6.018.000,00 -2.786.800,00 3.231.200,00 869 Patrimonium 1.406.000,00 32.990.440,88 34.396.440,88 Totaal van de wijziging 30.348.881,08 Algemeen totaal na begrotingswijziging 93.401.694,53 30.348.881,08 123.750.575,61 Art. 4.De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2019 wordt als volgt vastgesteld : Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet 069 Overboekingen 290.000,00 1.474.000,00 1.764.000,00 319 Administratie 55.000,00 30.000,00 85.000,00 339 Communicatie, media en IT 1.487.000,00 -988.000,00 499.000,00 429 Onderwijs en vorming 47.293.000,00 243.000,00 47.536.000,00 432 Speelpleinen 375.000,00 10.000,00 385.000,00 490 CLB 203.000,00 -30.000,00 173.000,00 492 COOVI 8.750.000,00 -5.250.000,00 3.500.000,00 497 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs 85.000,00 30.000,00 115.000,00 498 Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs 2.640.000,00 270.000,00 2.910.000,00 499 Kasterlinden, internaat 25.000,00 - 25.000,00 564 Sport 15.000,00 5.000,00 20.000,00 869 Patrimonium 31.736.694,53 34.554.881,08 66.291.575,61 Totaal van de wijziging 30.348.881,08 Algemeen totaal na begrotingswijziging 93.401.694,53 30.348.881,08 123.750.575,61 Art. 5.De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen. Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. De collegeleden, P. SMET S. GATZ E. VAN DEN BRANDT
AI-uitleg op basis van de officiële wettekst. Indicatief, vervangt geen juridisch advies.